CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MEKO TP. CẦN THƠ
3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần May Meko
Qua kết quả thống kê số liệu Bảng 3.1 chúng ta thấy rằng tổng doanh thu của công ty liên tục tăng trưởng qua các năm. So với năm 2011, tổng doanh thu công ty đạt 184.541,44 triệu đồng, thì đến năm 2013 tổng doanh thu đã tăng lên mức 241.552,79 triệu đồng, tương ứng tăng 30,89%. Trong đó, doanh thu của công ty tăng chủ yếu do doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch tăng qua các năm (chiếm hơn 97% tổng doanh thu).
Năm 2011, sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009 thì nền kinh tế thế giới đã dần ổn định và bắt đầu phục hồi, nhưng tốc độ phục hồi còn chậm, tăng trưởng suy giảm, nền kinh tế phải trải qua giai đoạn khó khăn.
Tổng doanh thu của công ty đạt 184.541,44 triệu đồng, trong dó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 179.530,78 triệu đồng chiếm 97,28%, doanh thu từ hoạt đồng tài chính là 4.613,77 triệu đồng chiếm 2,5% và thu nhập khác 396,89 triệu đồng chiếm 0,22%.
Năm 2012 là một năm đầy khó khăn cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, trong đó khó khăn nhất là thị trường xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã bị ảnh hưởng mạnh bởi tác động của khủng hoảng kinh tế và đặc biệt là khủng hoảng nợ công ở châu Âu – thị trường trọng điểm của ngành dệt may Việt Nam, dẫn đến sự giảm sút về kim ngạch xuất khẩu. Tổng doanh thu năm 2012 của công ty là 214.137,13 triệu đồng, tăng 29.595,69 triệu đồng, tương ứng tăng với tỷ lệ là 16,04% so với năm 2011. Trong đó, doanh thu từ bán hàng và dịch vụ đạt 210.664,05 triệu đồng, tăng 31.133,27 triệu đồng, tương ứng tăng 17,34%. Thêm doanh thu từ hoạt động tài chính có xu hướng giảm chỉ đạt 2.953,40 triệu đồng, giảm 1.660,37 triệu đồng, tương ứng giảm với mức 35,99%. Và thu nhập khác tiếp tục tăng thêm 122,79 triệu đồng, tương ứng tăng với 30,94%. Để đạt được kết quả như trên là do nhờ vào tầm nhìn và sự lãnh đạo sáng suốt của ban lãnh đạo công ty đã dự báo thị trường tốt, tổ chức hoạt đồng đầu tư và sản xuất hiệu
quả, đồng thời tạo dựng niềm tin cũng như mối quan hệ thân thiết với các đối tác, khách hàng, mở rộng thị trường mới.
Năm 2013 cho thấy doanh thu của công ty có sự tăng trưởng ổn định.
Doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt mức 241.552,79 triệu đồng, tăng lên 27.415,66 triệu đồng, tương ứng tăng với tỷ lệ 12,80% so với năm 2012. Thu nhập khác tăng lên với tỷ lệ rất cao 368,12%, tương đương tăng 1.913,04 triệu đồng so với năm 2012. Đối với doanh thu từ hoạt động tài chính có xu hướng giảm dần với mức 3,90% trong năm 2013. Nguyên nhân là do nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi và phát triển trở lại, dẫn đến nhu cầu sản phẩm may mặc tăng cao. Và năm 2013 cũng là một năm thắng lợi của ngành dệt may Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và nguyên liệu phụ ngành dệt may vượt qua con số 20 tỷ USD và duy trì tốc độ tăng trưởng 18%. Bên cạnh đó, trong các nước xuất khẩu dệt may thì Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới.
3.4.2 Chi phí
Chi phí của công ty liên tục tăng qua các năm cộng với áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp khó khăn. Chi phí năm 2011 của công ty là 141.808,54 triệu đồng, đến năm 2012 chi phí tăng 36,72%, đạt mức 193.877,30 triệu đồng. Trong tổng chi phí năm 2012, thì chi phí giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao nhất với 84,87% và tăng 46,36 triệu đồng so với năm 2011, tương đương tăng 39,23%. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng, năng suất lao động của công nhân công ty sụt giảm và tiền lương tăng…dẫn đến chi phí giá vốn hàng bán tăng nhanh so với sự gia tăng của doanh thu. Bên cạnh đó còn có các loại chi phí khác như: chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác có sự thay đổi so với năm trước, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sự gia tăng của tổng chi phí.
