Năng lực về nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm cà phê của công ty cổ phần cà phê mê trang (Trang 59 - 154)

6. Kết cấu của đề tài

3.1.2. Năng lực về nguồn nhân lực

 Cơ cấu lao động của Công ty

Nguồn nhân lực có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển bền vững cũng như lâu dài của Công ty bởi nó là yếu tố cơ bản và trực tiếp tác động đến việc sản xuất kinh doanh và là nhân tố đóng vai trò sáng tạo.

Nhằm phát huy tính tự chủ và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tạo bộ máy hoạt động năng động, trong những năm gần đây Công ty đã có những chính sách đào tạo, tuyển dụng, và có những chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cụ thể là:

 Tuyển dụng: lao động có tay nghề qua đào tạo, có sự hiểu biết về sản xuất, chế biến và kinh doanh, năng lực công dân tốt. Công ty luôn chuẩn bị đội ngũ lao động kế thừa, dự bị lực lượng lao động chủ lực, các hình thức tuyển dụng được công ty áp dụng là: thông báo tuyển dụng qua mạng internet, đài phát thanh, truyền hình địa phương.

 Đào tạo và bồi dưỡng:

- Đối với lao động trực tiếp là nâng cao trình độ chuyên môn trong sản xuất, chế biến, kiểm tra, đánh giá hiệu quả, năng suất lao động và nâng bậc.

- Đối với lao động gián tiếp: nâng cao trình độ quản lý, chuyển giao kinh nghiệm từng bước nâng dần vai trò của từng cá nhân. Bên cạnh việc nâng cao chuyên sâu và đào tạo bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thì công ty còn có những chính sách đãi ngộ, khuyến khích như áp dụng quy chế khen thưởng, tạo môi trường làm việc thuận lợi, tạo điều kiện phát triển bản thân, tổ chức các cuộc thi thể

thao, giải trí, tổ chức thi tay nghề, nâng cấp, nâng bậc, khuyến khích sáng kiến, phát huy sáng tạo. Tổ chức các lớp đào tạo cho nhân viên: mời các giảng viên của Đại học kinh tế Tp.Hồ chí Minh về giảng dạy các lớp về công tác quản trị, bán hàng… tùy từng bộ phận mà được học về chuyên môn của mình.

 Chính sách sử dụng: Sử dụng đúng người đúng việc nhằm phát huy tối đa hiệu quả. Đối với một số phòng ban công ty tổ chức việc luân chuyển cán bộ công nhân viên, nâng cao tính bao quát đa dạng

Bảng 3.2.: Bảng cơ cấu nguồn nhân lực của Công ty qua từng năm

(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự)

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2009/2008 2010/2009

Chỉ tiêu Số LĐ Tỷ trọng (%) Số LĐ Tỷ trọng (%) Số LĐ Tỷ trọng (%) +/- % +/- %

1. Phân loại theo bộ phận

Nhân viên sản xuất 99 26 113 27 120 27,09 14 14,14 7 6,19

Nhân viên kinh doanh 225 59,1 244 57,8 255 57,56 19 8,44 11 4,51

Nhân viên VP và QL 57 14,9 62 14,8 68 15,35 5 8,77 6 9,68

2. Phân theo địa bàn

Trong tỉnh 181 47,5 203 48,4 210 47,40 22 12,15 7 3,45 Ngoài tỉnh 200 52,5 216 51,6 233 52,60 16 8,00 17 7,87 3. Phân theo trình độ Đại học 74 19,42 82 19,57 84 18,96 8 10,81 2 2,44 Cao đẳng 88 23,1 98 23,39 100 22,57 10 11,36 2 2,04 Trung cấp & CN 219 57,48 239 57,04 259 58,47 20 9,13 20 8,37 Tổng 381 100 419 100 443 100 38 9,97 24 5,73 (ĐVT: Người)

Nhận xét: Qua số liệu trên cho ta thấy tổng số lao động của Công ty năm 2009 là 419 lao động tăng 38 người so với năm 2008 tương ứng với mức tăng 9,97%; còn năm 2010 số lượng lao động là 443, tăng 24 lao động so với năm 2009 tương ứng với mức tăng 5,73%. Điều này cho thấy quy mô lực lượng lao động không ngừng tăng qua các năm cho thấy Công ty ngày càng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và để đáp ứng cho tình hình nhân sự cho sự phát triển thì Công ty không ngừng thu hút và đào tạo nhân lực có tay nghề và chuyên môn cao được thể hiện cụ thể như sau:

