- Cơ cấu tổ chức của NHNo& PTNT chi nhánh Nam Sông HươngTTHuế:
2. Phân theo giới tính
- Lao động Nam 5 33,33 6 37,50 7 41,18 1 20,00 1 16,67 - Lao động Nữ 10 66,67 10 62,50 10 58,82 - - - - 3. Phân theo trình độ: - Đại học,cao đẳng 12 80,00 14 87,50 15 88,24 2 16,67 1 7,14 - Trung cấp 2 13,33 1 6,25 1 5,88 -1 -8,33 - - - Sơ cấp 1 6,67 1 6,25 1 5,88 - - - -
Nguồn: NH No & PTNT Chi nhánh Nam Sông Hương Huế
Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Nam SôngHương TTHuế qua 3 năm 2007 - 2009 Đơn vị tính: Triệu đồng
Nguồn: Phòng Hành chính kế toán NH No & PTNT Nam Sông Hương – TT Huế
*
CHỈ TIÊU Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 2008/2007So sánh 2009/2008
Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị %
I Doanh thu 7.950,32 100 9.470,18 100 8.633,58 100 1.519,86 19,12 -836,6 -8,83
1. Doanh thu từ hoạt động tín dụng 6.792,99 85,44 9.187,79 97,02 8.106,27 93,89 2.394,80 35,25 -1.081,52 -11,772. Doanh thu phí từ hoạt động dịch vụ 108,88 1,37 194,84 2,06 225,01 2,61 85,96 78,95 30,17 15,48 2. Doanh thu phí từ hoạt động dịch vụ 108,88 1,37 194,84 2,06 225,01 2,61 85,96 78,95 30,17 15,48 3. Doanh thu từ hoạt động kd ngoại tệ 12,12 0,15 23,10 0,24 31,84 0,37 10,98 90,59 8,74 37,84 4. Doanh thu từ hoạt động kd khác - - 12,71 0,13 36,81 0,43 - - 24,1 189,61 5. Doanh thu khác 1.036,34 13,04 51,71 0,55 233,65 2,71 -984,63 -86,33 181,94 351,85
II Chi phí 6.138,49 100 10.192,89 100 9.909,62 100 4.054,4 39,78 -238,27 -2,78
1. Chi phí từ hoạt động tín dụng 3.510,20 57,04 7.869,97 77,21 6.282,34 63,40 4.368,77 124,78 -1.041,63 -13,242. Chi phí hoạt động dịch vụ 7,72 0,13 27,72 0,27 33,18 0,33 20 259,07 5,46 19,70 2. Chi phí hoạt động dịch vụ 7,72 0,13 27,72 0,27 33,18 0,33 20 259,07 5,46 19,70 3. Chi phí hoạt động kd ngoại hối 2,07 0,03 5,35 0,05 2,99 0,03 3,28 158,45 -2,36 -44,11 4. Chi phí nột thuế, phí và lệ phí 2,22 0,04 26,03 0,26 17,86 0,18 23,81 1.072,52 -8,17 -31,39 5. Chi phí nhân viên 893,78 14,56 1.386,99 13,61 1.335,93 13,48 493,21 58,73 -51,06 -3,68 6. Chi phí cho quản lý và công cụ 493,38 8,04 515,66 5,06 664,55 6,71 22,28 4,52 148,89 28,87 7. Chi phí về tài sản 107,17 1,75 238,96 2,34 585,91 5,91 131,79 122,97 346,95 145,19 8. Chi phí dự phòng bảo toàn 294,72 4,80 122,22 1,20 972,86 9,82 -172,5 -58,53 850,64 695,99
9. Chi phí khác 836,24 13,62 - - 14 0,14 - - - -
lớn đến kết quả kinh doanh của chi nhánh làm cho lợi nhuận của chi nhánh âm. Năm 2009, lợi nhuận của chi nhánh lại tiếp tục giảm – 1.276,04 triệu đồng nguyên nhân năm 2009 là năm hậu khủng hoảng tài chính, nền kinh tế trong giai đoạn phục hồi còn gặp nhiều khó khăn, và trong năm này Chi Nhánh phải tiếp tục chịu chi phí khấu hao, trụ sở làm việc, và một số tài sản cố định có giá trị lớn khác, mặt khác do cạnh tranh giữa các NHTM trên địa bàn ngày càng lớn nên các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi nhằm thu hút vốn vì vậy làm cho chi phí tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận giảm. Đối với Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Sông Hương thì khách hàng chủ yếu là HSX&CN và các doanh nghiệp nhỏ nên đồng vốn mà khách hàng vay không phát huy hết hiệu quả của nó, bên cạnh đó thì các hộ sản xuất kinh doanh chưa dám mở rộng sản xuất nên doanh số cho vay giảm dẫn đến doanh thu của chi nhánh giảm, trong khi đó chi phí mà chi nhánh bỏ ra là rất lớn làm cho lợi nhuận của chi nhánh bị âm trong năm.