Hiệu quả sảnxuất kinh doanh của Tổng Công ty và năng suất lao động thấp:

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) định giá truyền tải điện trên thị trường điện cạnh tranh (Trang 31 - 33)

thấp:

- Về doanh thu: Kết quả sản xuất kinh doanh những năm qua đạt đ-ợc ch-a cao và ch-a vững chắc. Doanh thu là chỉ tiêu quan trọng nhất đánh giá sự tăng tr-ởng thị tr-ờng của doanh nghiệp.

Bảng 1.4. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế theo doanh thu giai đoạn 1995-2002.

Chỉ tiêu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

SL điện TP (triệu kWh) 11.198 13.375 15.303 17.725 19.550 22.404 25.858 30.256

Tốc độ tăng SL điện TP(%) 20,62 19,44 14,41 15,83 10,30 14,60 15,42 17,01

Doanh thu 6.022.635 8.154.550 10.239.143 12.486.924 12.933.976 15.135.560 17.540.056 20.888.894

Tốc độ tăng doanh thu (%) 35,40 25,56 21,95 3,58 17,02 15,89 19,09

Chi phí 4.398.367 5.245.167 7.807.90 10.028.991 10.819.012 13.719.257 15.938.532 19.104.023

Doanh thu trên 1 đồng CP 1,37 1,55 1,31 1,25 1,20 1,10 1,10 1,09

Chi phí tiền l-ơng 455.542 471.556 642.288 685.170 818.087 992.911 1.262.932 1.422.079

Doanh thu trên 1 đồng CPTL

13,22 17,29 15,94 18,22 15,81 15,24 13,89 14,69

Vốn kinh doanh 19.526.919 21.055.911 21.299.257 22.274.246 22.711.079 23.751.902 25.309.539 29.513.670

Doanh thu trên 1 đồng VKD 0,31 0,39 0,48 0,56 0,57 0,64 0,69 0,71

Qua số liệu ở bảng 1.4 có thể thấy chỉ tiêu doanh thu trên một đồng chi phí của EVN nhìn chung còn thấp và có chiều h-ớng giảm dần, cao nhất là năm 1996 (1,55 đồng)

Về lợi nhuận: Lợi nhuận đạt đ-ợc ở các năm không ổn định, còn phụ thuộc nhiều

vào tỷ lệ thuỷ điện, giá nhiên liệu... một số chỉ tiêu về lợi nhuận của EVN đ-ợc trình bày trong bảng 1.5:

Bảng 1.5. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế theo lợi nhuận giai đoạn 1995-2002. Chỉ tiêu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Lợi nhuận (Trđ) 1.624.268 2.909.383 2.431.243 2.457.933 2.114.964 1.416.303 1.601.524 1.784.871 Tốc độ tăng lợi nhuận (lần) 1.79 0.84 1.01 0.86 0.67 1.13 1.11 Chi phí (Trđ) 4.398.367 5.245.167 7.807.900 10.028.991 10.819.012 13.719.257 15.938.532 19.104.023 Tốc độ tăng chi phí (lần) 1.19 1.49 1.28 1.08 1.27 1.16 1.2

Tỷ suất lợi nhuận

theo chi phí (%) 36.93 55.47 31.14 24.51 19.55 10.32 10.05 9.34 Vốn KD (Trđ)

19.526.919 21.055.911 21.299.257 22.274.246 22.711.079 23.751.902 25.309.539 29.513.670 Tốc độ tăng VKD Tốc độ tăng VKD

(lần) 1.08 1.01 1.05 1.02 1.05 1.07 1.17

Tỷ suất lợi nhuận

Doanh thu (Trđ)

6.022.635 8.154.550 10.239.143 12.486.924 12.933.976 15.135.560 17.540.056 20.888.894 Tốc độ tăng DT Tốc độ tăng DT

(lần) 1.35 1.26 1.22 1.04 1.17 1.16 1.19

Tỷ suất lợi nhuận

theo doanh thu (%) 26.97 35.68 23.74 19.68 16.35 9.36 9.13 8.54 Lao động BQ (ng-ời) 42.569 47.763 45.747 47.291 51.960 54.744 57.729 61.008 Tốc độ tăng lao động (lần) 1.12 0.96 1.03 1.10 1.05 1.05 1.06 LN bình quân 1 LĐ (Tr đồng) 38.16 60.91 53.15 51.97 40.70 25.87 27.74 29.26

Số liệu bảng 1.5 cho thấy trong khi sản l-ợng điện th-ơng phẩm và doanh thu tăng tr-ởng liên tục với tốc độ tăng tr-ởng cao thì lợi nhuận lại không có xu h-ớng tăng lên, thậm chí từ năm 1997 đến năm 2000 lợi nhuận còn liên tục giảm, năm 2002 tuy có tăng so với năm 2000 và 2001 nh-ng lại thấp hơn nhiều so với các năm từ 1996 đến 1999. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo chi phí giảm liên tục qua các năm, từ 55,47% năm 1996 xuống còn 9,34% năm 2002. Nh- vậy, tốc độ tăng chi phí ở các năm đều cao hơn nhiều so với tốc độ tăng lợi nhuận.

Các chỉ tiêu về năng suất lao động: chỉ tiêu doanh thu trên lao động là 0,276 tỷ

đồng/ng-ời; lợi nhuận/lao động là 0,0263 tỷ đồng/ng-ời; số lao động/số khách hàng quản lý là 0,016; năng suất lao động đạt 409 MWh/ng-ời đều thấp hơn nhiều so với các n-ớc trong khu vực.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) định giá truyền tải điện trên thị trường điện cạnh tranh (Trang 31 - 33)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(119 trang)