Kết quả sản xuất kinhdoanh của Công ty trong những năm gần đây

Một phần của tài liệu Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHHTM và công nghiệp Thái Bình Dương (Trang 46)

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1.7.Kết quả sản xuất kinhdoanh của Công ty trong những năm gần đây

Trong mấy năm gần đây, đất nước ta đang bước chuyển mình mạnh mẽ, Công ty đã tung mình phát huy và thể hiện khả năng vốn có của mình trong phong trào SXKD ổn định và nâng cao đời sống xã hội. Hiện nay với đội ngũ

công nhân viên là 72 người và tổng nguồn vốn trên 32 tỷ đồng năm 2010 Công ty đã tạo lập được cho mình một cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ lao động tương đối ổn định làm tiền đề cho những bước tiến trong tương lai. Khả năng về vốn là yếu tố vật chất nền tảng để Công ty đầu tư và nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tình hình tài chính lành mạnh cho phép Công ty đẩy mạnh sản xuất, duy trì và mở rộng thị trường kinh doanh trong tương lai.

Với năng lực sản xuất trên kết hợp với đội ngũ kỹ thuật và công nhân lành nghề, Công ty đã thực hiện sản xuất cho những hợp đồng kinh tế lớn, đem lại doanh thu và lợi nhuận ngày càng cao.

Riêng 3 năm trở lại đây, một điểm đáng chú ý là các chỉ tiêu trong SXKD đã đạt được mức tăng ổn định như dự kiến. Đây có thể coi là một tiến bộ đáng biểu dương của Công ty, là một cố gắng rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên.

Qua bảng 3.3 cho ta thấy, tổng doanh thu của Công ty tăng theo thời gian, tổng doanh thu năm 2009 tăng so với năm 2008 là 245,02% tương ứng với tăng lên 25.963,95 triệu đồng, tổng doanh thu năm 2010 tăng so với năm 2009 là 57.36% tương ứng với tổng doanh thu tăng lên 20.970 triệu đồng, đây là dấu hiệu tốt thể hiện khả năng tiêu thụ và tăng lợi nhuận của Công ty, cùng với sự tăng lên của tổng doanh thu thì giá vốn hàng hóa bán cũng tăng lên. Năm 2009 giá vốn hàng hóa tăng 266,84% so với năm 2008, năm 2010 giá vốn hàng hóa tăng 56,20 % so với năm 2009. Phản ánh mức độ tăng đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời khi doanh thu tăng lên có kèm theo sự tăng lên của giá vốn hàng bán thì có nghĩa là việc doanh thu tăng lên một phần là do tăng mức đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty cũng tăng lên theo thời gian từ năm 2008 đến năm 2009 tăng 14.96% tương ứng 89,49 triệu đồng và từ năm 2009 đến năm 2010 chi phí quản lý tăng 35,92% tương ứng 247,08 triệu.Ta thấy khoản mục chi phí này tăng dần là điều tất yếu do Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên gia tăng đội ngũ quản lý.

Bảng 3.3: Kết quả kinh doanh qua 3 năm 2008-2010

Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2008Năm Năm2009 2010Năm

So sánh Tỷ lệ (%)

(2009/2008) (2009/2008)Chênh lệch (2010/2009)Tỷ lệ (%) (2010/2009)Chênh lệch (%)BQ 1. Doanh thu bán hàng và cung

cấp dịch vụ 10596.5 36560.45 57530.45 345.02 25963.95 157.36 20970 233.01

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 54.48 78.62 105.68 144.31 24.14 134.42 27.06 139.28 3. Doanh thu thuần về bán hàng

và cung cấp dịch vụ 10542.02 36481.83 57424.77 346.06 25939.81 157.41 20942.94 233.39 4. Giá vốn hàng bán 9356.87 34324.56 53613.26 366.84 24967.69 156.20 19288.7 239.37 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 1185.15 2157.27 3811.51 182.03 972.12 176.68 1654.24 179.33 6. Doanh thu về hoạt động tài

chính 574.32 763.56 875.54 132.95 189.24 114.67 111.98 123.47

7. Chi phí tài chính 310.21 435.36 512.89 140.34 125.15 117.81 77.53 128.58

8. Chi phí quản lý 598.34 687.83 934.91 114.96 89.49 135.92 247.08 125.00

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh 850.92 1797.64 3239.25 211.26 946.72 180.19 1441.61 195.11

10. Thu nhập khác 430.23 795.36 983.67 184.87 365.13 123.68 188.31 151.21

11. Chi phí khác 89.28 170.67 278.43 191.16 81.39 163.14 107.76 176.60

12. Lợi nhuận khác 340.95 624.69 705.24 183.22 283.74 112.89 80.55 143.82

13. Lợi nhuận kế toán trước thuế 1191.87 2422.33 3944.49 203.24 1230.46 162.84 1522.16 181.92 14. Lợi nhuận kế toán sau thuế 893.90 1816.74 2958.36 2.03 922.84 1.63 1,141.62

Lợi nhuận của Công ty tăng lên qua các năm. Từ năm 2008 đến năm 2009, tăng 84,87% tương ứng với tăng 365,13 triệu đồng, từ năm 2009 đến năm 2010 tăng 23,68 % tương ứng tăng 188,31 triệu đồng. Tốc độ tăng lợi nhuận bình quân là 51,21%. Kết quả này phản ánh tốc độ tăng lên của chi phí thấp hơn tốc độ tăng lên của doanh thu qua các năm nên lợi nhuận tạo ra tăng dần.

Qua đó ta có thể nhận định sơ bộ rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang trên đà phát triển, bộc lộ những khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh tốt trong tương lai. Lợi nhuận của Công ty biến động tăng qua các năm thông qua việc tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí kết hợp với tăng đầu tư cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Một phần của tài liệu Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHHTM và công nghiệp Thái Bình Dương (Trang 46)