KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY LỢI BÁ

Một phần của tài liệu Vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thủy Lợi Bá Phúc (Trang 44)

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

2.1.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY LỢI BÁ

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty

Công ty TNHH Xây dựng Thủy Lợi Bá Phúc tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng thủy lợi Bá Phúc được thành lập từ năm 1993 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp số 182/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 1993.

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công Ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Bá Phúc

2. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 3. Mã số doanh nghiệp: 1700180543

4. Ngày cấp mã DN: 18/09/1998; Ngày bắt đầu hoạt động: 24/04/1993

5. Nghành nghề kinh doanh: Đào đắp, nạo vét kênh mương; xây dựng giao thông; san lấp mặt bằng

6. Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

7. Địa chỉ trụ sở: Số 04, đường Nguyễn Du, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

8. Điện thoại: 0773962518 Fax: 0773872383 9. Giám đốc: Nguyễn Văn Bá

Công ty TNHH Xây dựng Thủy Lợi Bá Phúc tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng thủy lợi Bá Phúc được thành lập từ năm 1993 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp số 182/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 1993. Với vốn điều lệ là: 1.500.000.000 đồng

Trong đó :

- Bằng tài sản: 1.170.000.000 đồng - Bằng tiền mặt: 30.000.000 đồng

Đến ngày 26 tháng 07 năm 2004 doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn kinh doanh với số vốn điều lệ là: 15.486.462.413 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 034508 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 26 tháng 07 năm 2004.

Đến năm 2006 doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn kinh doanh với số vốn điều lệ là: 26.512.843.061 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh danh số: 034508 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 20 tháng 11 năm 2006.

Đến ngày 01 tháng 04 năm 2014 doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn kinh doanh với số vốn điều lệ là: 36.512.843.061 đồng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700180543 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp.

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

a. Bộ máy quản lý của công ty

Tại Công ty TNHH Xây dựng Thuỷ Lợi Bá Phúc hiện nay Công ty áp dụng hình thức khoán trọn gói, tức sau khi trúng thầu Công ty giao lại công việc xây lắp các công trình cho các Đội xây lắp cấp dưới thông qua việc ký kết “Hợp đồng giao thầu xây lắp”. Giá trị giao thầu được xác định theo tỷ lệ % giá trị trúng thầu, thường là 85% - 90% tùy thuộc vào từng công trình, hạng mục công trình cụ thể và dựa trên cơ sở Bảng đề nghị giá trị nhận khoán của đội xây lắp. Công ty thu từ 10% - 15% dùng để chi cho bộ phận quản lý chung của Công ty.

b. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận

Ban Giám đốc

Trách nhiệm

Giám đốc: Là người điều hành mọi HĐKD hằng ngày của DN và trực tiếp giám sát quản lý các phòng ban trong công ty.

Phó Giám đốc: Là cộng sự tích cực của giám đốc, chịu trách nhiệm mọi công việc trong lĩnh vực được phân công. Phó giám đốc có quyền hạn như Giám đốc khi được giám đốc ủy quyền thay thế chỉ đạo mọi công việc trong công ty.

Quyền và nghĩa vụ

Quan sát và chỉ đạo công việc của tất cả mọi thành viên khác của DN. Thay mặt DN đàm phán, ký kết và quyết định bất kỳ hợp đồng, bất kỳ văn bản và thư từ trao đổi nào liên quan đến công việc kinh doanh và hành chính hàng ngày của DN.

Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Ghi chú: Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

Phòng kinh doanh

Trách nhiệm

Tìm ra các phương án, các giải pháp dành cho công ty và lập kế hoạch về chiến lược kinh doanh dài hạn và ngắn hạn. Tìm kiếm các hợp đồng cho công ty.

Nghiên cứu và đánh giá các đối thủ cạnh tranh cũng như các đối thủ tiềm ẩn. Nhằm đưa ra những chiến lược kinh doanh hợp lý theo từng thời điểm của thị trường. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Quyền hạn

Giới thiệu các mặt hàng và tính ưu việt của công ty với khách hàng, trực tiếp thực hiện những trao đổi với khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban chức năng của công ty để tổ chức các HĐKD một cách có hiệu quả trên nguyên tắc là kinh doanh có lãi, bảo tồn và phát huy nguồn vốn kinh doanh. Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo định kỳ.

Lập kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn cụ thể.

