2 Mục tiêu nghiên cứu
2.1.5. Tình hình nhân lực qua 2 năm 2017-2018
Bảng 2.2: Tình hình laođộng của công ty TNHH MTV Tân Cương 2017- 2018
Chỉtiêu 2017 2018
SL % SL %
Tổng số lao động 21 100 23 100
1. Phân theo cơ cấu tổ chức
Quản lý văn phòng 2 9,5 2 8,6
Quản lý bộphận 2 9,5 2 8,6
2. Phân theo giới tính Lao động nam 12 57,1 13 56,5 Lao động nữ 9 42,9 10 43,5 3. Phân theođộtuổi 18t – 35t 15 71,4 16 69,6 36t – 59t 6 28,6 7 30,4
4. Phân theo trình độnghiệp vụ
Đại học, sau đại học 8 38,1 10 43,5
Cao đẳng, trung cấp 10 47,6 11 47,8
Lao động phổ thông 3 14,3 2 8,7
Nguồn: Phòng kế toán
Nhìn vào bảng số liệu cho ta thấy: Trong 2 năm qua số lượng lao động của công ty có tăng nhưng không đáng kể. Năm 2018 tổng số lao động là 23 người. Năm 2017 tổng số lao động là 21 người. Điều này cho thấy sự chênh lệch lao động hàng năm không đáng kể, có tăng nhưng tăng với số lượng ít.
Theo chỉtiêu cơ cấu tổchức:từbảng sốliệu cho thấy cơ cấu tổchức quản lý văn phòng và quản lý bộphận không thay đổi nhưng sốlượng nhân viên lại có xu hướng tăng nhưng không đáng kể. Năm 2016 sốlượng nhân viên chiếm 81%, còn năm 2017 chiếm 82,8%.
Theo chỉ tiêu giới tính:từ bảng số liệu cho thấy số lượng lao động nam luôn cao hơn lao động nữvì một số công việc có tính chất yêu cầu nhân viên nam nhiều hơn để phù hợp với những công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, nhân viên nam được phân vào các công việc yêu cầu về sức khỏe và mang tính kỹ thuật như bảo trì,bảo dưỡng, sữa chữa, bảo vệ, an ninh…
Theo chỉtiêu trìnhđộnghiệp vụ:từbảng sốliệu cho biết lao động có trình độcao đẳng và trung cấp chiếm tỷtrọng cao nhất và có xu hướng tăng nhẹ. Còn lao động có trìnhđộ đại học, sau đại học cao hơn so với lao động phổthông và cảlao động trìnhđộ đại học, sau đại học có xu hướng tăng.
Tóm lại, cơ cấu lao động tại công ty TNHH MTV Tân Cương tăng theo từng năm nhưng không đáng kểvà khá hợp lý. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu kinh
doanh ngày càng nâng cao và phát triển hơn thì công ty nên tăng cường trong công tác đào tạo, huấn luyện lao động có trình độchuyên môn nghiệp vụhơn nữa.
2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
Trong những năm qua cùng với sự hợp tác đoàn kết của toàn thểnhân viên trong công ty. Công ty TNHH MTV Tân Cương đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, năng động, sáng tạo, khai thác nội lực và tập trung cao về trí tuệ, vận dụng tổng hợp sự phát triển về kinh tế theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa thị trường và kinh doanh, tăng cường mở rộng các khả năng về thương mại dịch vụ, chú trọng đầu tư chiến lược kinh doanh, nắm bắt kịp thời mọi sự thay đổi của thị trường cũng như nhu cầu và tâm lý của khách hàng. Kịp thời nâng cao chất lượng trẻ hóa đội ngũ cán bộ có năng lực và trìnhđộ,quản lý và điều hành theo phương thức mới và phù hợp với nền kinh tế thị trường. Chính nhờ sự cố gắng đó, trong những năm gần đây công ty TNHH MTV Tân Cương đãđạt được những kết quả khả quan.
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016- 2018
Bảng 2.3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016- 2018 của công ty Đơn vị tính : Triệu đồng Stt Chỉ tiêu Mã Thuyết minh 2018 2017 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 IV.08 74.886,47 57.468,77 64.600,01 2 Các khoản giảm trừ02 0 0 0 3
Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10= 01- 02)
10 74.886,47 57.468,77 64.600,01
5
Lợi nhuận gộp và bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)
20 4.163,81 5.124,37 3.027,09
6 Doanh thu hoạt động tài
chính 21 6.34 2,74 4,19
7 Chi phí hoạt động tài chính 22 716,47 1.112,69
- Trongđó : chi phí lãi vay 23 0 0 0
8 Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 1.914,52 1.594,22 1.047,09
9
LợI nhuận thuần từ hoạt
động kinh doanh (30 = 20+21-22-24) 30 2.255,63 2.816,42 871,50 10 Thu nhập khác 31 1.393,19 176,63 643,92 11 Chi phí khác 32 0 0 0 12Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)40 1.393,19 176,63 643,92
13 Tổng lợi nhuận trước
thuế (50 = 30 + 40) 50 IV.09 3.648,83 2.993,05 1.515,42
14 Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 729,76 658,47 333,39
15
Lợi nhuận sau thuế thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)
60 2.919,07 2.334,58 1.182,03
Nguồn từ phòng kế toán
-Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 tăng 320.279.934 đồng so với 2017 và tăng 867.424.330 đông so với 2016. Điều này cho thấy công ty chưa có những giải pháp tích cực nhằm giảm thiểu chi phí ở mức thấp nhất để nâng cao lợi nhuận.
-Lợi nhuận sau thuế năm 2018đạt 2.919.070.888 đồng tăng 584.489.666 đồng vượt trội so với 2017. Nguyên nhân tăng lợi nhuận là do công ty mở rộng thêm Head tại thị xã Quảng Trị và đạt hiệu quả tốt, mặt khách các mẫu xe mới được Honda sản xuất ra được khách hàng đón nhận tích cực. Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sữa chữa tăng cao.
Như vậy, để kinh doanh có hiệu quả hơn nữa cho các năm tiếp theo công ty cần chú trọng đến công tác tìm kiếm, khai thác thị trường nhằm đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng tiêu thụ. Mặt khác công ty cũng phải tăng cường công tác quản lý chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đồng thời chú trọng tới công tác tài chính thu hồi công nợ làm giảm bớt chi phí lãi vay.