2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm của Cụng ty.
- Sản phẩm chủ yếu của Cụng ty: + Gạch 2 lỗ A1, A2 , B, C.
+ Gạch đặc Tuynel A1, A2; Gạch đặc EG5A1,EG5B + Gạch 6 lỗ A1, A2, B, C
+ Gạch chống núng, gạch lỏ dừa, gạch lỏt
+ Ngúi: ngúi chống núng, ngúi lợp, ngúi mũi, ngúi mũi hài. Đặc điểm sản phẩm của cụng ty thể hiện trong bảng sau:
Bảng 2.1: Đặc điểm cỏc loại sản phẩm
STT Chủng loại Kớch
thước(mm)
Trọng
lượng ĐVT Số lượng sử dụng
1 Gạch đặc EG7 220*105*60 2,7 viờn 62 viờn/m2 tường 110 2 Gạch đặc to 220*150*60 3,5 viờn 62 viờn/m2 tường 150 3 Gạch đặc EG5 220*105*60 2,3 viờn 62 viờn/m2 tường 110 4 Gạch 2 lỗ 220*105*60 1,7 viờn 62viờn/m2 tường 110 5 Gạch 3 lỗ 220*150*60 2 viờn 62 viờn/m2 tường 150 6 Gạch 6 lỗ 220*150*105 viờn 39 viờn/m2
7 Gạch gấm lỏt nền 200*100*22 0,9 viờn 50 viờn/m2 8 Ngúi mũi hài 165*155*13 0,75 viờn 90 viờn/m2 9 Ngúi 22 viờn/m 340*205*13 2 viờn 22 viờn/m2
Nguồn:Phũng Kỹ thuật - Cụng ty cổ phần Gạch ngúi và Xõy lắp Hưng Nguyờn.
2.1.2.2. Đặc điểm về thị trường.
Thị trường tiờu thụ cỏc sản phẩm của Cụng ty cổ phần Gạch ngúi và Xõy lắp Hưng Nguyờn chủ yếu là thị trường tỉnh nhà và cỏc tỉnh phụ cận như Hà Tĩnh, Thanh Húa trong đú tỉnh nhà là thị trường tiờu thụ chớnh chiếm khoảng 85% sản lượng sản phẩm tiờu thụ của Cụng ty và cỏc khu vực khỏc chiếm 15%. Cụng ty luụn chủ động trong khõu sản xuất và tiờu thụ, đảm bảo đỏp ứng đủ nhu cầu của người tiờu dựng. Hiện nay, cỏc sản phẩm của Cụng ty chưa xõm nhập được nhiều vào thị trường cỏc tỉnh khỏc và cỏc vựng sõu vựng xa của tỉnh một phần do yếu tố địa lý ảnh hưởng đến vận chuyển dẫn đến chi phớ cao ảnh hưởng tới giỏ bỏn, một phần do cú sự cạnh tranh của cỏc doanh nghiệp cựng ngành ở cỏc vựng đú và phần nữa cũng do sản phẩm của cụng ty cũn ớt được người tiờu dựng ở đú biết đến. Điều đú đó làm thu hẹp địa bàn tiờu thụ sản phẩm của cụng ty và làm ảnh hưởng tới doanh số tiờu thụ sản phẩm.
2.1.2.3. Đặc điểm về nhõn sự
Tổng số lao động của cụng ty là 193 người và cú cơ cấu thể hiện ở bảng số liệu dưới đõy:
Bảng 2.2: Tỡnh hỡnh lao động của Cụng ty giai đoạn 2007 - 2009
Chỉ tiờu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sỏnh
SL % SL % SL % 2008/2007 2009/2008
SL % SL %
Tổng lao động 160 100 171 100 193 100 11 6,88 22 12,87 *Theo tớnh chất SX
Lao động trực tiếp 147 91,88 156 91,23 175 90,67 9 6,12 19 12,18 Lao động giỏn tiếp 13 8,12 15 8,77 18 9,33 2 15,38 3 20 *Theo giới tớnh Nam 101 63,13 111 64,91 133 68,91 10 9,9 22 19,82 Nữ 59 36,87 60 35,09 60 1 1,69 0 0 *Theo trỡnh độ Đại học 5 3,13 7 4,09 9 4,66 2 40 2 28,57 Trung học 6 3,75 6 3,51 7 3,63 0 0 1 16,67 CN kỹ thuật 149 93,12 158 92,4 177 91,71 9 6,04 19 12,03
Nguồn: Phũng Tổ chức Hành chớnh - Cụng ty cổ phần Gạch ngúi và Xõy lắp Hưng Nguyờn
Theo số liệu ở bảng 1.2, ta thấy rằng số lượng lao động của Cụng ty khụng ngừng tăng lờn qua cỏc năm. Nếu như năm 2007, số lượng lao động là 160 người thỡ đến năm 2008 đó tăng lờn 11 người, tăng 6,88% tức là ở mức 171 người, và đến năm 2009, con số này đó lờn tới 193 người tức là tăng 12,87% so với năm 2008.