Phòng Tổng hợp

Trách nhiệm

Sắp xếp công việc và phân công nhân sự cho các lao động trực tiếp. Kiểm tra việc thực hiện nội quy công ty, việc chấp hành thời gian làm việc, việc thực hiện chính sách người lao động. Chấm công, chấm phép toàn bộ cán bộ, công nhân viên của công ty.

Lưu trữ các hồ sơ nhân viên, theo dõi thư từ bên ngoài gửi đến và các công văn gửi đi. Trực tiếp phụ trách việc tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sắp xếp các cuộc họp, hội nghị cho Ban Giám đốc.

Quyền hạn

Đề xuất với Giám đốc kế hoạch tuyển dụng, quản lý lao động. Thay mặt Giám đốc làm việc với các cơ quan chức năng về kế hoạch tuyển dụng, thuê mướn lao động, bảo vệ cơ quan.

Đánh giá năng lực của cán bộ công nhân viên vào cuối năm để trình lên Giám đốc khen thưởng.

Phòng Kỹ thuật

Đo đạc công trình, thực hiện bảng vẽ. Thiết kế đường dây trụ.

Tính toán chọn nguyên liệu phù hợp. Dự toán kinh phí công trình.

Phòng Vật tư

Xem xét số lượng hàng tồn kho và nhận thông tin mua hàng từ phòng Kinh doanh.

Tìm nhà cung cấp, so sánh giá cả và trình Giám đốc duyệt. Đặt hàng qua điện thoại hoặc trực tếp đi mua hàng.

Sắp xếp, phân công tài xế nhận hàng hay giao hàng đến công trình.

Phòng Kế toán

Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện thống nhất công tác kế toán tài chính của công ty, đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị đạt hiệu quả, đúng pháp luật chính sách chế độ của nhà nước và quy định của công ty.

2.1.3. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

Công ty, trong lịch sử hình thành và phát triển của mình đã được các Chủ đầu tư tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia thực hiện các công trình, các hạng mục công trình mang tính chiến lược trong lĩnh vực thủy lợi, xây dựng dân dụng, san lấp mặt bằng các công trình trọng điểm trong tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận. Công ty đã không ngừng hoàn thiện hơn nữa năng lực và chuyên môn, tiếp tục phát huy tính sáng tạo trong thời kỳ mới để không ngừng phát triển, xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong ngành.

Công ty TNHH Xây Dựng Thủy Lợi Bá Phúc là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xây dựng các công trình thủy lợi trên rộng khắp các địa bàn trong toàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Công ty đã từng bước khẳng định năng lực và trình độ công nghệ của mình qua các công trình lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế đất nước.

2.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÁ PHÚC DỰNG BÁ PHÚC

2.2.1. Phạm vi, địa bàn, lĩnh vực kinh doanh của công ty

Ngành kinh doanh chính của Công ty là nạo vét kênh mương nội đồng, thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, thi công san lắp mặt bằng, trồng cây

nông lâm nghiệp và nuôi thuỷ sản.

Một vài công trình trọng điểm của Công ty thi công trong những năm vừa qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận như:

- Xây dựng Trường Mẫu giáo Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. - Xây dựng Đường Lý Thường Kiệt thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. - Xây dựng Cầu Nguyễn Văn Cừ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- San lắp mặt bằng Công trình: Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang, địa điểm xã Mỹ Lâm, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang quy mô 55 ha. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Xây dựng tuyến Đê bao Kênh Đòn Dông từ Kênh B đến Kênh H huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ.

- Nạo vét kênh Đứng đào mới kênh Hậu, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng Tuyến Đê Biển từ Cống số 9 đến – Hòn Sóc, tỉnh Kiên Giang. - ….

2.2.2. Trình độ công nghệ

Là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng thành công các công nghệ xây dựng tiên tiến như: đập bê tông trọng lực, đập bê tông bản mặt và đập bê tông đầm lăn. Công nghệ RCC này làm giảm thời gian thi công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu mà vẫn đảm bảo tuyệt đối chất lượng công trình.

2.2.3. Đặc điểm môi trường kinh doanh

Năm 2015, tình hình kinh tế trong nước và Thế giới nhìn chung đã từng bước ổn định sau cuộc khủng hoảng, làm tiền đề cho sự phục hồi và tiến tới tăng trưởng. Tình hình lạm phát trong nước năm 2015 cũng đã được kiểm soát tốt khoảng dưới 3%, giúp công ty kiểm soát chi phí đầu vào được hiệu quả hơn.

