Phõn tớch tỡnh hỡnh sản xuất theo thời gian của Cụng ty cổ phần than Vàng Danh TKV năm

Một phần của tài liệu Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2010 - Công ty cổ phần than Vàng Danh- TKV (Trang 51 - 55)

. hõntớch sản lượng sản xuất về mặt hiện vật Việc

d.Phõn tớch tỡnh hỡnh sản xuất theo thời gian của Cụng ty cổ phần than Vàng Danh TKV năm

Vàng Danh - TKV năm 2009

Nhằm xem xột quỏ trỡnh sản xuất cú hoàn thành theo kế hoạch đề ra, xỏc định cỏc nguyờn nhõn ảnh hưởng hưởng, tiến độ sản xuất trong cỏc thỏng khỏc nhau nhằm đưa ra hướng điều chỉnh cho phự hợp. Kết quả phõn tớch tỡnh hỡnh sản xuất theo thời gian của Cụng ty được thể hiện qua bảng 2-6. Năm 2009 sản lượng than sản xuất tăng so với kế hoạch 18.709 tấn với tư lệ tăng 0,6%; so với năm 2008 tăng 199.222 tấn tăng với tư lệ là 6,82 %. Điều này cho thấy trong năm Cụng ty đặc biệt quan tõm và chỉ đạo sản xuất khụng ngừng tăng sản lượng cỏc thỏng để đảm bảo hoàn thành khối lượng sản phẩm theo kế hoạch.

Về tỡnh hỡnh sản xuất trong cỏc thỏng cho thấy khối lượng sản phẩm hoàn thành ở cỏc thỏng khụng đồng đều, đặc biệt từ thỏng 01 đến thỏng 04 Cụng ty khụng hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra, nguyờn nhõn là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng

kinh tế thế giới dẫn đến sản lượng than tiờu thụ trong cỏc thỏng này đạt rất thấp, để giảm lượng than tồn kho Cụng ty đó phải gión sản xuất (khối lượng sản phẩm sản chỉ đạt 78,64%; 88,65%; 99,5%). Cỏc thỏng cũn lại hầu hết Cụng ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đó đề ra, cao nhất là vào cỏc thỏng 6 và thỏng 11; đõy là cỏc thỏng cú điều kiện khai thỏc thuận lợi, năm 2009 điều kiờn thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất than do mưa ớt, cụng tỏc an toàn được đảm bảo, cụng nhõn yờn tõm sản xuất. Khẳng định sự nỗ lực của tập thể cỏn bộ cụng nhõn viờn toàn Cụng ty đó sản xuất hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch là 3,1 triệu tấn than được thể hiện qua bảng 2-6.

Bảng phõn tớch tỡnh hỡnh sản xuất sản phẩm theo thời gian

ĐVT: Tấn Bảng 2-6 Thời gian TH 2008 Năm phõn tớch 2009 TH09/TH08So sỏnh TH09/KH09So sỏnh KH TH (+,-) % (+,-) % Thỏng 1 284.805 236.058 185.647 -99158 65,18 -50411 78,64 Thỏng 2 212.345 220.360 195.354 -16991 92,00 -25006 88,65 Thỏng 3 276.260 265.300 263.986 -12274 95,56 -1314 99,50 Thỏng 4 329.145 268.964 265.883 -63262 80,78 -3081 98,85 Thỏng 5 299.961 229.302 231.569 -68392 77,20 2267 100,99 Thỏng 6 210.057 219.067 236.241 26184 112,47 17174 107,84 Thỏng 7 269.647 280.019 285.430 15783 105,85 5411 101,93 Thỏng 8 251.781 273.310 287.996 36215 114,38 14686 105,37 Thỏng 9 220.208 270.980 284.014 63806 128,98 13034 104,81 Thỏng 10 286.734 275.550 291.265 4531 101,58 15715 105,70 Thỏng 11 123.789 275.640 296.478 172689 239,50 20838 107,56 Thỏng 12 154.755 285.450 294.846 140091 190,52 9396 103,29 Cộng 2.919.487 3.100.000 3.118.709 199222 106,82 18709 100,60

Hinh 2.2 Biểu đồ thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2009

Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ

Tư trọng %

2.2.3. Phõn tớch mức độ đảm bảo cụng tỏc chuẩn bị sản xuất.

Trỡnh độ đảm bảo của cụng tỏc chuẩn bị mỏ thể hiện ở sự chuyển tiếp cỏc gương lũ tại khu vực khai thỏc một cỏch nhịp nhàng, hợp lý trong kỳ. Phõn tớch khả năng chuẩn bị tài nguyờn để đỏp ứng kế hoạch phỏt triển cụng tỏc mỏ trong những kỳ sau thể hiện qua bảng 2-7.

Tỡnh hỡnh đào lũ chuẩn bị sản xuất

Bảng 2- 7

Chi tiờu TH 2008 Năm 2009 TH2009 so với

TH2008 TH2009 so với KH 2009 KH TH Chờnh lệch Chỉ số% Chờnh lệch Chỉ số% Một lũ CBSX 31.402 31.050 31.343 -59 99,8 293 100,9 Một lũ XDCB 6.783 6.990 7.012 229 103,4 22 100,3 Tổng 38.186 38.040 38.355 169 100,4 315 100,8

Qua bảng 2-7 nhận thấy số một đào lũ chuẩn bị sản xuất giảm 59 một so với năm 2008 và tăng so với kế hoạch đề ra là 293 một, cũn một lũ xõy dựng cơ bản cũng tăng so với năm 2008 là 229 m và tăng so với kế hoạch đề ra là 22m, tổng số một lũ chuẩn bị tăng so với năm 2008 là 169 một. Điều này cho thấy cụng tỏc đào lũ chuẩn bị sản xuất tương đối tốt. Với sản lượng khai thỏc than ngày càng tăng cao, để đỏp Sinh viờn: Vỡ Đức Trọng – Lớp KT-QTDN K50 Uông Bớ

