. Công tác khác:
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
CHỈ TIÊU 2008 2009 2010
A. Tài sản 2.103.355 7.919.333 6.186.748
I. Tài sản lưu động và ĐTNH 1.150.656 6.060.778 3.875.657 Trong đó: Các khoản phải thu 53.784 1.437.335 941.211 II. Tài sản cố định và ĐTDH 952.679 1.858.555 2.311.091
B. Nguồn vốn 2.103.335 7.919.333 6.186.748
I. Nợ phải trả 791.098 5.826.918 3.830.719
1. Nợ ngắn hạn 737.902 4.992.023 3.121.045
2. Nợ dài hạn 53.196 834.895 709.673
II. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.312.235 1.843.900 2.266.673
1. Vốn ngân sách 913.861 972.961 1.226.510
2. Vốn tự bổ sung 398.374 870.939 1.040.163
3. Vốn liên doanh 145.380 433.367 602.019
5. Nguồn vốn chủ SH khác 7.814 10.989 337.834
(Nguồn: Phòng Kế Toán - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội)
Trong đó phần lớn do Tổng Công ty tăng đầu tư cho các dự án, và đầu tư tài sản cố định, năm 2010 quy mô tài sản cố định bằng 242% so với năm 2008. Năm 2009 và 2010, Tổng Công ty tập trung các nguồn lực tăng đầu tư đặc biệt là lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản, bên cạnh đó Tổng Công ty đã quan tâm đến công tác thu hồi công nợ, thực hiện các chính sách tài chính một cách năng động, hợp lý, luôn đảm bảo đủ nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bảng 2.2 cho thấy nợ phải trả của Tổng Công ty chiếm trên 73,5% tổng nguồn
tăng lãi vay từ đó làm giảm kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, do vậy với các giải pháp hợp lý Tổng Công ty đã giảm tỷ lệ nợ vào năm 2010 và tiếp tục giảm vào những năm tiếp theo, nhưng vẫn cân đối đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty.
Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu tài chính tổng quát
CHỈ TIÊU 2008 2009 2010