Bên cạnh những mặt thuận lợi đó, trong năm 2015 cũng có một số khó khăn nhất định, đặc biệt là tình hình diễn biến thời tiết bất thường, thiên tai hay xảy ra, đặc biệt là tại các địa bàn mà Công ty đang thi công đã phần nào làm ảnh hưởng đến việc SXKD của công ty.

2015. Dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2016 sẽ đạt mức 6,7% - 6,8% so với năm 2015 là tiền đề tốt cho các DN hoạt động ổn định và tăng trưởng.

Trong năm 2016, Công ty cũng chú trọng công tác đấu thầu các công trình mới. Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ tham gia đấu thầu các dự án mới cho các đơn vị.

2.3. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỦY LỢI BÁ PHÚC TNHH XÂY DỰNG THỦY LỢI BÁ PHÚC

2.3.1. Phương diện tài chính

2.3.1.1. Tình hình tài chính của Công ty

Hơn 20 năm thành lập và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn thử thách và từng bước hoàn thiện, Công ty đã tồn tại, phát triển và khẳng định vị thế của mình trong ngành xây dựng thủy lợi và thủy điện, với đội ngũ cán bộ nhân viên kinh nghiệm, nhiệt tình luôn phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung của toàn Công ty.

Bảng 2.1. Tình hình vốn và tài sản của Công ty qua 2 năm 2014-2015

Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu 2014 2015 So sánh 2015 / 2014 +/- % Tổng tài sản 29.201.957.066 36.124.745.135 6.922.788.069 23,7 A. Tài sản ngắn hạn 26.934.313.444 34.281.395.290 7.347.081.846 27,3 1. Tiền và các khoản tương đương. 4.008.841.481 4.614.643.084 605.801.603 15,1 2. Phải thu khách hàng 19.176.989.676 23.920.426.325 4.743.436.649 24,8 3. Hàng tồn kho 2.012.164.990 3.291.768.435 1.279.603.445 63,6 4. TS ngắn hạn khác 1.736.317.297 2.454.557.446 718.240.155 41,4 B. Tài sản dài hạn 2.267.643.622 1.843.349.845 (424.293.777) (18,7) 1. TSCĐ 2.267643.622 1.843.349.845 (424.293.777) (18,7) 2. Tài sản dài hạn khác - - Tổng nguồn vốn 29.201.957.066 36.124.745.135 6.922.788.069 23,7 I. Nợ phải trả 14.567.282.039 19.957.368.567 5.390.086.528 37 1. Nợ ngắn hạn 14.567.282.039 19.957.368.567 5.390.086.528 37 2. Nợ dài hạn - -

Chỉ tiêu 2014 2015 So sánh 2015 / 2014 +/- % II. Nguồn vốn CSH 14.634.675.027 16.167.376.568 1.532.701.54 10,5

1. NV kinh doanh 7.295.030.569 7.295.030.569 0 - 2. Các quỹ thuộc VCSH - - - - 3. Lợi nhuận sau thuế

chưa phân phối 7.339.644.458 8.872.345.999 1.532.701.541 20,9

(Nguồn: Tổng hợp phòng kế toán)

Nhận xét:

+ Xét theo tình hình tài sản: Tổng hợp từ bảng cân đối kế toán của Công ty năm 2015. Từ bảng số liệu trên ta thấy quy mô tài sản của công ty năm 2015 so với năm 2014 tăng 6.922.788.069 đồng chiếm 23,7%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng đáng kể từ 26.934.313.444 đồng năm 2014 lên đến 34.281.395.290 đồng năm 2015 chiếm 27,3 %. Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do khoản phải thu ngắn hạn mà đặc biệt là Phải thu của khách hàng tăng mạnh từ 19.176.989.676 đồng năm 2014 lên đến 23.920.426.325 đồng năm 2015 chiếm 24,8%. Điều này chứng tỏ năm 2015 công ty đã mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng cho thấy chiều hướng phát tiển tích cực của Công ty. Bên cạnh đó, công ty cần đưa ra chính sách thu hồi các khoản nợ từ khách hàng một cách hợp lý.

