Tình hình doanh thu

Một phần của tài liệu phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang (Trang 58 - 60)

Bảng 2.3: BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2009 – 2011 ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu 2009 2010 2011 DT Bán hàng & Cung cấp DV 30.527.541.030 35.979.572.897 65.840.571.122 DT hoạt động tài chính 19.344.550 50.511.553 130.380.253 Thu nhập khác 60.426.495 2.210.939.170 1.733.592.529 Tổng doanh thu 30.607.312.075 38.241.023.620 67.704.543.904

Qua bảng 2.3, ta có thể thấy tình hình doanh thu của công ty rất khả quan, cụ thể như sau:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là thành phần chủ yếu, tăng nhanh theo từng năm. Nhờ sự đầu tư đúng đắn vào hệ thống đại lý, cửa hàng trên địa bàn thành phố Nha Trang nói chung và cả nước nói riêng, đồng thời tăng cường chất lượng cũng như cải tiến mẫu mã sản phẩm, thương hiệu được công nhận và củng cố bằng các giải thưởng có uy tín, doanh số bán hàng của công ty ngày càng cao. Hiện tại, nhu cầu của thị trường không chỉ là nước mắm ngon mà còn là nước mắm sạch,

nước mắm chất lượng, do đó sản phẩm nước mắm nhỉ cao đạm của công ty rất được ưa chuộng, ngoài ra sản phẩm nước mắm lít, sản phẩm thủy sản khô… cũng tạo nguồn thu đáng kể cho công ty. Năm 2009 doanh thu đạt giá trị 30.527.541.030 đồng, năm 2010 tăng lên đạt 35.979.572.897 đồng, năm 2011 tăng gần gấp đôi, đạt 65.840.571.122 đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh, từ mức 19.344.550 đồng năm 2009, tăng lên đạt 50.511.553 đồng năm 2010, sang năm 2011 tăng tới gần 3 lần, đạt 130.380.253 đồng. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh nước mắm và thủy sản, công ty còn có một số khoản đầu tư tài chính thu về lợi nhuận như tiền lãi gửi ngân hàng, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ, lãi do chênh lệch tỷ giá hối đoái... Các năm vừa qua, lãi suất tiền gửi tăng, khiến cho doanh thu tài chính của công ty được tăng lên đáng kể, các khoản chiết khấu do thanh toán trước hạn cũng là nguồn lợi cho công ty. Mặc dù doanh thu từ các hoạt động tài chính không phải nguồn thu chủ yếu của công ty, nhưng sự gia tăng của khoản mục này cũng cho thấy công ty luôn tận dụng mọi điều kiện để tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Thu nhập khác có giá trị năm 2009 là 60.426.495 đồng, năm 2010 tăng mạnh, đạt 2.210.939.170 đồng, do công ty có thanh lý một số tài sản cố định và thu được các khoản nợ khó đòi đã xóa xổ từ năm trước. Năm 2011 thu nhập khác giảm còn 1.733.592.529 đồng, do không còn khoản thanh lý tài sản cố định.

Dựa theo sự tăng giảm của các khoản trên, tổng doanh thu của công ty qua 3 năm có sự gia tăng như sau: năm 2009 tổng doanh thu đạt 30.607.312.075 đồng, năm 2010 tăng lên đạt 38.241.023.620 đồng, năm 2011 tăng gần gấp đôi, đạt 67.704.543.904 đồng. Điều này cho thấy công ty đang có thu nhập rất tố, các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tà chính, hoạt động khác đều có hiệu quả tích cực và góp phần gia tăng lợi nhuận cho công ty.

Một phần của tài liệu phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang (Trang 58 - 60)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(97 trang)