6. CÁC TÀI LIỆU CĨ LIÊN QUAN
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG
2.1.3 Kết quả kinh doanh của cơng ty
Bảng 2.1 – Kết quả hoạt động kinh doanh của Cơng ty CP Hùng Vương trong giai đoạn 2013 -2015
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2014/2013 Năm 2015/2014
KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền ±% Số tiền ±%
1. Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ 11.179.219 15.042.320 12.444.918 3.863.101 34,6 -2.597.402 -17,27
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 136.254 140.624 107.901 4.370 3,2 -32.723 -23,27
3. Doanh thu thuần về bán hàng
và cung cấp dịch vụ 11.042.964 14.901.695 12.337.017 3.858.731 34,9 -2.564.678 -17,21
4. Giá vốn hàng bán 10.058.267 13.782.266 11.446.478 3.723.999 37,0 -2.335.788 -16,95
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng
và cung cấp dịch vụ 984.697 1.119.429 890.538 134.732 13,7 -228.891 -20,45
6. Doanh thu hoạt động tài chính 188.346 247.864 62.908 59.518 31,6 -184.956 -74,62
7. Chi phí tài chính 325.003 298.361 324.919 -26.642 -8,2 26.558 8,90
Trong đĩ :Chi phí lãi vay 247.697 269.039 238.972 21.342 8,6 -30.067 -11,18
8. Phần lãi/lỗ trong cơng ty liên
doanh, liên kết 0 0 13.253 0 0,0 13.253 100,00
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh 160.149 376.976 120.546 216.827 135,4 -256.430 -68,02
12. Thu nhập khác 121.734 55.681 31.757 -66.053 -54,3 -23.924 -42,97
13. Chi phí khác 91.492 12.180 980 -79.312 -86,7 -11.200 -91,95
14. Lợi nhuận khác 30.242 43.501 30.777 13.259 43,8 -12.724 -29,25
Phần lãi/lỗ trong cơng ty liên
doanh, liên kết 101.769 29.996 0 -71.773 -70,5 -29.996 100,00 -
15. Tổng lợi nhuận kế tốn
trước thuế 292.160 450.473 151.323 158.313 54,2 -299.150 -66,41
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 41.531 50.390 30.907 8.859 21,3 -19.483 -38,66
17. Chi phí thuế TNDN hỗn lại -45.380 -24.841 -21.154 20.539 -45,3 3.687 -14,84
18. Lợi nhuận sau thuế thu
nhập doanh nghiệp 296.009 424.924 141.570 128.915 43,6 -283.354 -66,68
(Nguồn: Báo cáo tài chính của CTCP Hùng Vương)
Dựa vào kết quả của bảng 2.1: cho thấy tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của cơng ty cĩ sự biến động giữa các năm. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của cơng ty năm 2013 là 11.179.219 triệu đồng, năm 2014 là 15.042.320 triệu đồng tăng 3.863.101 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 34,6%. Đến năm 2015 giá trị này đạt 12.444.918 triệu đồng, giảm 2.597.402 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 17,27%. Nguyên nhân là do khủng hoản kinh tế ảnh hưởng đến sức mua của các khách hàng. Đặc biệt là sự bất ổn của chính trị nên làm cho các thị trường lớn như Mỹ, Nga và Châu Phi cĩ xu hướng giảm mạnh.
Cùng với sự biến động doanh thu lợi nhuận sau thuế của cơng ty cũng cĩ sự thay đổi giữa các năm. Cụ thể, năm 2013 lợi nhuận sau thuế của cơng ty là 296.009 triệu đồng, năm 2014 là 424.924 triệu đồng tăng 128.915 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ 43,55%. Năm 2015 lợi nhuận sau thuế của cơng ty cĩ xu hướng giảm cùng với doanh thu và đạt 141.570 triệu đồng giảm 283.354 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 66,68% so với năm 2014. Nguyên nhân lợi nhuận giảm là do doanh thu của cơng ty giảm. Ngồi ra, cơng ty cịn sử dụng cơng nghệ cũ nên làm cho chi phí sản xuất cao. Điều này cũng làm cho lợi nhuận của cơng ty giảm. Vì thế trong những năm tiếp theo cơng ty cần cĩ những chính sách đầu tư vào cơng nghệ mới để giảm chi phí, để làm tăng lợi nhuận của cơng ty.
2.2 SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CƠNG TY 2.2.1Sứ mạng của cơng ty