Tiền và các khoản tương đương tiền có chiều hướng tăng khá từ năm 2014 đến năm 2015 là 605.801.603đồng tương đường 15,1%.

Điều này chứng tỏ trong năm 2015 công ty đã dự trữ lượng tiền lớn, và việc dự trữ lượng tiền này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ công trình đang thi công dở hay chuẩn bị cho năm 2016 vì công ty hoạt động chủ yếu trong ngành xây dựng.

Hàng tồn kho của công ty tăng từ 2.012.164.990 đồng năm 2013 lên đến

3.291.768.435 đồng năm 2015 chiếm 63,6%, do năm 2015 nhiều công trình được đấu thầu thành công và đang thi công dở dự kiến đến năm 2016 sẽ hoàn thành, nên đòi hỏi phải dự trữ số lượng nguyên vật liệu trong kho để xây dựng công trình cũng như sản xuất các mặt hàng từ nông sản.

Tài sản dài hạn năm 2014 từ 2.267.643.622 đồng giảm xuống còn 1.843.349.845

đồng giảm tương ứng 18,7%. Tài sản dài hạn giảm là do tài sản cố định giảm. Tuy nhiên, tài sản cố định gảm không đáng kể vì vào thời điểm này công ty đã đảm bảo được cơ sở vật chất, thiết bị máy móc phục vụ cho công tác thi công xây dựng công trình đầy đủ đảm báo chất lượng tốt nên việc giảm tài sản cố định cũng chỉ là thay thế các thiết bị cũ hay hết hạn sử dụng với giá trị nhỏ.

+ Xét theo nguồn hình thành

Từ những số liệu trên cho ta thấy cơ cấu nguồn vốn năm 2015 tăng chủ yếu là do nợ phải trả và nguồn vốn kinh doanh tăng. Nợ phải trả tăng mạnh từ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

14.567.282.039 đồng năm 2014 lên đến 19.957.368.567 đồng chiếm 37%, trong đó là do nợ ngắn hạn tăng. Do công ty đã vay ngắn hạn để đầu tư vào mua nguyên vật liệu. Bên cạnh đó nguồn vốn kinh doanh của Công ty không đổi. Điều này chứng tỏ công ty cần có kế hoạch độc lập về tài chính trong kinh doanh, cần tạo được sự uy tín trên thị trường.

Bảng 2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2014-2015

Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu 2014 2015 So sánh 2015 / 2014 Chênh lệch % 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 29.404.386.035 37.921.841.687 8.517.455.652 29 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 - -

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 29.404.386.035 37.921.841.687 8.517.455.652 29 4. Giá vốn hàng bán 25.946.680.333 32.750.023.659 6.803.343.326 26,2 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.457.705.702 5.171.818.028 1.714.112.326 49,6 6. DT hoạt động tài chính 29.394.203 16.345.555 (13.048.648) (44,4) 7. CP hoạt động tài chính 180.961.418 271.869.079 90.907.661 50,2 8.Trong đó: CP lãi vay 180.961.418 271.869.079 90.907.661 50,2 9. CP quản lý kinh doanh 2.821.255.187 3.422.001.368 620.746.181 22

Chỉ tiêu 2014 2015 So sánh 2015 / 2014 Chênh lệch % 10. Lợi nhuận thuần từ

hoạt động SXKD 484.883.300 1.494.293.136 1.009.409.836 208,2

11. Thu nhập khác 0 0 - - 12. Chi phí khác 0 0 - - 13.Lợi nhuận khác 0 0 - -

14.Lợi nhuận trước thuế 484.833.300 1.494.293.136 1.009.409.836 208,2

15. Thuế TNDN 337.129.916 328.744.490 (8.385.426) (2,5)

16. Lợi nhuận sau thuế 147.753.384 1.165.548.646 1.017.795.262 688,9

(Nguồn: Tổng hợp phòng kế toán)

Qua sự gia tăng của nguồn vốn ta thấy công ty có sự chuyển biến tích cực trong huy động vồn, tuy nhiên số vốn vay vẫn không giảm đòi hỏi Công ty phải có sự tính toán hợp lý để giảm thiểu sự ảnh hưởng này đến kết quả kinh doanh.

Vì vậy, để duy trì hiệu quả như năm 2015 thì công ty phải đầu tư và phát huy

Một phần của tài liệu Vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thủy Lợi Bá Phúc (Trang 44)