Sự tăng lờn về số lượng lao động qua cỏc năm của Cụng ty là do quy mụ sản xuất kinh doanh của Cụng ty lớn mạnh qua cỏc năm, do sự đũi hỏi của khối lượng cụng việc, do sự đũi hỏi của khỏch hàng về số lượng sản phẩm và thời gian giao hàng buộc Cụng ty phải tuyển thờm lao động. Để thấy rừ lực lượng lao động của Cụng ty tăng lờn với số lượng bao nhiờu và trỡnh độ lao động như thế nào, ta tiến hành xem xột và phõn tớch bảng số liệu trờn từng gúc độ khỏc nhau:
Từ bảng số liệu trờn, ta nhận thấy rằng số lượng lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với lao động giỏn tiếp. Năm 2007, trong tổng số 160 lao động thỡ cú đến 147 lao động trực tiếp, chiếm 91,88% và chỉ cú 13 lao động giỏn tiếp, chiếm 8,12%. Đến năm 2008, số lao động trực tiếp tăng thờm 9 lao động tương ứng với 6,12% và số lao động giỏn tiếp tăng thờm 2 người, tương ứng 15,38%. Và đến năm 2009, số lao động trực tiếp đó lờn tới 175 người, so với năm 2008 tăng 19 người tương ứng với 12,18% và số lao động giỏn tiếp tăng lờn đến 18 người, tăng 3 người, tương ứng 20% so với năm 2008, chiếm 9,33% trong tổng số lao động. Cụng ty cổ phần Gạch ngúi và Xõy lắp Hưng Nguyờn là một Cụng ty chuyờn về sản xuất vật liệu xõy dựng, điều đú dẫn đến việc lao động trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với lao động giỏn tiếp.
- Xột theo giới tớnh:
Sản phẩm chớnh của Cụng ty là vật liệu xõy dựng, do đú để tạo ra sản phẩm đũi hỏi phải cú một đội ngũ cụng nhõn cú sức khỏe tốt. Chớnh vỡ thế mà Cụng ty đó tuyển dụng lao động nam nhiều hơn lao động nữ.
Năm 2007, trong tổng số 160 lao động thỡ cú tới 101 lao động nam chiếm 63,13%, lao động nữ là 59 người chiếm 36,87%. Năm 2008, trong tổng số 171 lao động thỡ lao động nam là 111 người chiếm 64,91%, cũn lao động nữ là 60 người chiếm 35,09%. So với năm 2007 thỡ năm 2008 số lao động nam tăng 10 người tương ứng với 9,9% , cũn lao động nữ chỉ tăng 1 người tương ứng với 1,69%. Năm 2009, trong tổng số 193 lao động cú 133 lao động nam chiếm 68.91%, số lao động nữ 60 người chiếm 31,09% . So với năm 2008 thỡ năm 2009 lao động nam tăng thờm 22 người tương ứng với 19,82%.
- Xột theo trỡnh độ:
Từ bảng số liệu cho thấy, năm 2007, với tổng số 160 lao động, cú 5 đại học chiếm 3,13%, trỡnh độ trung học cú 6 người chiếm 3,75%, cụng nhõn
kỹ thuật cú 149 người chiếm 93,12%. Năm 2008, với tổng số 171 lao động, cú 7 đại học chiếm 4,09%, trỡnh độ trung học cú 6 người chiếm 3,51%, cũn cụng nhõn kỹ thuật cú 158 người chiếm 92,4%. Để cụng tỏc tổ chức, quản lý của Cụng ty mang lại kết quả cao, Cụng ty phải cú một đội ngũ cỏn bộ cú trỡnh độ chuyờn mụn cao. Chớnh vỡ thế, năm 2008, Cụng ty đó tuyển thờm 2 lao động cú trỡnh độ đại học, tương ứng tăng 40%, cụng nhõn kỹ thuật tăng 9 lao động tương ứng với 6,04%. Năm 2009, với tổng số 193 lao động, trong đú cú 9 người cú trỡnh độ đại học chiếm 4,66%, lao động là trỡnh độ trung học cú 7 người chiếm 3,63%, cũn cụng nhõn kỹ thuật cú 177 người chiếm 91,71%. So với năm 2008, năm 2009 đó tăng 2 lao động cú trỡnh độ đại học tương ứng tăng 28,57%, 1 trung học tương ứng với 16,67%, cũn cụng nhõn kỹ thuật tăng 19 lao động tương ứng tăng 12,03%.
Như vậy, qua 3 năm, lực lượng lao động của Cụng ty khụng ngừng được cải thiện và nõng cao để cú thể đứng vững và phỏt triển trờn nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, đội ngũ cỏn bộ quản lý, cụng nhõn lành nghề của Cụng ty cần phải đoàn kết và luụn tận tõm, tận lực với Cụng ty.
2.1.2.4. Đặc điểm về cơ sở vật chất
Cụng ty cổ phần Gạch ngúi và Xõy lắp Hưng Nguyờn cú tổng diện tớch đất sử dụng cho nhà mỏy l37.000 m2, trong đú cú: 30.000 m2 diện tớch đất xõy dựng nhà xưởng, 7.144 m2 diện tớch nhà kớnh, diện tớch kho chứa nguyờn vật liệu như than, đất, gạch mộc và thành phẩm là: 76.000 m2. Ngoài ra Cụng ty cũn cú cỏc diện tớch khỏc như nhà tập thể cho cỏn bộ cụng nhõn viờn trong cụng ty, hội trường lớn, sõn vận động, sõn búng chuyền, sõn cầu lụng thi đấu, phục vụ sinh hoạt, giải trớ, cỏc phong trào văn nghệ thể dục thể thao của cỏn bộ cụng nhõn viờn.
Mỏy múc thiết bị cú rất nhiều loại và mỗi loại cú một đặc tớnh khỏc nhau. Tuy nhiờn cú một đặc điểm chung của cỏc thiết bị mỏy đảm bảo an toàn, hầu hết
đều được sản xuất bởi cỏc nước Đức, Tiệp vào cỏc năm 1998, 1999 và được đưa vào sử dụng vào năm 2001, 2002.
2.1.2.5. Đặc điểm về cụng nghệ
Cụng ty cổ phần Gạch ngúi và Xõy lắp Hưng Nguyờn là một nhà mỏy sản xuất vật liệu xõy dựng gạch ngúi. Với cụng nghệ tiờn tiến, cụng suất 30 triệu viờn/năm. Nhà mỏy hoạt động theo dõy chuyền khộp kớn từ khõu nguyờn liệu đầu vào (đất sột) cho tới sản phẩm hoàn thành đầu ra (Gạch đỏ). Quy trỡnh sản xuất được diễn ra liờn tục, thiết bị toàn nhà mỏy hoạt động 24h trong ngày, tất cả cỏc cung đoạn trong dõy chuyền sản xuất đều được kiểm soỏt chặt chẽ thụng qua hệ thống thiết bị kiểm tra, hệ thống quản lý chất lượng KCS. Lực lượng lao động được tổ chức làm việc theo 3 ca, tất cả cỏc ngày trong tuần.
* Sơ đồ 2.2: Sơ đồ quy trỡnh Cụng nghệ sản xuất
Nước Kho đất sột Than
Mỏy ủi
Mỏy cấp liệu thựng
Mỏy cỏn thụ Mỏy nghiền xà luõn
Mỏy điều phối đất Mỏy cỏn mịn
Mỏy nhào đựn liờn hợp cỏc thiết bị hỳt chõn khụng Cắt tự động
Phơi trong nhà kớnh Sấy trong lũ tuynel Sản phẩm được làm nguội
Băng tải 1
Băng tải 2
Băng tải 3
Nguồn:Phũng kỹ thuật- Cụng ty cổ phần Gạch ngúi và xõy lắp Hưng Nguyờn
2.1.2.6. Đặc điểm về tài chớnh
Tài sản đúng một vai trũ quan trọng trong việc cấu thành nờn sản phẩm, là nhõn tố vật chất để cấu thành nờn sản phẩm. Để biết được tầm quan trọng của tài sản như thế nào ta tiến hành xem xột cơ cấu tài sản của Cụng ty qua 3 năm (2007 - 2009).
Bảng 2.3: Tỡnh hỡnh tài sản của Cụng ty qua 3 năm (2007 - 2009)
ĐVT: 1000 đồng
STT Chỉ tiờu
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sỏnh
SL % SL % SL % 2008/2007 2009/2008 SL % SL % Tổng giỏ trị tài sản 11.131.499 100 12.105.906 100 13.276.770 100 974.407 8,75 1.170.864 9,67 I TSLĐ và đầu tư NH 7.830.059 70,3 8.910.656 73,6 9.267.289 69,8 1.080.597 13,8 356.633 4 1 Tiền mặt 7.907 0,07 44.739 0,37 68.734 0,52 36.832 475,8 23.995 53,6
2 Cỏc khoản phải thu 2.241.980 20,1 2.747.866 22,7 3.649.753 27,49 505.886 22,56 901.887 32,8 3 Hàng tồn kho 5.024.196 45 5.823.319 48,1 4.915.948 37 799.123 15,91 -907.371 -15,6
4 TSLĐ khỏc 555.976 5 294.732 2,06 632.854 4,79 -261.244 -47 338.122 115
II TSCĐ và đầu tư DH 3.301.440 29,7 3.195.250 26,4 4.009.481 30,2 -106.190 -3,22 814.234 25,5 1 TSCĐ 3.275.477 29,47 2.918.479 24,1 3.607.652 27,2 -356.998 -10,9 689.173 23,6 2 CP SXCB dở dang 25.963 0,23 276.771 2,3 401.829 3 250.808 966 125.058 45,2
Qua bảng số liệu trờn, ta nhận thấy tổng giỏ trị tài sản năm 2007 đạt 11.131.499 nghỡn đồng nhưng đến năm 2008 thỡ tổng giỏ trị tài sản của Cụng ty đạt 12.105.906 nghỡn đồng. So với năm 2007, tổng giỏ trị tài sản của năm 2008 tăng 947.407 nghỡn đồng, tương ứng với 8,75%.
Và đến năm 2009, tổng giỏ trị tài sản của Cụng ty đó lờn tới 13.276.770 nghỡn đồng, tăng so với năm 2008 là 1.170.864 nghỡn đồng tương ứng với 9,67%. Tổng giỏ trị tài sản tăng dần qua 3 năm, cú được điều này là do quy mụ sản xuất kinh doanh của Cụng ty ngày càng được mở rộng dẫn đến Cụng ty đầu tư thờm mỏy múc thiết bị.
Tỡnh hỡnh vốn.
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải quan tõm đến nguồn vốn, cơ cấu vốn bởi vỡ nú thể hiện trỏch nhiệm về mặt phỏp lý và vật chất của doanh nghiệp đối với nhà nước, với cỏc tổ chức tớn dụng, với khỏch hàng, và cỏn bộ cụng nhõn viờn trong doanh nghiệp. Nú là yếu tố đầu vào cần thiết để cụng ty mua sắm trang thiết bị, dõy chuyền sản xuất, mua cỏc yếu tố đầu vào khỏc như nguyờn vật liệu (than, đất, dầu... ), trả lương cho người lao động và trang trải cỏc chi phớ khỏc. Bảo đảm nguồn vốn sử dụng hiệu quả, bảo toàn và tăng trưởng nguồn vốn khụng ngừng lớn mạnh là mục tiờu mà Cụng ty luụn xem trọng.
