- Khả năng lập kế hoạch bố trí nguồn vốn, khả năng cân đối ngân sách: Lập kế hoạch bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chi ngân
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CỬA LÒ
3.2.1.3 Thu chi ngân sách
Về thu ngân sách nhà nước: Thu ngân sách liên tục tăng từ 97,2 tỷ đồng năm 2007 lên 172,1 tỷ đồng năm 2011. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất tăng, đạt khá hàng năm, là bộ phận đóng góp chính của tổng thu ngân sách. Các nguồn thu từ các nguồn loại trừ tiền sử dụng đất luôn chiếm tỷ lệ nhỏ, ảnh hưởng không lớn tới cơ cấu nguồn thu. Tỷ lệ thu ngân sách hàng năm từ tiền sử dụng đất luôn chiếm một tỷ lệ lớn. Đây cũng là thành công của UBND thị xã trong việc giải quyết nhu cầu vốn đầu tư phát triển trước mắt tại địa phương.
Bảng 3.1: Cơ cấu thu ngân sách nhà nước từ năm 2007 - 2011
Năm Tổng thu (tỷ
Trong đó Tỷ trọng (%)
Tiền sử dụng đất
Loại trừ tiền sử dụng đất
Tiền sử dụng đất
Loại trừ tiền sử dụng đất
2007 97.198 64.500 32.698 66,3 33,7 2008 113.26 3 75000 38.263 66,2 33,8 2009 103.69 0 75.602 28.080 72,9 27,1 2010 244.61 7 204.118 40.499 83,4 16,6 2011 172.13 3 115.349 56.784 67,0 33,0 Tổng 730.901 534.569 196.324 73,1 26,9
(Nguồn:Báo cáo quyết toán ngân sách năm, Phòng Tài chính - kế hoạch Thị xã)
Về chi ngân sách nhà nước: Theo số liệu thông kê thu chi ngân sách trên địa bàn thị xã hiện nay khá cân đối, chênh lệch không đáng kể. Chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng ngày một tăng từ 50,85% năm 2007 lên 56,77 % năm 2011. Tính chung cho 5 năm 2007 - 2011 tỷ lệ chi đầu tư phát triển là 51,1%, cao đáng kể so với mức 45% của Tỉnh và nhiều địa phương khác. Nguồn chi từ đầu tư phát triển hàng năm đạt tỷ lệ cao là một trong những nhân tố quan trọng giúp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Bảng 3.2: Bảng tổng hợp thu chi ngân sách trên địa bàn thị xã
TT Nội dung ĐVT 2007 2008 2009 2010 2011
1 Thu NSNN Tỷ đồng 97,20 113,26 103,69 244,62 172,13 2 Chi ngân sách Tỷ đồng 93,6 122,86 132,60 285,92 271,63 2.1 Chi đầu tư phát triển Tỷ đồng 47,6 60 64,26 144,74 154,2
Tỷ lệ % 50,85 48,84 48,46 50,62 56,77
2.2 Chi thường xuyên Tỷ đồng 46 62,86 68,34 141,18 117,43
Tỷ lệ % 49,15 51,16 51,54 49,38 43,23
(Nguồn: Báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm, Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Cửa Lò).