ĐVT: Triệu đồng
TT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Tăng giảm BQ (%)
I Tổng thu 45.599 53.460 58.582 113,4 1 Ngân sách nhà nước cấp 8.745 9.065 9.652 105,1 a Thu thường xuyên 6.235 6.531 6.786 104,3 b Thu đầu tư XDCB 1.756 1.896 2.162 111,0 c Thu không thường xuyên khác 754 638 704 97,5 2 Thu sự nghiệp 16.021 18.561 18.632 108,1 a Viện phí 12.065 13.986 14.203 108,7 b Thu sự nghiệp khác 3.956 4.575 4.429 106,2 3 Thu hoạt động SXKD, dịch vụ 20.833 25.834 30.298 120,6 a Dịch vụ khám, chữa bệnh 16.895 20.385 24.698 120,9 b Dịch vụ khác 3.938 5.449 5.600 120,6 II Tổng chi 42.975 50.283 56.825 115,0 1 Chi hoạt động thường xuyên 30.157 36.589 42.036 118,1 2 Chi đầu tư XDCB 9.861 10.358 12.356 112,2 3 Chi không thường xuyên khác 2.957 3.336 2.433 92,9
Nguồn: Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ (2016 – 2018)
Năm 2018 là 9.652 triệu đồng, tăng so với năm 2017 6.5%, tỷ lệ tăng trung bình là 5.1%. Trong đó, năm 2017 tăng chủ yếu do thu thường xuyên và thu đầu tư xây dựng cơ bản. Năm 2018 tăng chủ yếu do thu đầu tư XDCB, và thu không thường xuyên khác. Những khoản thu từ ngân sách nhà nước cấp tăng chủ yếu là do những năm trở lại đây, viện phát triển không ngừng nghỉ, mua sắm trang thiết bị mới, cơ sở vật chất tốt hơn, tập chung nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh nên cũng được nhà nước tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp vốn hơn.
Các khoản thu từ sự nghiệp năm 2016 là 16.021 triệu đồng, năm 2017 là 18.561 triệu đồng, tương đương tăng 15.9%. Năm 2018 là 18.632 triệu đồng tương đương 0.4%, tỷ lệ trung bình tăng thu sự nghiệp là 8.1%. Điều này chủ yếu là tăng từ dịch vụ khám, chữa bệnh. Dịch vụ khám chữa bệnh năm 2016 là 16.895 triệu đồng, năm 2017 là 20.385 triệu đồng, tương đương 20.7%, năm 2018 là 24.698 triệu đồng tương đương tăng 21.2%. Đây là dịch vụ thu chủ yếu
của hoạt động dịch vụ.
Tổng chi năm 2016 là 42.975 triệu đồng, năm 2017 là 50.283 triệu đồng, tăng 17%. Năm 2018 chi 56.825 triệu đồng, tăng 13% so với năm 2017. Trong tổng chi này, chi cho hoạt động thường xuyên là chi chủ yếu nhất. Năm 2016 chi cho hoạt động thường xuyên là 30.157 triệu đồng, năm 2017 chi 36.589 triệu đồng, tăng 21.3%. Năm 2018 chi 42.036 triệu đồng, tăng 14.9% so với năm 2017. Tỷ lệ tăng trung bình là 18.1% trong vòng 3 năm, bởi đây là hoạt động chi chủ yếu hàng năm của bệnh viện.
Ngoài ra, chi cho đầu tư XDCB năm 2016 là 9.861 triệu đồng, năm 2017 là 10.358 triệu đồng, năm 2018 là 12.356 triệu đồng. Năm 2017 chi cho đầu tư XDCB tăng 5%, năm 2048 tăng 19.3% so với năm 2017, tỷ lệ tăng trung bình là 12.2%. Chi không thường xuyên khác năm 2016 là 2.957 triệu đồng, năm 2017 là 3.336 triệu đồng, năm 2018 chi 2.433 triệu đồng. Năm 2017 chi tăng khoản không thường xuyên khác so với năm 2016 là 12.8%, năm 2018 chi giảm 27.1%, tỷ lệ chi giảm trung bình là 7.1%. Khoản chi này giảm hơn vì trong những năm gần đây, chi tiêu của viện bị thắt chặt dần, nên những khoản không thường xuyên bị kiểm soát chặt chẽ dần, giảm dần. Chỉ còn các khoản chi thường xuyên và chi cho đầu tư XDCB, tu sửa, mua mới, sửa chữa cở vật chất, máy móc gia tăng nên khoản chi này không thể tiết kiệm được.
Về cơ sở vật chất, bệnh viện là đơn vị chuyên khoa chuyên khám, chữa các bệnh về mắt của tỉnh Phú Thọ nên các trang thiết bị, máy móc cần thiết đều đầy đủ. Các máy móc được trang bị theo thế hệ mới, công nghệ cao. Hệ thống phòng bệnh, giường bệnh rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát để đáp ứng yêu cầu người dân, không bị tình trạng quá tải, nằm chung, chật chội nóng nực như ở nhiều bệnh viện tuyến trên như hiện nay.
Là một viện chuyên khoa, viện Mắt Phú Thọ có diện tích khá lớn với tổng diện tích của viện là 9.996,6 mét vuông. Trong đó, diện tích các khu nhà làm việc là 8.975,6 mét vuông; khuôn viên vườn cây, bãi gửi xe, nhà vệ sinh nhà tắm là 1.021 mét vuông. Nhà khám bệnh, điều trị (Khu A) rộng 4.837 mét vuông. Sau đó là khu khám bệnh chất lượng cao với diện tích sử dụng là 1.677,6 mét vuông.Nhà làm việc khối hành chính rộng 1.602 mét vuông. Nhà ăn hội trường rộng 859 mét vuông. Bên cạnh đó, số giường bệnh đặt được năm 2018 là 62 giường.