Qua đến năm 2013, tổng chi phí của công ty đạt 232.317,18 triệu đồng, tăng 19,83%, tương đương tăng 38.439,88 triệu đồng so với năm 2012. Dù tổng chi phí năm 2013 tăng 19,83% và tăng nhanh hơn so với sự tăng trưởng của tổng doanh thu năm 2013 là 12,80%, thì so với sự chệnh lệch giữa gia tăng của tổng chi phí và tăng trưởng doanh thu năm 2012 thì tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã có những chuyển biến tích cực. Nguyên nhân là do công ty đã tăng cường bộ máy quản lý của công ty thông qua tuyển dụng nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tăng lương cho công nhân viên để khuyến khích họ làm việc dẫn đến cải thiện năng suất lao động, năng cao hiệu quả sản
xuất để giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm để xây dựng uy tín công ty vững mạnh trên trường quốc tế…
3.4.3 Lợi nhuận
Qua bảng số liệu Bảng 3.1 cho ta thấy lợi nhuận của công ty từ năm 2011 đến năm 2013 biến động và đang có xu hướng giảm. Năm 2011 lợi nhuận của công ty đạt con số khả quan với 42.732,90 triệu đồng. Nhưng sang năm 2012 mặc dù doanh thu có sự tăng trưởng 16,04% so với năm 2011, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế đạt 20.259,83 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 16.561,69 triệu đồng, đều giảm mạnh so với năm 2011 lần lượt là 22.473,07 triệu đồng, tương đương 52,59% và 18.662,22 triệu đồng, tương đương 52,98%. Tuy nhiên đây là một kết quả tích cực và đáng khích lệ đối với công ty. Do khủng hoảng kinh tế thế giới và khủng hoảng nợ công ở EU đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta và ngành dệt may cũng không thoát khỏi ảnh hưởng chung. Điển hình là nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, vì vậy doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất hay thậm chí đóng cửa. Trong tình trạng khó khăn này công ty vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu, điều này chứng tỏ hoạt động gia công xuất khẩu của công ty đạt hiệu quả.
Bước qua năm 2013 thì nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã ổn định trở lại. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã và đang phục hồi để phát triển nên áp lực cạnh tranh từ các đối thủ trên thị trường là không hề nhỏ. Để có thể đứng vững trên thị trường, công ty đã tăng đầu tư trong các hoạt động sản xuất, bán hàng,...làm cho chi phí phát sinh tăng cao hơn doanh thu nhận được. Do đó, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty năm 2013 và làm giảm lợi nhuận so với năm 2012. Cụ thể là, tổng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 9.235,61 triệu đồng, thấp hơn so với năm 2012 là 11.024,22 triệu đồng, tương đương giảm 54,41%. Và lợi nhuận sau thuế chỉ còn 6.856,25 triệu đồng và giảm đến 58,60% so với năm 2012, tương đương giảm 9.705,44 triệu đồng.
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần May Meko giai đoạn 2011 – 2013 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %
Tổng doanh thu 184.541,44 214.137,13 241.552,79 29.595,69 16,04 27.415,66 12,80
Doanh thu từ bán hàng và dịch vụ 179.530,78 210.664,05 236.281,75 31.133,27 17,34 25.617,70 12,16 Doanh thu từ hoạt động tài chính 4.613,77 2.953,40 2.838,32 (1.660,37) (35,99) (115,08) (3,90)
Thu nhập khác 396,89 519,68 2.432,72 122,79 30,94 1.913,04 368,12
Tổng chi phí 141.808,54 193.877,30 232.317,18 52.068,76 36,72 38.439,88 19,83
Giá vốn hàng bán 118.179,63 164.538,44 200.344,58 46.358,81 39,23 35.806,14 21,76
Chi phí tài chính 1.844,86 1.246,74 1.604,42 (598,12) (32,42) 357,68 28,69
Chi phí bán hàng 7.326,08 9.098,80 8.528,17 1.772,72 24,20 (570,63) (6,27)
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.295,32 18.515,20 20.215,63 4219,88 29,52 1.700,43 9,18
Chi phí khác 162,65 478,12 1.624,38 315,47 193,96 1.146,26 239,74
Tổng lợi nhuận trước thuế 42.732,90 20.259,83 9.235,61 (22.473,07) (52,59) (11.024,22) (54,41) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 42.498,66 20.218,27 8.427,27 (22.280,39) (52,43) (11.791,00) (58,32)
Lợi nhuận khác 234,24 41,56 808,34 (192,68) (82,26) 766,78 1.845%
Chi phí thuế TNDN 7.508,99 3.698,14 2.379,36 (3.810,85) (50,75) (1.318,78) (35,66) Lợi nhuận sau thuế 35.223,91 16.561,69 6.856,25 (18.662,22) (52,98) (9.705,44) (58,60)
Nguồn: Phòng kế toán của Công ty CP May MEKO (2011-2013)