 Phân theo bộ phận

Hình 3.1: Cơ cấu lao động phân theo bộ phận Công ty

Trong cơ cấu lao động của Công ty thì lực lượng nhân viên kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn: năm 2008 lực lượng này là 225 người chiếm 59,1%, năm 2009 lực lượng này là 244 người chiếm 57,8% tăng thêm 19 người so với năm 2008 tương đương tăng 8,44% và năm 2010 chiếm 57,56%, chiếm tỷ trọng nhỏ hơn là nhân viên văn phòng và nhân viên sản xuất. Qua 3 năm thì số nhân viên sản xuất và nhân viên kinh doanh tăng tương đối nhiều do Công ty đưa nhà máy sản xuất vào hoạt động vào cuối năm 2009 và mở rông thị trường ra một số tỉnh, thành phố khác.

Qua số liệu của bảng ta có thể thấy tình hình lao động của Công ty luôn ở mức ổn định. Qua các năm cùng với quá trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh

doanh thì số lao động cũng tăng lên tương ứng. Cơ cấu lao động của Công ty phân theo bộ phận khá gọn nhẹ và linh hoạt, lực lượng nhân viên thị trường có số lượng lớn phù hợp với ngành nghề kinh doanh, tính chất công việc cũng như chiến lược kinh doanh của Công ty.

 Phân theo địa bàn:

Lực lượng lao động ngoài tỉnh luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn nguồn lao động trong tỉnh do thị trường của Công ty rải rác ở rất nhiều nơi trên cả nước. Tuy nhiên, Khánh Hoà là địa bàn hoạt động chính và là nơi Công ty đặt trụ sở nên lượng lao động cũng tập trung khá đông. Cụ thể, lượng lao động ngoài tỉnh chiếm 53,3% vào năm 2008; 52,5 % năm 2009 và 51,5% năm 2010. Tương ứng với thứ tự đó thì số lao động trong tỉnh lần lượt là 46,7%; 47,5% và 48,4%, tỷ trọng lao động phân theo địa bàn không có biến động nhiều qua các năm.

 Phân theo trình độ

Hình 3.2: Cơ cấu lao động phân theo trình độ của Công ty năm 2010 Chất lượng lao động của Công ty khá tốt điều này thể hiện qua số lao động trình độ cao đẳng và đại học năm 2008 chiếm tới 43,3% tổng số lao động của Công ty trong đó đại học chiếm 20,1%; cao đẳng chiếm 23,2%, đến năm 2010 cũng giữ ở mức 43%. Như vậy tiêu chí tuyển dụng của Công ty đòi hỏi rất cao nhằm đáp ứng cho sự phát triển của Công ty, sự cạnh tranh trên thị trường cà phê ngày càng gay

gắt đòi hỏi Công ty cần phải có một đội ngũ lao động có trình độ để có thể nâng cao sức cạnh tranh.

=> Hiện nay, Công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang có 443 lao động trực tiếp và gián tiếp. Đội ngũ quản lý của Cty Mê Trang hầu hết là những người trẻ, được đào tạo bài bản, cùng với các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm làm việc trong các công ty nước ngoài. Với những sản phẩm cà phê đặc biệt nhất được người tiêu dùng yêu thích trong nhiều năm, Mê Trang đang dần hướng tới thương hiệu cà phê tốt nhất của Việt Nam.

Một nhà máy sản xuất cà phê hiện đại bậc nhất thế giới tại Khu Công Nghiệp Đắc Lộc với mức dự án đầu tư 300 tỷ Việt Nam Đồng vừa được đưa vào hoạt động, nhằm phục vụ cho một giai đoạn phát triển mới. Một hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp đã được triển khai nhằm thực hiện mục tiêu thống lĩnh thị trường nội địa, gia tăng gấp đôi độ phủ các điểm bán, chuyên nghiệp hóa chất lượng phục vụ khách hàng để mở rộng hướng ra thế giới và giúp cho các sản phẩm, nhãn hiệu vì sức khỏe cộng động hiện diện khắp nơi.

Với những thay đổi mạnh mẽ về tổ chức, các chính sách đãi ngộ và đào tạo thích hợp, hệ thống quản trị bán hàng chuyên nghiệp, đang dẫn dắt những xu thế tiêu dùng cà phê mới – tất cả cùng hướng đến xây dựng một hình ảnh thương hiệu Mê Trang cho cuộc chinh phục và thống lĩnh mới.

Vì vậy, Mê Trang cần những nguồn lực mới, tinh thần mới, cần những nhân tố mới, con người mới, là các đối tác phân phối vững mạnh, các nhân viên bán hàng giỏi, các cá nhân xuất sắc để cùng hợp lực hướng đến sự thành công chung, cùng niềm tự hào chung vì Gia đình Mê Trang

Tình hình tiền lương và tiền thưởng.

-Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động trong Công ty. Do đó nếu Công ty có chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo ra nguồn động lực góp phần hoàn thiện công tác quản trị nhân sự, biến tiền lương trở thành một công cụ quản lý đắc lực nhằm ổn định và thu hút lao động có trình độ và tay nghề cao về phục vụ cho công ty.

Muốn vậy thì ngoài nguyên tắc phân phối lao động theo một cách công bằng thì tiền lương phải đạt đến một mức thoả đáng để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động yên tâm làm việc khuyến khích họ làm việc hiệu quả hơn và gắn bó lâu dài với công ty

Phương pháp phân phối tiền lương của công ty:

+ Đối với nhân viên của công ty thì sẽ hưởng lương theo bộ phận, đối với nhân viên bán hàng thì sẽ hưởng lương cơ bản và % hoa hồng, tức là nếu được nhiều doanh thu tăng thì thưởng bao nhiêu % đó của lượng tăng thêm đó, ngược lại nếu doanh thu giảm thì sẽ bị phạt.

Hiện nay có rất nhiều hình thức trả lương khác nhau: trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm, trả lương theo sản phẩm luỹ tiến…tuy nhiên do công ty là công ty cổ phần và lao động cũng đa dạng nên công ty phân phối tiền lương theo nhiều hình thức.

-Tiền thưởng thực chất là khoản tiền bổ sung cho tiền lương, để quán triệt hơn nguyên tắc trong lao động, đó là một trong những phương pháp khuyến khích bằng vật chất để phát huy tính tích cực, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Hiện nay, Công ty đang áp dụng một hình thức thưởng phạt tuỳ theo xếp loại của nhân viên trong tháng. Nếu tháng đó nhân viên được xếp loại A (năng nổ, đi làm đúng giờ, không nghỉ việc, nói chung là thực hiện tốt nội quy của công ty, có những phát minh sáng kiến mà góp phần làm tăng hiệu quả công việc và năng suất lao động…) sẽ được thưởng khoảng 5% lương. Và cuối năm sẽ cộng lại và nếu đạt được nhiều A thì sẽ được thêm một lần nữa. Nếu xếp loại B thì không thưởng không phạt, loại C thì sẽ bị phạt. Với chế độ thưởng phạt công bằng đó thì sẽ có tác dụng thúc đẩy hiệu quả công việc của nhân viên hơn. 3.1.3 Năng lực về nguồn vốn và tài chính

Bảng 3.3: Tình hình nguồn vốn của công ty 2008 – 2010 Năm Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2010/2009 Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Số lượng % Số lượng % A. NỢ PHẢI TRẢ 12.674 32.384 35.572 19.710 155,52 3.188 9,84 I. Nợ ngắn hạn 12.674 27.686 24.545 15.012 118,45 - 3.141 -11,35 1. Vay và nợ ngắn hạn 12.543 22.299 23.144 9.756 77,78 845 3,79 2. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 60 0 15 -60 -100 15 - 3. Phải trả người bán 0 5.387 1.384 5.387 - -4.003 -74,31 4. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 66 0 0 -66 -100 0 - II. Nợ dài hạn 0 4.698 11.027 4.698 - 6.329 134,72

Phải trả dài hạn nội bộ 0 4.698 0 4.698 - -4.698 -100 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 23.244 47.591 54.646 24.347 104,75 7.055 14,82 I. Vốn chủ sở hữu 23.244 47.591 54.646 24.347 104,75 7.055 14,82 1. Vốn đầu tư chủ sở hữu 18.391 34.985 34.967 16.594 90,23 -18 0,05 2. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 - 0 - 3. LNST chưa phân phối 5.852 12.606 19.679 6.754 115,41 7.073 56,11 II. Nguồn kinh phí

và ngân quỹ khác

0 0 0 0 - 0 -

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

36.918 79.976 90.219 43.059 116,64 10.243 12,81

Nhận xét:

 Sự biến động của nguồn vốn qua các năm từ 2008 đến 2010: tổng nguồn vốn của Công ty cuối năm 2008 là 36.918 triệu đồng, cuối năm 2009 là 79.976 triệu đồng tăng rõ rệt gần 44.000 triệu đồng tương đương tăng 116,64 % tăng hơn 2 lần so với năm 2008. Sang năm 2010, tổng nguồn vốn của Công ty tiếp tục tăng nhẹ lên 90.219 triệu đồng, con số tăng là hơn 10.243 triệu đồng, tương đương tăng 12,81% . Như vậy qua 3 năm thì nguồn vốn của Công ty không ngừng tăng, thấy rằng nguồn vốn tăng mạnh vào năm 2009 và có xu hướng chuẩn lại vào năm 2010 do nguồn vốn chủ sỡ hữu của Công ty không ngừng tăng trưởng qua các năm, cụ thể: cuối năm 2008 nguồn vốn chủ sỡ hữu của Công ty là hơn 23.244 triệu đồng, đến cuối năm 2009 nó đã tăng lên 47.591 triệu đồng tương đương tăng 104,75% tăng hơn gấp đôi năm 2008. Và đến cuối năm 2010 con số nguồn vốn này tăng lên là 54.446 triệu đồng, tăng hơn 7.000 triệu đồng tương đương tăng hơn 14%; với tốc độ tăng mạnh vào năm 2009 tới năm 2010 tốc độ này vẫn tiếp tục tăng.

 Đánh giá tỷ số nợ, tỷ số tài trợ và cơ cấu nguồn vốn của Công ty: TỶ SỐ NỢ = NỢ PHẢI TRẢ/ TỔNG NGUỒN VỐN

TỶ SỐ TÀI TRỢ = VỐN CHỦ SỠ HỮU/ TỔNG NGUỒN VỐN Bảng 3.4: Cơ cấu nguồn vốn trong công ty

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010

Nợ phải trả Triệu đồng 12.674 32.384 35.572

Vốn chủ sỡ hữu Triệu đồng 23.244 47.591 54.646

Tổng nguồn vốn Triệu đồng 36.918 79.976 90.219

Tỷ số nợ % 34,330 40,492 39,429

Tỷ số tài trợ % 62,961 59,506 60,570

- Năm 2008: Tổng nguồn vốn của Công ty năm 2008 là 36.918 triệu đồng, tỷ số nợ là 34,330 % điều này cho thấy trong tổng nguồn vốn của Công ty thì có 34,330% là nợ và 62,961 là vốn chủ sỡ hữu, điều này cho thấy mức độ tự chủ về tài

chính của Công ty khá là mạnh. Mặt khác tỷ số tài trợ của Công ty là 62,961% cho biết vốn chủ sỡ hữu đủ để tài trợ cho tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Trong cơ cấu nguồn vốn của Công ty năm 2008 không có nợ dài hạn, chứng tỏ nợ phải trả của Công ty là nợ ngắn hạn, chứng tỏ trong năm 2008 Công ty không có khoản đầu tư nào đáng kể.

- Năm 2009: Tổng nguồn vốn của Công ty năm 2009 là 79.976 triệu đồng, tỷ số nợ là 40,492% tăng lên 6,162% so với năm 2008. Tỷ số tài trợ của Công ty là 59,506%, điều này cho thấy 40,492% giá trị tài sản của Công ty được hình thành từ nguồn vốn vay và 59,506% giá trị tài sản được hình thành từ nguồn vốn chủ sỡ hữu và chứng tỏ tỷ số nợ đang ở mức an toàn. Nợ phải trả của Công ty gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, như vậy nguồn vốn chủ sỡ hữu không đủ để tài trợ cho tài sản cố định và đầu tư dài hạn, điều này cũng chứng tỏ trong năm 2009 Công ty đã có những khoản đầu tư dài phải trả tăng mạnh sỡ dĩ như vậy là do Công ty phải mua nhiều máy móc, dây chuyền sản xuất để chuẩn bị đưa nhà máy đi vào hoạt động; hệ số nợ ở mức an toàn cho thấy mức độ tự chủ về tài chính của Công ty là khá mạnh.

- Năm 2010: Tổng nguồn vốn của Công ty là 90.219 triệu đồng, tỷ số nợ là 39,429% giảm xuống 1,063% so với năm 2009. Tỷ số tài trợ của Công ty là 60,570% điều này cho thấy mức độ tự chủ về tài chính của Công ty là mạnh. Trong năm 2010 thì cơ cấu nợ của Công ty gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn trong đó nợ dài hạn của Công ty là 11.027 triệu đồng tăng lên gấp 2 lần so với năm 2009, mặc dù nguồn vốn chủ sỡ hữu mạnh nhưng vì có sự đầu tư cho dài hạn nên Công ty đã phải đi vay để có thêm nguồn vốn cho đầu tư.

Việc gia tăng vốn chủ sỡ hữu và nợ phải trả qua các năm cho thấy Công ty

Một phần của tài liệu Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm cà phê của công ty cổ phần cà phê mê trang (Trang 59 - 154)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(154 trang)