Đối với Cụng ty cổ phần Gạch ngúi và Xõy lắp Hưng Nguyờn, số lượng và cơ cấu vốn được xõy dựng khỏ hợp lý. Cụng ty đó chủ động điều chỉnh lượng vốn cựng cơ cấu của nú linh hoạt từng năm. Cựng với sự biến động về quy mụ sản xuất kinh doanh cũng như sự thớch ứng trong hoàn cảnh mới của Cụng ty về mọi hoạt động kinh tế, lượng vốn và cơ cấu đó cú những biến động và từng bước được điều chỉnh để thớch hợp với xu thế kinh doanh của Cụng ty.
Để hiểu rừ vấn đề này, ta hóy xem xột tỡnh hỡnh biến động của vốn trong Cụng ty qua cỏc năm được thống kờ ở bảng 2.4 dưới đõy.
Bảng 2.4: Tình hình vốn của Công ty giai đoạn 2007 - 2009
ĐVT: 1000 đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 So sánh
2008/2007 2009/2008 SL % SL % SL % SL % SL % Tổng nguồn vốn 11.131.499 100 12.105.906 100 13.276.770 100 974.407 8.75 1.170.864 9.67 I Nợ phải trả 9.483.906 85.2 10.016.061 82.7 9.669.193 72.8 532.155 5.6 - 346.868 - 3.46 1 Nợ ngắn hạn 8.091.230 72,69 8.813.685 72.8 8.643.534 65.1 722.455 8.92 - 170.151 - 19.3 2 Nợ dài hạn 792.400 7.12 602.100 4.93 495.430 3.73 - 190.300 - 24 - 106.670 - 17.72 3 Nợ khác 600.276 5.39 600.276 4.96 530.229 3.97 0 0 - 69.977 -11.6 II Nguồn vốn CSH 1.647.593 14.8 2.089.844 17.3 3.607.245 27.2 442.251 26,84 1.517.401 72,6 1 Nguồn vốn KD 1.312.374 11.79 1.815.000 15 3.109.577 23.4 502.626 38.3 1.294.577 98.6 2 Các quỹ 335.219 3.01 247.844 2.3 497.668 3.8 - 87.375 - 26,1 249.844 100
Qua bảng số liệu ta thấy: năm 2007, tổng nguồn vốn đạt 11.131.499 ngàn đồng; đến năm 2008, tổng nguồn vốn lờn đến 12.105.906 ngàn đồng, tăng hơn so với năm 2007 một khoản 974.407 ngàn đồng và đến năm 2009, tổng nguồn vốn của Cụng ty là 13.276.770 ngàn đồng tăng 1.170.864 ngàn đồng so với năm 2008, tương ứng với 9,67 %.
Mặc dầu Cụng ty đang gặp rất nhiều khú khăn nhưng cơ cấu nguồn vốn vẫn tăng đều qua cỏc năm.
2.1.3. Kết quả kinh doanh của cụng ty giai đoạn 2007 – 2009
Việc xỏc định kết quả sản xuất kinh doanh là việc làm cơ bản, thường xuyờn sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Thụng qua việc xỏc định kết quả kinh doanh, Cụng ty sẽ biết được quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh của mỡnh thu được kết quả gỡ? Hiệu quả sản xuất kinh doanh ra sao? Lói hay lỗ? Tăng giảm bao nhiờu so với kế hoạch đề ra và so với kỳ trước... Trờn cơ sở đú so sỏnh đầu ra và đầu vào, giữa chớ phớ sản xuất kinh doanh với kết quả thu được, biết được trỡnh độ tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, trỡnh độ sử dụng cỏc nguồn lực của Cụng ty tốt hay xấu trong một giai đoạn nhất định của hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới đõy là bảng xỏc định kết quả kinh doanh của Cụng ty giai đoạn 2007 – 2009.
ĐVT: 1000 đồng
Chỉ tiêu
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
So sánh
2008/2007 2009/2008
SL % SL %
Tổng doanh thu 8.410.082 10.074.385 15.963.203 1.664.303 19,8 5.888.818 58,5
Các khoản giảm trừ 0 0 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 8.410.082 10.074.385 15.963.203 1.664.303 19,8 5.888.818 58,5 Giá vốn hàng bán 6.916.481 8.674.180 12.425.801 1.757.699 25,4 3.751.621 43,3 Lợi nhuận gộp 1.493.601 1.700.205 2.537.402 206.604 13,8 1.837.197 108 Chí phí bán hàng 551.172 730.714 1.068.997 179.542 32,6 338.283 46,3