b. Theo các tiêu chí nhƣ trên, việc lập dự toán chi ngân sách của Quận 6 trong những năm vừa qua đƣợc thực hiện nhƣ sau:
2.2.5. Quyết toán chi ngân sách
Quận 6 lập quyết toán ngân sách địa phương theo phương pháp lập từ dưới lên. Cơng tác quyết tốn được chuẩn bị từ những tháng cuối năm với các thủ tục như thanh tốn tạm ứng kinh phí, đối chiếu số liệu sử dụng ngân sách, xử lý số dư các tài khoản tiền gửi, số dư dự toán ngân sách,… Việc chỉnh lý số liệu quyết toán phải hoàn tất chậm nhất là ngày 31/1 năm sau và xét chuyển nguồn kinh phí sang năm sau chậm nhất là 15/3.
Thời hạn gửi báo cáo quyết tốn ngân sách về Phịng Tài chính – Kế hoạch chậm nhất là ngày 28/2 đối với các đơn vị dự toán và ngày 15/3 đối với UBND phường. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán của đơn vị, Phịng Tài chính – Kế hoạch phải hồn thành việc xét duyệt (thẩm định) và thơng báo quyết tốn. Chậm nhất là ngày 30/4 năm sau, UBND quận phải hoàn thành báo cáo quyết tốn ngân sách quận gửi Sở Tài chính Thành phố để được thẩm tra.
Trong các năm qua, Quận 6 luôn chấp hành đúng quy định về thời gian, số liệu báo cáo khớp đúng với cơ quan kho bạc và tuân thủ các nguyên tắc về quyết toán chi NSNN (quyết toán chi bao gồm số thực chi và các khoản chi chuyển nguồn; hạch toán mục lục NSNN theo quy định; quyết toán chi ngân sách khơng lớn hơn quyết tốn thu ngân sách). Trong q trình thẩm tra quyết tốn của đơn vị, cơ quan tài chính quận đề nghị điều chỉnh các sai sót và thu hồi về ngân sách quận các khoản chi không đúng với quy định của pháp luật.
Kết quả chi cân đối với hai nhóm nhiệm vụ chính là chi đầu tư và chi thường xuyên được thể hiện ở Hình 2.3 dưới đây:
Hình 2.4: Quyết tốn chi cân đối ngân sách quận
(Nguồn: Báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của UBND Quận 6)
Với số liệu quyết tốn chi cân đối như Hình 2.3, chi cân đối ngân sách quận các năm qua có tốc độ tăng bình qn là 8,51%, trong đó, tốc độ tăng chi đầu tư là 117,00% và tăng chi thường xuyên là 7,51%.
470.742 496.568 496.568 551.686 602.533 627.981 38.821 39.293 22.395 150.980 53.779 - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 2012 2013 2014 2015 2016
Chi đầu tư phát triển (tr.đ) Chi thường xuyên (tr.đ)
Nội dung 2012 (tr.đ) 2013 (tr.đ) 2014 (tr.đ) 2015 (tr.đ) 2016 (tr.đ) Tốc độ tăng (%) Chi cân đối NSĐP 509.563 535.861 574.081 753.513 681.760 8,51
Chi đầu tư phát triển 38.821 39.293 22.395 150.980 53.779 117,00 Chi thường xuyên 470.742 496.568 551.686 602.533 627.981 7,51