Nguồn: Phòng dịch vụ khách hàng
Công ty đã xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý đáp ứng được nhu cầu của người bán hàng nên Công ty đã xây dựng được mạng lưới trên 1.500 đại lý trên cả nước, chia ra:
- Khu vực I: Bao gồm các tỉnh phía Bắc Sông Hồng: Bắc Ninh, Bắc Giang,
Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh...
- Khu vực II: Bao gồm các tỉnh phía Nam Sông Hồng: Hà Tây, Hà Nam,
Nam Định, Thái Bình, Hòa Binh...
- Khu vực III: Bao gồm các tỉnh miền trung từ Ninh Bình đến Bình Thuận
và các tỉnh miền núi.
- Khu vực IV: là các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội.
- Khu vực V: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa,
Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum,
Công Ty Đại lý cấp I Đại lý cấp I Người tiêu dùng Đại lý cấp II Người tiêu dùng Người tiêu dùng
- Ngoài ra công ty còn có các chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành phố Cần Thơ, phụ trách bán hàng tại các tỉnh phía nam.
3.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Bảng 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 2013 - 2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chỉ Tiêu 2013 2014 2015 2016
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.156 1.706 1.922 3.077 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 29 21 24 42 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.127 1.685 1.898 3.035 4 Giá vốn hàng bán 1.033 1.571 1.778 2.885 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 94 114 120 150 6 Doanh thu hoạt động tài chính 5 3 16 27 7 Chi phí tài chính 59 71 88 94 8 Chi phí bán hàng 8 8 10 13 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 16 20 23 28 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 16 18 15 42 11 Thu nhập khác 1 1 6 7 12 Chi phí khác 0,8 0,2 1 7 13 Lợi nhuận khác 0,2 0,8 5 0 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 16,2 18,8 20 42 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 3,564 4,136 4,4 9,24 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 0 0 0 0 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 12,63
6
14,664 15,6 32,76
Nguồn: Phòng tài chính kế toán
Thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2013 – 2016 trên cho thấy:
- Tổng doanh thu của công ty từ năm 2013 đến nay tăng nhanh một cách vượt bậc năm sau đều cao hơn năm trước. Doanh thu năm 2013 là 1156 tỷ, đến năm 2014 doanh thu tăng lên là 1706 tỷ, năm 2015 doanh thu đạt là 1922 tỷ, đến năm 2016 doanh thu tăng vượt bậc đạt 3077 tỷ. là do sản lượng tiêu thụ tăng cao.
- Bên cạnh việc doanh thu của công ty tăng qua từng năm thì giá vốn hàng bán cũng có sự tăng lên đáng kể, năm 2013 giá vốn hàng bán của công ty là 1033 tỷ đồng thì đến năm 2016 giá vốn hàng bán đã tăng lên 2885 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng nhanh như vậy là do giá nguyên liệu đầu vào tăng đồng thời sản lượng mà công ty cung cấp ra thị trường cũng ngày càng nhiều.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng nhanh một cách vượt bậc vào năm 2016. Nếu như năm 2013 lợi nhuận thu về là 12,636 tỷ, năm 2014 lợi nhuận là 14,664 tỷ, năm 2015 đạt 15,6 tỷ thì năm 2016 là năm thành công của công ty với tổng lợi nhuận sau thuế thu về là 32,76 tỷ đồng.
- Từ việc doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng đều qua các năm và có sự tăng trưởng vượt bậc vào năm 2016 cho thấy thương hiệu RTD ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường, uy tín thương hiệu được nâng cao, giá trị và sản lượng sản phẩm cung cấp ra được thị trường luôn được khách hàng chấp nhận từ đó hệ thống khách hàng trung thành được ra tăng.
3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu