Tổ chức thực hiện

Một phần của tài liệu luận văn thạc sĩ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty Viễn Thông FPT . (Trang 135 - 144)

QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG CẤP FPT

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Ban Nhân sự FPT là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định này.

2. Cuối năm, Ban Nhân sự FPT phối hợp với Ban Tài chính Kế toán FPT có trách nhiệm rà soát lại tình hình sử dụng ngân sách khen thưởng cấp FPT và báo cáo Tổng Giám đốc FPT.

TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký)

Nguyễn Thành Nam

Phụ lục 7:

BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT TRONG 5 NĂM ( 2007-2011) Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty Viễn Thông FPT qua các năm (2007-2011)

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 2011 2010 2009 2008 2007

Doanh thu thuần 3,500 2,457 1851.5 1299.2 860.1

Giá vốn hàng bán 1,917 1,227 691.7 557.9 449.8

LN gộp 1,571 1,230 1159.8 741.2 410.3

LNG/Doanh thu thuần 50.1% 62.6% 57.1% 47.7%

Doanh thu tài chính 76,4 56 32.7 35.0 3.4

Chi phí tài chính 25 30 14.0 10.3 0.9

Chi phí bán hàng 175 114 96.9 74.6 39.6

Chi phí QLDN 646 540 540.0 332.6 141.6

Lợi nhuận thuần HĐKD 800.7 601 541.7 358.7 231.7

LNTT 800.7 601 540.0 356.9 227.7

LNTT/DTT 24,5% 29.2% 27.5% 26.5%

LNST 666.7 517 450.3 262.1 174.2

LN sau thuế Cty mẹ 582 473 409.9 241.9 170.3

Báo cáo kiểm toán

CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT

Tầng 2 tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu Quận Cầu Cầu Giấy, Hà Nội,

CNXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

MẪU SỐ B 01DN/HN

Đơn vị: VNĐ

TÀI SẢN

số

Thuyết

minh 31/12/2011 31/12/2010

A. Tài sản ngắn hạn

(100=110+120+130+140+150) 100 1,213,451,052,21

5 845,485,590,082 I Tiền và các khoản tương đương

tiền 110 5 725,753,901,755 152,598,123,255

1 Tiền 111 94,780,404,999 84,450,123,255

2 Các khoản tương đương tiền 112 630,973,496,756 68,148,000,000 II Các khoản đầu tư tài chính ngắn

hạn 120 6 18,000,000,000 254,654,899,604

1 Đầu tư ngắn hạn 121 18,000,000,000 254,654,899,604

II

I Phải thu ngắn hạn 130 311,824,665,102 258,421,781,084

1 Phải thu khách hàng 131 331,343,323,995 261,918,798,868

2 Trả trước cho người bán 132 37,749,007,159 26,561,269,441

3 Phải thu nội bộ 133 - 1,005,734,658

4 Các khoản phải thu khác 135 6,956,265,275 4,394,369,180

5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó

đòi 139 (64,223,931,327) (35,458,391,063)

IV Hàng tồn kho 140 7 63,913,389,066 99,930,647,082

1 Hàng tồn kho 141 63,913,389,066 99,930,647,082

V Tài sản ngắn hạn khác 150 93,959,096,292 79,880,139,057 1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 33,830,266,744 26,037,495,386 2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 28,112,600,511 39,741,697,176 3 Thuế và các khoản phải thu Nhà

nước 154 28,766,142,557 3,032,898,829

4 Tài sản ngắn hạn khác 158 3,250,086,480 11,068,047,666

B Tài sản dài hạn

(200=220+250+260+269) 200 1,205,146,040,30

0 1,277,460,144,463

I Tài sản cố định 220 1,024,231,504,45

7 1,147,821,824,920 1 Tài sản cố định hữu hình 221 8 846,963,617,017 964,997,052,763

- Nguyên giá 222 1,838,903,829,18

1

1,702,991,091,74 4

- Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (991,940,212,164 )

(737,994,038,981 )

2 Tài sản cố định vô hình 227 9 164,535,985,485 177,943,350,353

- Nguyên giá 228 220,402,085,511 218,076,952,181

- Giá trị hao mòn luỹ kế 229 (55,866,100,026) (40,133,601,828) 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 12,731,901,955 4,881,421,804 II Các khoản đầu tư tài chính dài

hạn 250 6,000,000,000 600,000,000

II

I Tài sản dài hạn khác 260 163,135,793,721 115,873,843,053 1 Chi phí trả trước dài hạn 261 117,095,215,740 80,153,198,460 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 42,692,471,245 32,736,454,080

3 Tài sản dài hạn khác 268 3,348,106,736 2,984,190,513

IV Lợi thế thương mại 269 11,778,742,122 13,164,476,490 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 2,418,597,092,51

5 2,122,945,734,545 A. Nợ phải trả (300=310+330) 330 1,235,282,703,36

5 863,011,859,662

I Nợ ngắn hạn 310 1,233,700,411,149 861,028,037,133

1 Vay và nợ ngắn hạn 311 11 71,130,389,755

2 Phải trả người bán 312 224,534,575,804 385,860,331,007

3 Người mua trả tiền trước 313 30,609,642,509 15,745,783,543 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà

nước 314 12 76,727,168,251 40,105,559,103

5 Phải trả người lao động 315 39,928,682,559 6,834,500,001

6 Chi phí phải trả 316 164,132,627,071 126,276,982,068

7 Phải trả nội dung 317 - 18,205,217,306

8 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn

hạn 319 13 446,035,157,378 8,920,753,803

9 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 14 80,843,714,478 57,129,796,260 10 Doanh thu chưa thực hiện 338 170,888,843,099 130,818,724,287

II Nợ dài hạn 330 1,582,292,216 1,983,822,529

1 Phải trả dài hạn khác 333 100,000,000 398,500,000

2 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 1,482,292,216 1,585,322,529

B Nguồn vốn (400=410) 400 1,088,561,436,31

6 1,159,429,206,920

I Vốn cổ đông 410 1,088,561,436,31

6 1,195,429,206,920

1 Vốn điều lệ 411 977,015,350,000 831,067,620,000

2 Thặng dư vốn cổ phần 412 7,383,565,272 7,570,250,399

3 Cổ phiếu quỹ 414 (1,482,080,000) (919,000,000)

4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 85,644,601,044 357,710,336,521 c Lợi nhuận cổ đông thiểu số 500 94,752,952,834 64,504,667,963

Tổng cộng nguồn vốn

(540=300+400+500) 540 2,418,597,092,51

5 2,122,945,734,545

CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT

Tầng 2 tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu Quận Cầu Cầu Giấy, Hà Nội,

CNXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

MẪU SỐ B 02-DN/HN Đơn vị: VNĐ

TT Chỉ tiêu

số

Thuyết

minh Năm 2011 Năm 2010

1 Doanh thu bán hàng và cung

cấp dịch vụ 01 3,500,165,950,21

4 2,467,215,255,193 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 10,884,582,428 9,823,684,430 3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)

10 17 3,489,281,367,78

6 2,457,391,570,763 4 Giá vốn hàng bán và dịch vụ

cung cấp 11 18 1,917,908,543,03

3 1,227,347,579,858 5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10- 11)

20 1,571,372,824,75

3 1,230,043,990,905 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 18 76,440,438,379 55,720,598,895 7 Chi phí hoạt động tài chính 22 20 25,225,368,612 30,316,921,595 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 3,526,074,211 13,917,657,439

8 Chi phí bán hàng 24 175,149,439,262 113,938,603,687

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 646,222,128,527 540,311,604,195 10

Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh

(30=20+(21-22)-(24+25))