Thời gian

ứng nhu cầu than cho nền kinh tế quốc dõn trong cỏc năm tiếp theo thỡ Cụng ty phải chỳ trọng trong cụng tỏc chuẩn bị diện sản xuất, để đạt được kết quả trờn trong năm Cụng ty đó phỏt huy hiệu quả của cỏc thiết bị đó đầu tư như mỏy khoan Tam rốc, mỏy Combai, mặt khỏc Cụng ty cũng đó tổ chức sắp xếp lại lao động, tổ chức sản xuất hợp lý, thành lập cỏc đội lao động đa năng vừa cú thể khai thỏc vừa đào lũ.

2.2.4. Phõn tớch chất lượng sản phẩm.

Nhằm đỏnh giỏ qui cỏch, chất lượng sản phẩm cú đỏp ứng được yờu cầu khỏch hàng cũng như lợi thế của Cụng ty so với cỏc đơn vị trong ngành. Chất lượng sản phẩm than của Cụng ty được thể hiện qua bảng 2-8.

Bảng chất lượng sản phẩm than

Bảng 2-8

STT Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2009 So sỏnh TH 2009

KH TH Năm 2008 KH 2009

1 Tư lệ đỏ lẫn trong than

(%) 14,97 14,93 14,94 -0,12 0,17

2 Độ tro Ak (%) 26,87 27,35 26,87 -0,91 -0,48

3 Nhiệt lượng Kcal/kg 5.912 5.683 5.912 242 229

4 Lưu huỳnh Sk (%) 0,99 0,99 0,99 0 0

5 Chất bốc Vk (%) 3,19 3,28 3,19 -0,13 -0,09

Qua bảng 2-8 cho thấy sản phẩm than cú chất lượng như sau:

+ Phõn tớch đất đỏ lẫn trong than: Thực hiện 2008 là 14.97%, thực hiện năm 2009 là 14,94% đó giảm 0,12% điều đú cho thấy rằng Cụng ty đó thực hiện tốt việc tỏch búc đỏ lẫn trong than nguyờn khai, sử dụng mỏy múc thiết bị hợp lý và bố trớ cụng nhõn đứng trờn băng tải tuyển cục đỏ ( +50) riờng biệt và chuyển về vị trớ quy định. Do đú so sỏnh với năm 2008 cho thấy chất lượng đỏ lẫn trong than ớt. Tuy nhiờn so với kế hoạch năm 2009 thỡ chưa đạt kế hoạch, là do diện sản xuất của Cụng ty gần sỏt lộ vỉa lũ chợ gặp phay phỏ nhiều, một số diện sản xuất do tiết kiệm tài nguyờn nờn Cụng ty đó tổ chức khai thỏc lại trụ bảo vễ mà trước kia đó bỏ lại, dàn khÂu VINAALTA, cắt đỏ kÍp trong than nờn đất đỏ đó tăng nờn so với kế hoạch đề ra.

+ Độ tro: Kế hoạch 2009 giao 27,35% đạt 26,87% thể hiện cụng tỏc quản lý, bảo quản thành phẩm gọn gàng, tuyển sạch kÍp xớt, tận dụng triệt để. Độ tro so với năm 2008 và kế hoạch 2009 giảm chứng tỏ chất lượng than cú cao hơn. Nhiệt lượng so với năm 2008 và so với kế hoạch đều tăng lờn. Hàm lượng lưu huỳnh tương đối ổn định.

+ Chất bốc của cỏc loại than chưa đảm bảo so với kế hoạch và thực hiện 2008 là do một số diện khai thỏc tận thu, Cụng ty đó khụi phục một diện sản xuất cú chất lượng than khụng tốt để hũa chộn vào cỏc khu vực cú chất lượng than tốt hơn nờn đó ảnh huởng đến độ tro vỡ vậy mà cụng ty cần chỉ trọng hơn nữa đến chất lượng than sản xuất ra.

Nhỡn chung qua bảng phõn tớch chất lượng sản phẩm cho thấy tư lệ đất đỏ lẫn trong than thực tế trong hai năm tương đối ổn định, ngoài ra cụng tỏc chế biến, sàng

tuyển cũng đảm bảo cho chất lượng than theo yờu cầu. Vỡ vậy, Cụng ty phải thường xuyờn nõng cao chất lượng sản phẩm nhằm giữ uy tớn, duy trỡ và tăng cường sức cạnh tranh trờn thị trường, đảm bảo cho sản xuất phỏt triển, tăng tốc đọ chu chuyển vốn và nõng cao doanh lợi, giảm chi phớ kinh doanh.

2.2.5. Phõn tớch tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm năm 2009

Tiờu thụ sản phẩm là điều kiện để doanh nghiệp thu hồi lại chi phớ sản xuất và cũn cú lợi nhuận từ đú làm nghĩa vụ với nhà nước cũng như đảm bảo thu nhập cho người lao động. Việc phõn tớch tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm để tỡm ra những nguyờn nhõn và xỏc định mức độ ảnh hưởng của cỏc nhõn tố đến tỡnh hỡnh tiờu thụ, cỏc thế mạnh của doanh nghiệp trờn thị trường. Để làm rừ vấn đề này ta đi vào phõn phõn tớch cỏc nội dung sau:

Một phần của tài liệu Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2010 - Công ty cổ phần than Vàng Danh- TKV (Trang 51 - 55)