Tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng sản phẩm thép của Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát (Trang 59)

THÉP XÂY DỰNG CUẢ CÔNG TY TNHH MTV THÉP HÒA PHÁT HIỆN NAY

2.2.1.Tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty

Để có thể đánh giá được hiệu quả chuỗi cung ứng của công ty, chúng ta xem xét số liệu thực tế về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trong 3 năm 2011 – 2013.

Bảng 2.4. Sản lượng sản xuất, tiêu thụ và tồn kho

Đơn vị: tấn

STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013

1 Sản lượng sản xuất thép Hòa Phát 670,411 621,768 726,703 2 Sản lượng sản xuất của Công ty 329,112 330, 132 318,229

3 Sản lượng tiêu thụ của Công ty 645,210 611,562 698,359

4 Sản lượng tồn kho thép Hòa Phát 34,075 44,281 72,625 5 Sản lượng tồn kho của Công ty 17,692 25,282 19,370

Nguồn: Phòng Kinh doanh

Qua số liệu trong bảng trên ta thấy tình hình tiêu thụ của công ty tăng trưởng không đều, trong đó năm 2012 chịu sự ảnh hưởng phức tạp của tình hình diễn biến suy thoái kinh tế toàn cầu và lạm phát trong nước, tình hình tiêu thụ đã giảm mạnh so với năm nhưng sang năm 2013 với đà phục hồi của nền kinh tế, cùng với những chính sách điều chỉnh thích hợp,sản lượng tiêu thụ của Công ty đã tăng trở lại.

Ta có thể thấy, để ứng phó với tình hình khó khăn trong năm 2012, công ty cũng đã kiểm soát sản xuất, sản lượng sản xuất phù hợp với sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, lượng tồn kho vẫn dư thừa nhiều so với năm 2011. Từ tháng 10/2013, dây chuyền sản xuất thứ 3 của Hòa Phát đi vào hoạt động, nâng năng suất sản xuất lên gấp 1.5 lần.

Công ty xác định luôn phải dự trữ tồn kho ở mỗi nhà máy trong mức từ 10 – 20 nghìn tấn, trong đó, có khoảng 10 - 15 nghìn tấn hàng dân dụng, còn lại là hàng công trình, để đảm bảo sản lượng tiêu thụ trong vòng 5 – 7 ngày, trong trường hợp xảy ra sự cố về sản xuất hoặc thiếu nguyên vật liệu. Năm 2012, lượng tồn kho của công ty (ở nhà máy Hưng Yên) khá cao, nhưng đến năm 2013, lượng tồn kho đã giảm về mức dự trữ cần thiết.

2.2.1.2. Doanh thu, lợi nhuận và tình hình tài chính của công ty

Bảng 2.5. Doanh thu và lợi nhuận của công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát

Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu 2011 2012 2013 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.871.722.077.252 9.884.047.561.118 9.411.338.525.154 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 110.574.957.650 138.715.885.894 147.048.928.260

3 Doanh thu thuần về bán

hàng , cung cấp dịch vụ 9.761.147.119.602 9.745.331.675.224 9.264.289.596.894 4 Giá vốn hàng bán 9.194.204.463.274 9.375.475.846.663 8.846.141.987.645 5 Lợi nhuận gộp về bán

hàng, cung cấp dịch vụ 566.942.656.328 369.855.828.561 418.147.609.249 6 Doanh thu hoạt động

tài chính 43.659.917.426 15.360.367.019 30.765.429.488 7 Chi phí tài chính 110.625.097.590 101.442.852.712 64.117.866.211 Trong đó: Chi phí lãi vay 62.170.210.341 88.780.692.451 46.234.388.299 8 Chi phí bán hàng 43.202.047.746 30.209.340.271 44.801.233.108 9 Chi phí quản lý doanh

nghiệp 32.907.505.905 205.108.569.363 (114.303.284.486) 10 Lợi nhuận thuần từ

hoạt động kinh doanh 423.867.922.513 48.455.433.234 454.297.223.904 11 Thu nhập khác 2.691.858.141 14.386.880.141 6.009.846.258 12 Chi phí khác 579.391.443 6.285.298.481 4.831.771.563 13 Lợi nhuận khác 2.112.466.698 8.101.581.660 1.178.074.695 14 Tổng lợi nhuận kế toán

trước thuế 425.980.389.211 56.557.014.894 455.475.298.599 15 Lợi nhuận sau thuế thu

nhập doanh nghiệp 362.038.765.548 45.392.613.418 378.835.196.035

Nguồn: Phòng Kế toán

Bảng 2.6. Phân tích tình hình t ài chính của công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát

Chỉ tiêu Đvt 2011 2012 2013

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng sản phẩm thép của Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát (Trang 59)