30 801,216,326,731 601,197,451,323

11 Thu nhập khác 31 9,292,851,565 49,198,863,308

12 Chi phí khác 32 9,769,072,091 49,032,727,580

13 Lợi nhuận từ hoạt động khác

(40=31-32) 40 (476,220,526) 166,135,728

14 Tổng lợi nhuận kế toán

trước thuế (50=30+40) 50 21 800,740,106,205 601,363,587,051 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 22 143,983,729,691 85,852,468,413 16 (Thu nhập) thuế TNDN hoãn

lại 52 (9,956,017,163) (1,434,801,351)

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập

doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 66,712,393,677 516,945,919,989 17.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ

đông thiểu số 61 84,661,396,191 44,252,047,340

17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ

đông của công ty mẹ. 62 582,050,997,486 472,693,872,649

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 23 5,870 4,795

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007

A. Tài sản ngắn hạn 887,595,809,941 537,989,308,990 397,137,174,525

I Tiền 278,145,926 280,725,108 197,723,629,995

1 Tiền 128,413,951,123 126,244,835,839 177,723,629,995

2 Các khoản tương đương tiền 149,731,585,803 154,480,437,269 20,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài

chính ngắn hạn 159,659,062,319

1 Đầu tư ngắn hạn 159,659,062,319

III Phải thu ngắn hạn 185,980,751,526 174,109,737,379 176,842,679,746 1 Phải thu khách hàng 182,898,390,158 142,597,188,124 105,595,904,302 2 Trả trước cho người bán 16,734,776,756 16,815,458,256 741,131,145

3 Phải thu nội bộ 815,063,901 64,025,153,846

4 Các khoản phải thu khác 3,897,395,872 23,452,114,396 9,143,170,497 5 Dự phòng phải thu ngắn hạn

khó đòi -17,549,212,260 -9,570,087,298 -2,662,680,045

IV Hàng tồn kho 157,514,797,404 58,697,475,421 19,591,771,533 1 Hàng tồn kho 157,514,797,404 58,697,475,421 19,591,771,533 V Tài sản ngắn hạn khác 106,295,661,766 24,406,823,082 2,979,093,251 1 Chi phí trả trước ngắn hạn 60,408,053,912 5,210,846,707 501,298,311 2 Thuế giá trị gia tăng được

khấu trừ 19,639,719,598 15,939,098,375 1,959,871,940

3 Thuế và các khoản phải thu

Nhà nước 12,484,036,594

4 Tài sản ngắn hạn khác 13,763,851,662 3,256,878,000 517,923,000 B Tài sản dài hạn 806,130,939,135 544,605,393,906 310,710,330,727

I Các khoản phải thu dài

hạn -17,035,000

1 Dự phòng phải thu dài hạn

khó đòi -17,035,000

II Tài sản cố định 755,104,534,640 431,814,026,353 308,256,939,648 1 Tài sản cố định hữu hình 755,104,534,640 419,049,555,696 298,095,656,815 - Nguyên giá 1,067,960,959,237 778,679,980,385 56,961,525,01 - Giá trị hao mòn luỹ kế -520,531,300,889 -359,630,426,689 248,865,868,203 1 Đầu tư vào công ty liên kết,

liên doanh 5,318,932,264

III Tài sản dài hạn khác 45,724,507,231 112,791,367,553 2,453,391,079 1 Chi phí trả trước dài hạn 41,171,559,198 111,204,632,053 2,453,391,079 2 Tài sản thuế thu nhập hoàn

lại 1,799,244,019

3 Tài sản dài hạn khác 2,753,704,014 1,586,735,500

Tổng cộng tài sản 1,693,726,749,076 1,082,544,702,896 707,847,505,352 A. Nợ phải trả 804,457,204,764 380,783,399,354 347,470,152,175 I Nợ ngắn hạn 597,996,366,126 380,578,436,760 347,298,031,385

