Bảng 2.2 : Kết quả HĐSXKD 2007-2009 (Đơn vị tớnh: Triệu đồng) STT Chỉ tiờu Năm thực hiện 2008/2007 2009/2008 2007 2008 2009 CL TL(%) CL TL(%) (1) (2) (3) (4)=(2):(1) (5)=(4):(1) (6)=(3)-(2) (7)=(6):(2) 1 Doanh thu 8.344,3 8.858,6 10.586,2 14,3 0,17 1.727,6 19,5 2 LNST 597,9 766,2 939,3 168,3 28,15 173,1 22,6 3 Nộp NS 704,9 882,03 1.148,3 177,14 25,13 266,27 30,3 4 Số LĐBQ 56 56 56 5 TNBQ 2,550 2,6142 2,70035 64,12 2,5 86,15 3,3
2008 là 8.858,6 triệu đồng tăng so với năm 2007 là 14,3 triệu đồng chiếm 0,17% cũn năm 2009 là 10.586,2 triệu đồng tăng so với năm 2008 là 1.727,6 triệu đồng chiến 19,5%. Như vậy cú thể núi doanh thu tăng rất nhanh. Điều này cho thấy hoạt động của Cụng ty tăng trưởng rất mạnh.
- Doanh thu đều tăng lờn qua cỏc năm, chi phớ cũng tăng lờn nhưng tốc độ tăng của doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của chi phớ nờn lợi nhuận của Cụng ty cũng tăng lờn qua cỏc năm. Cụ thể năm 2008 lợi nhuận là 766,2 triệu đồng tăng so với năm 2007 là 168,3 triệu đồng chiếm 28,15%, cũn năm 2009 là 939,3 triệu đồng tăng so với năm 2008 là 173,1 triệu đồng chiếm 22,6%. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Cụng ty chưa thực sự hiệu quả, lợi nhuận khụng ngừng tăng lờn, nhưng tốc độ tăng giảm xuống do Cụng ty phải đầu tư xõy dựng cơ sở vật chất.
- Nộp ngõn sỏch Nhà nước năm 2008 là 882,03 triệu đồng tăng so với năm 2007 là 177,14 triệu đồng chiếm 25,13% năm 2009 là 1.148,3 triệu đồng tăng 266,27 triệu đồng chiếm 30,2% so với năm 2008 điều này cho thấy Cụng ty đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sự đúng gúp của Cụng ty vào ngõn sỏch Nhà nước đều tăng qua cỏc năm, điều đú khẳng định cụng tỏc lónh đạo và kinh doanh của Cụng ty là đỳng đắn.
- Thu nhập bỡnh quõn tăng qua cỏc năm, năm 2007 là 2,550 triệu đồng, năm 2008 là 2,6142 triệu đồng, và năm 2009 là 2,70035 triệu đồng, tỷ lệ tăng qua cỏc năm tương đối đồng đều từ 2,5% đến 3,3%. Điều này cho thấy đời sống của CBCNV trong Cụng ty ngày càng được nõng cao.
Kết quả một số lĩnh vực kinh doanh khỏc của Cụng ty:
Những năm gần đõy tỡnh hỡnh kinh tế tương đối ổn định, điều này đó tạo rất nhiều thuận lợi cho Cụng ty thực hiện nhiệm vụ đạt kinh doanh đạt kế hoạch
chứng tỏ rằng hoạt động kinh doanh của Cụng ty ngày càng phỏt triển tốt. Đú là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của cả Cụng ty từ cấp lónh đạo cho tới cấp bộ phận thấp nhất.
Để cú được kết quả như vậy, Cụng ty cũng đó chỳ trọng rất nhiều vào cụng tỏc thị trường và luụn duy trỡ nú ngày một tốt hơn. Cụng ty luụn giữ vững mối liờn hệ và phục vụ khỏch hàng sử dụng dịch vụ của Cụng ty một cỏch tốt nhất bằng cỏc chớnh sỏch CSKH chu đỏo, nắm bắt cỏc thụng tin về khỏch hàng và cỏc phản hồi về sản phẩm dịch vụ để hoạt động ngày một tốt hơn.
Bảng 2.3: Bảng kết quả một số lĩnh vực kinh doanh khỏc của Cụng ty CP Truyền hỡnh Cỏp Nghệ An ( Đơn vị tớnh: Triệu đồng) STT Chỉ tiờu 2007 2008 2009 1 Doanh thu 10.847,62 12.278,68 13.115,56 2 CATV 8.344,3 8.858,6 10.586,2 3 Truyền thanh 186,43 235.7 111,28 4 Sản xuất chương trỡnh 501,38 940,24 1.224,8 5 Phỏt súng quảng cỏo 293,68 252,51 326,98 6 Kinh doanh XNK 220,12 343,4 669,3 9 LNST 696,62 766,2 1039,3
(Nguồn bỏo cỏo kết quả kinh doanh cỏc năm 2007,2008 ,2009)
Từ bảng 2.3 ta thấy doanh thu từ thuờ bao mạng CATV vẫn là doanh thu chủ yếu của Cụng ty, nú phản ỏnh đõy vẫn là lĩnh vực kinh doanh chớnh và được đầu tư trọng điểm của Cụng ty. Điều này chứng tỏ thuờ bao CATV vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khỏ cao trước sự cạnh tranh quyết liệt giữa cỏc nhà cung cấp dịch vụ truyền hỡnh trả tiền hiện nay.
mỡnh, thuyết phục và phục vụ khỏch hàng sử dụng dịch vụ Truyền hỡnh Cỏp của Cụng ty nhằm tăng lượng thuờ bao. Khụng chỉ cú doanh thu của thuờ bao CATV mà doanh thu từ cỏc lĩnh vực khỏc như Truyền thanh, sản xuất chương trỡnh, phỏt súng quảng cỏo và kinh doanh xuất nhập khẩu cũng tăng năm sau cao hơn năm trước. Kết quả đú là sự cố gắng khụng ngừng của tất cả cỏc thành viờn trong Cụng ty đặc biệt là cụng tỏc quản lý và cỏ chiến lược mà Ban Giỏm đốc đưa ra là đỳng đắn và cú tớnh khả thi cao.