5. Kết cấu của đề tài
4.2.3. Dự báo thu chi ngân sách nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tính đến năm 2020, mục tiêu phát triển của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 tại Quyết định số 260/QĐ-TTg ngày 27/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng tỉnh Thái Nguyên trả thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đi đầu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc và trung tâm của vùng về phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ giáo dục - đào tạo; có cơ cấu kinh tế hiện đại với tỷ trọng công nghiệp - xây dụng và dịch vụ chiếm hơn 85%GDP toàn tỉnh năm 2020; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với mạng lưới giao thông đối ngoại đồng bộ và hiện đại. Giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10- 11%/năm. Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 12 - 13%, bên cạnh sự đóng góp rất lớn từ vốn đầu tư của ngân sách nhà nước thì kết quả này còn có đóng góp rất lớn từ vốn đầu tư khu vực ngoài quốc doanh đặc biệt là đầu tư nước ngoài (Tổ hợp Samsung).
Căn cứ tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn là 20%. Dự báo số thu ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 là 63.605 tỷ đồng; chi ngân sách là 63.527 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư là 13.777 tỷ đồng.
Dự báo đến năm 2018, trên cơ sở thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh được (7,1 tỷ đô la Mỹ) và tốc độ tăng thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên và số dư nợ ngân sách tỉnh; mặt khác đến năm 2018 dự án Samsung SEVT1 hết thời gian ưu đãi
miễn thuế, số thu từ tổ hợp Samsung khoảng 2.000 tỷ đồng/năm, tỉnh có thể cân đối được ngân sách địa phương và không phải nhận hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương.
Dự báo thu chi ngân sách địa phương năm 2016-2020:
Bảng 4.1: Dự báo thu chi NSNN tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
Đơn vị tính: triệu đồng
TT Nội dung Dự kiến
2016 Dự báo 2017 Dự báo 2018 Dự báo 2019 Dự báo 2020 TỔNG THU NSĐP 9 681 486 10 725 685 12 057 710 14 097 112 17 043 323 A Các khoản cân đối NSĐP 9 281 486 10 325 685 11 657 710 13 697 112 16 643 323
B Thu chuyển nguồn
C Các khoản không cân đối 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
CHI NGÂN SÁCH Đ.PHƯƠNG 9 671 483 10 714 682 12 045 607 14 078 352 17 016 871 I Chi cân đối NSĐP 8 121 483 9 049 682 10 254 107 12 147 352 14 932 771
1 Bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
2 Dự phòng ngân sách 165 000 180 000 190 000 250 000 290 000
3 Chi đầu tư phát triển 1 716 085 2 013 095 2 314 377 3 011 408 4 720 793
3.1 Chi XDCB tập trung 698 000 893 200 1 082 520 1 461 400 2 807 610
3.2 Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 660 000 726 000 798 600 878 460 966 300
3.3 Chi đầu tư phát triển khác 358 085 393 895 433 257 671 548 946 883
4 Chi thường xuyên 6 239 398 6 855 588 7 748 730 8 884 944 9 920 978
5
Chi chuyển nguồn sang năm sau +
kết dư
II
Bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG và một số nhiệm vụ khác
1 150 000 1 265 000 1 391 500 1 531 000 1 684 100
III Các khoản không cân đối Q.lý qua NS 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000