3 Người mua trả tiền trước 88,617,216,812 21,518,310,509 38,898,309,165 4 Thuế và các khoản phải nộp

Nhà nước 25,185,881,341 18,104,198,010 1,126,847,000

5 Phải trả công nhân viên 23,006,379,431 9,181,088,936 1,214,268,542 6 Phải trả nội bộ 13,337,486,949 43,859,908,473

7 Các khoản phải trả, phải nộp

ngắn hạn 157,306,786,501 67,569,901,776 172,056,890,139

II Nợ dài hạn 206,460,838,638 204,962,604 172,138,790

1 Phải trả dài hạn người bán 112,754,896,164 172,138,790

2 Phải trả dài hạn khác 879,880,000 3 Vay và nợ dài hạn 91,942,642,959 4 Dự phòng trợ cấp mất việc

làm 883,419,515 204,962,604

B Vốn chủ sở hữu 849,427,328,424 666,199,570,235 360,377,353,077 I Vốn chủ sở hữu 842,193,768,310 664,998,281,431 326,418,732,842 1 Vốn điều lệ 593,977,100,000 424,393,060,000 156,377,400,000

2 Cổ phiếu quỹ -881,660,000 -76,180,000 -27,000,000

3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4,886,000

4 Quỹ dự phòng tài chính 41,313,855,036 41,775,942,721

5 Lợi nhuận chưa phân phối 207,784,473,275 198,900,571,780 153,709,768,057 II Nguồn kinh phí và quỹ

khác 7,233,560,114 1,201,288,804 16,358,564,785

C Lợi nhuận cổ đông thiểu số 39,842,215,888 35,561,733,297 33,958,620,235 Tổng cộng nguồn vốn

(540=300+400+500) 1,693,726,749,076 1,082,544,702,896 707,847,505,252

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

TT Chỉ tiêu

số

Thuyết

minh Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007

1 Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ 01 1,864,851,449,895 1,309,722,197,364 866,839,347,270 2 Các khoản giảm trừ doanh

thu 02 -13,328,590,582 -10,538,045,215 -6,740,474,175

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)

10 17 1,851,522,859,313 1,299,184,152,149 860,098,873,095

4 Giá vốn hàng bán và dịch

vụ cung cấp 11 18 -693,991,510,901 -557,947,617,564 449,757,881,073 5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)

20 1,157,531,348,412 741,236,534,585 410,340,992,022

6 Doanh thu hoạt động tài

chính 21 18 32,746,807,282 34,991,855,834 3,446,793,444

7 Chi phí hoạt động tài

chính 22 20 -13,972,547,351 -10,304,120,143 -862,824,799

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 4,424,055,677 3,647,858,542

8 Chi phí bán hàng 24 -96,892,518,165 -74,643,192,371 -39,616,306,853 9 Chi phí quản lý doanh

nghiệp 25 -537,694,794,053 -332,580,542,080 -

141,631,119,430 10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))

30 541,718,300,125 358,700,535,825 231,677,534,384

11 Thu nhập khác 31 51,036,779,591 1,207,743,326 1,709,412,724

12 Chi phí khác 32 -52,724,034,712 -3,019,264,379 -5,715,024,974 13 Lợi nhuận từ hoạt động

khác (40=31-32) 40 -1,687,255,121 -1,811,521,063 -4,005,612,205 14 Tổng lợi nhuận kế toán

trước thuế (50=30+40) 50 21 540,031,045,004 356,889,014,772 227,617,922,134 15 Chi phí thuế TNDN hiện

hành 51 22 -91,535,770,029 -94,806,837,704 -53,468,025,884

16 (Thu nhập) thuế TNDN

hoãn lại 52 -1,799,244,019

17

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)

60 450,294,518,994 262,082,177,068 174,208,896,290

17.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ

đông thiểu số 61 40,377,111,999 20,231,045,882 3,888,620,235 17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ

đông của công ty mẹ. 62 409,917,406,995 241,851,131,186 170,315,276,055

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 23 7,838 5,902 6,420

Một phần của tài liệu luận văn thạc sĩ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty Viễn Thông FPT . (Trang 135 - 144)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(144 trang)
w