II Cơ cấu nguồn thu (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
A Chi cân đối Ngân sách 101476 125723 170706 206840 216122 20,8% 1 Chi đầu tư phát triển170278799133841376911520-9,3%
2 Chi thường xuyên 84449 116924 131629 158822 204602 24,8% a sự nghiệp kinh tế 3699 6118 3833 5769 4352 4,1% b sự nghiệp xã hội 36920 65478 86507 95858 118187 33,8% c quản lý hành chính 20370 26506 34310 41299 48377 24,1% d an ninh quốc phòng 1845 2844 3227 5235 5143 29,2% B Chi quản lý qua NSNN 8449 8998 7915 8411 6618 -5,9%
II Cơ cấu chi NSNN (%) 100 100 100 100 100
A Chi cân đối Ngân sách 92,3 93,3 95,6 96,1 97,0 1,3%1 Chi đầu tư phát triển 15,5 6,5 7,5 6,4 5,2 -24,0% 1 Chi đầu tư phát triển 15,5 6,5 7,5 6,4 5,2 -24,0% 2 Chi thường xuyên 76,8 86,8 73,7 73,8 91,9 4,6% a Sự nghiệp kinh tế 3,4 4,5 2,1 2,7 2,0 -12,7% b Sự nghiệp xã hội 33,6 48,6 48,4 44,5 53,1 12,1% c Quản lý hành chính 18,5 19,7 19,2 19,2 21,7 4,0% d An ninh quốc phòng 1,7 2,1 1,8 2,4 2,3 8,3% B Chi quản lý qua NSNN 7,7 6,7 4,4 3,9 3,0 -21,1%
Nguồn: Phịng Tài chính - Kế hoạch huyện.
Chi ngân sách huyện trong giai đoạn vừa qua đã đáp ứng và giải quyết kịp thời các hoạt động kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng, đồng thời huyện
đã chú ý tiết kiệm chi ngân sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản nhằm đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế.
Biểu đồ 2.3: Thu-chi NSNN trên địa bàn từ năm 2006-2010
Nguồn: Phịng Tài chính kế hoạch huyện.
Cân đối ngân sách của huyện giai đoạn 2006-2010 trung bình mới đáp ứng được 38, 3% yêu cầu chi NSNN, những năm gần đây huyện đã có nhiều cố gắng tăng mạnh nguồn thu nên bước đầu cân đối ngân sách được cải thiện hơn, ước năm 2010 đáp ứng được 42, 3%, tuy nhiên về số tuyệt đối khoản thiếu hụt ngân sách xu hướng tăng lên năm sau so với năm trước, phần thiếu hụt NS phải bù đắp từ ngân sách thành phố (biểu 2.12)
Biểu 2.12: Cân đối Thu-chi NSNN trên địa bàn giai đoạn 2006-2010
Stt Nội dung Đơn vịtính 2006 2007 2008 2009 2010 Tổngcộng
1 GDP-giá thực tế Tỷ đồng 630,4 704,1 896,5 1.040,5 1.246,8 4.518,3