Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế trong nƣớc và thế giới có nhiều biến động, lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao..., nhƣng Công ty vẫn đảm bảo đƣợc việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao, sản xuất kinh doanh đúng hƣớng, đúng pháp luật và có hiệu quả.
Trong vòng 5 năm từ 2009 - 2013, doanh thu của Công ty TECAPRO luôn tăng trƣởng ổn định nhờ những nỗ lực đầu tƣ vào công tác nghiên cứu sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trƣờng. Có thể thấy tổng hợp ở Bảng 2.2. Từ năm 2009 đến năm 2013, mức tăng trƣởng doanh thu trung bình đạt khoảng 5%/năm, mức tăng trƣởng hàng năm khá ổn định. Đây là tỷ lệ ấn tƣợng, đáng khích lệ so với đối thủ cùng ngành nhƣ Công ty ELINCO tốc độ tăng trƣởng trung bình 3.2%; Công ty HITACO (doanh nghiệp quân đội) tốc độ tăng trƣởng trung bình 3.7%; Công ty Hải Thành (doanh nghiệp quân đội) tốc độ tăng trƣởng trung bình 1.3%; đặc biệt Tổng Công ty VAXUCO giảm tăng trƣởng.
Bảng 2.2: Doanh thu của công ty TECAPRO
Đơn vị tinh: triệu đồng
Năm Doanh thu Tỷ lệ tăng
trƣởng (%) Lợi nhuận Tỷ lệ tăng trƣởng (%) 2009 1.246.000 8.5% 22.961 9% 2010 1.414.000 13% 25.186 10% 2011 1.195.000 -15% 25.414 1% 2012 1.301.000 9% 26.242 7%
58
2013 1.443.000 11% 29.637 13%
Nguồn: Báo cáo nội bộ Công ty TECAPRO
Sở dĩ năm 2011 có tốc độ tăng trƣởng doanh thu âm, năm 2012 có tốc độ tăng trƣởng doanh thu thấp hơn so với những năm khác là do ảnh hƣởng từ cuộc suy thoái kinh tế thế giới nên Công ty chủ động giảm hoạt động kinh doanh để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp. Nhƣng trên thực tế doanh thu hàng sản xuất vẫn tăng trƣởng trung bình trên 10%/năm. Năm 2014, theo báo cáo nội bộ doanh thu 9 tháng đầu năm tăng 40% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thành công trong việc điều chỉnh chiến lƣợc sản xuất kinh doanh của Công ty.
So sánh với tốc độ tăng doanh thu bình quân của các doanh nghiệp cùng ngành khoảng 3%, có thể thấy Công ty TECAPRO nằm trong nhóm có tốc độ tăng trƣởng khá. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới là tiếp tục duy trì mức độ tăng trƣởng hàng năm và phát triển các sản phẩm trọng tâm, mở rộng thị trƣờng kinh doanh.
Lợi nhuận sản xuất kinh doanh từ năm 2009-2013 có tỷ lệ tăng bình quân >8%/năm. Năm 2011 và năm 2012 là những năm nền kinh tế gặp khó khăn nhƣng với chính sách sản xuất kinh doanh phù hợp Công ty vẫn duy trì đƣợc tỷ lệ lợi nhuận năm sau cao hơn năm trƣớc.
Cơ cấu doanh thu của Công ty TECAPRO bao gồm hàng hóa phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng chiểm khoảng 35%, hàng hóa phục vụ dân sự chiếm khoảng 65%.
Bảng 2.3: Cơ cấu doanh thu của Công ty TECAPRO
Đơn vị: 1000 triệu Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Doanh thu Tỷ trọng Doanh thu Tỷ trọng Doanh thu Tỷ trọng Doanh thu Tỷ trọng Doanh thu Tỷ trọng Hàng QP 305 24% 401 28% 430 36% 421 32% 713 49% Hàng dân sự 941 76% 1.013 72% 765 64% 880 68% 720 51% Tổng 1.246 1.414 1.195 1.301 1.443
59
Nguồn: Công ty TECAPRO
Thông qua Bảng 2.3 có thể thấy doanh thu quốc phòng hàng năm đều tăng cũng nhƣ tỷ trọng tăng theo. Năm 2011 và năm 2012 là những giai đoạn khó khăn đối với các doanh nghiệp, tuy vậy Công ty TECAPRO vẫn duy trì đƣợc doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, trong đó hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng tăng cả về doanh thu và tỷ trọng. Qua đấy có thế đánh giá thị trƣờng cung cấp hàng hóa cho quân đội là thị trƣờng đƣợc đầu tƣ khá ổn định. Với lợi thế là doanh nghiệp quân đội, Công ty xác định hoạt động kinh doanh sản xuất hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng là nhiệm vụ chính trị, là nhiệm vụ nòng cốt, chiến lƣợc của Công ty trong những năm tới. Mục tiêu của Công ty là tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu hàng năm trên 1.500.000.000.000 đồng trong đó hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng chiếm trên 50%. Đây cũng chính là mục tiêu trong đề án tái cơ cấu công ty để tiến lên thành Tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng.