Đối với cỏc khoản chi thường xuyờn:

Một phần của tài liệu Giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (Trang 60 - 64)

Năm 2008, chi thường xuyờn đạt 46.752 triệu đồng, chiếm 74,06% tổng chi, tăng 97,2% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi thường xuyờn đạt 61.922,9 triệu đồng, chiếm 88,48% tổng chi, tăng 109% dự toỏn giao và tăng 32,4% so với năm 2008. Năm 2010, chi thường xuyờn đạt 58.300 triệu đồng, chiếm 72,67% tổng chi, tăng 90,5% dự toỏn giao và giảm 5,9% so với năm 2009. Bỡnh quõn giai đoạn 2008 - 2010 chi thường xuyờn tăng 13,3%/năm. Nhỡn chung, chi thường xuyờn giai đoạn 2008 - 2010 đều vượt kế hoạch đầu năm, tổng chi tăng lờn đỏng kể qua từng năm. Trong quỏ trỡnh điều hành ngõn sỏch,

UBND cỏc xó, thị trấn đó thực hiện tốt thứ tư ưu tiờn cỏc khoản chi, đảm bảo chi trả đầy đủ, lương, phụ cấp cho cỏn bộ, cụng chức trực thuộc, cung cấp đầy đủ kinh phớ cho hoạt động của bộ mỏy chớnh quyền cấp xó. Cụ thể cỏc khoản chi như sau:

+ Chi cụng tỏc quõn sự địa phương: Năm 2008, chi đạt 872,9 triệu

đồng, chiếm 1,38% tổng chi, tăng 81,1% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 1.328 triệu đồng, chiếm 1,89% tổng chi, tăng 63% so dự toỏn giao và tăng 52,1% so với năm 2008. Năm 2010, chi đạt 1.708,7 triệu đồng, chiếm 2,13% tổng chi, tăng 110,17% so dự toỏn giao và tăng 28,7% so với năm 2009. Bỡnh quõn giai đoạn 2008 - 2010 tăng 40,4%/năm. Chi tăng so dự toỏn do chi trả tăng phục cấp trỏch nhiệm dõn quõn tự vệ theo Nghị định 94, 166, 33, 28/NĐ - CP của Chớnh phủ, chi tăng cường diễn tập chiến đấu trị an... Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phớ phục vụ cụng tỏc tuyển quõn, huấn luyện dõn quõn tự vệ và thực hiện cỏc nhiệm vụ trọng tõm về cụng tỏc quốc phũng khỏc, nền quốc phũng toàn dõn luụn được củng cố và giữ vững.

+ Chi cụng tỏc an ninh: Năm 2008, chi đạt 1.668,4 triệu đồng, chiếm

2,64% tổng chi, tăng 34,3% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 2.248,3 triệu đồng, chiếm 3,2% tổng chi, tăng 66% so dự toỏn giao và tăng 34,8% so với năm 2008. Năm 2010, chi đạt 2.980,5 triệu đồng, chiếm 3,72% tổng chi, tăng 120,13% so dự toỏn giao và tăng 32,6% so với năm 2009. Bỡnh quõn giai đoạn 2008 - 2010 tăng 33,7%/năm. Chi tăng so dự toỏn do thực hiện chớnh sỏch đối với cụng an viờn theo phỏp lệnh cụng an xó, chi tăng cường diễn tập chiến đấu bảo vệ an ninh trờn địa bàn... Cụng tỏc điều hành chi đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phớ cho Cụng an xó thự hiện cỏc nhiệm vụ trọng tõm được giao, cụng tỏc điều tra, trấn ỏp tội phạm, tuần tra bảo vệ trật tự an ninh xó hội luụn được tăng cường.

+ Chi sự nghiệp giỏo dục: Năm 2008, chi đạt 6.118,4 triệu đồng, chiếm

9,69% tổng chi, tăng 61,3% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 407,6 triệu đồng, chiếm 0,58% tổng chi, tăng 50% so dự toỏn giao, giảm 93,3% so với

năm 2008. Năm 2010, chi đạt 188 triệu đồng, chiếm 0,32% tổng chi, giảm 67,08% so dự toỏn giao và giảm 53,9% so với năm 2009. Bỡnh quõn giai đoạn 2008 - 2010 giảm 73,6%/năm. Chi giảm qua cỏc năm do thực hiện phõn cấp quản lý kinh tế - xó hội của Thành phố Hà Nội, từ năm 2009 chuyển giỏo dục mầm non về cấp huyện quản lý, nhiều xó chưa thực sự quan tõm đến cụng tỏc giỏo dục trờn địa bàn.

+ Chi sự nghiệp y tế: Năm 2008, chi đạt 3.682,1 triệu đồng, chiếm 5,83%

tổng chi, tăng 39,4% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 354,1 triệu đồng, chiếm 0,5% tổng chi, tăng 31% so dự toỏn giao, giảm 90,4% so với năm 2008. Năm 2010, chi đạt 462 triệu đồng, chiếm 0,58% tổng chi, tăng 70,48% so dự toỏn giao và tăng 30,5% so với năm 2009. Bỡnh quõn giai đoạn 2008 - 2010 giảm 70%/năm. Chi giảm qua cỏc năm do thực hiện phõn cấp quản lý kinh tế - xó hội của Thành phố Hà Nội, từ năm 2009 chuyển nhiệm vụ chi của cỏc trạm y tế xó về Thành phố quản lý. Cụng tỏc y tế, chăm súc sức khoẻ nhõn dõn đó được nhiều xó quan tõm thực hiện, tuy nhiờn mức chi cho SN y tế cũn nhỏ lẻ.

+ Chi sự nghiệp Văn hoỏ thụng tin: Năm 2008, chi đạt 854,9 triệu đồng, chiếm 1,35% tổng chi, tăng 133,6% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 844,4 triệu đồng, chiếm 1,2% tổng chi, tăng 56% so dự toỏn giao và giảm 1,2% so với năm 2008. Năm 2010, chi đạt 2.993 triệu đồng, chiếm 3,73% tổng chi, tăng 452,2% so dự toỏn giao và tăng 254,5% so với năm 2009. Bỡnh quõn giai đoạn 2008 - 2010 tăng 126,6%/năm. Chi tăng so dự toỏn do thực hiện tuyờn truyền, cổ động những ngày lễ lớn trờn địa bàn, chi tổ chức lễ hội Đền Hai Bà Trưng và cỏc lễ hội đặc trưng của từng xó, thị trấn, chi thực hiện cỏc nhiệm vụ trọng tõm khỏc.

+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Năm 2008, chi đạt 73,2 triệu đồng, chiếm 0,12% tổng chi, giảm 64,5% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 1.104,3 triệu đồng, chiếm 1,57% tổng chi, tăng 104% so dự toỏn giao và tăng 1.408,6% so với năm 2008. Năm 2010, chi đạt 434,6 triệu đồng, chiếm 0,54% tổng chi, giảm 19,82% so dự toỏn giao và giảm 60,6% so với năm 2009. Nhỡn

chung cụng tỏc điều hành chi tại cỏc xó, thị trấn đó cú nhiều ưu tiờn cho cụng tỏc thể dục, thể thao trờn địa bàn, tuy nhiờn do dõn số trờn địa bàn huyện chủ yếu sống ở khu vực nụng thụn nờn việc tập luyện thể dục thể thao chưa được nhõn dõn quan tõm.

+ Chi sự nghiệp phỏt thanh, truyền hỡnh: Năm 2008, chi đạt 134,9 triệu

đồng, chiếm 0,21% tổng chi, giảm 21,6% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 144,5 triệu đồng, chiếm 0,21% tổng chi, giảm 73% so dự toỏn giao và tăng 7,1% so với năm 2008. Năm 2010, chi đạt 2.192 triệu đồng, chiếm 2,73% tổng chi, tăng 304,43% so dự toỏn giao và tăng 1.417% so với năm 2009. Cụng tỏc phỏt thanh, tuyờn truyền cỏc nhiệm vụ kinh tế - xó hội trờn hệ thống phỏt thanh trong giai đoạn 2008 - 2010 đó được cỏc xó, thị trấn quan tõm thực hiện, bỏm sỏt nhiệm vụ chớnh trị của huyện để tuyờn truyền kịp thời, cú hiệu quả.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: Năm 2008, chi đạt 7.577,1 triệu đồng, chiếm

12% tổng chi, tăng 528% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 17.164,7 triệu đồng, chiếm 24,42% tổng chi, tăng 296% so dự toỏn giao và tăng 126,5% so với năm 2008. Năm 2010, chi đạt 3.194,2 triệu đồng, chiếm 3,98% tổng chi, giảm 21,38% so dự toỏn giao và giảm 81,4% so với năm 2009. Bỡnh quõn giai đoạn 2008 - 2010 tăng 22,6%/năm. Chi tăng so dự toỏn do thực hiện chớnh sỏch cấp bự thuỷ lợi phớ cho nụng dõn, duy tu, sửa chữa kờnh mương, đường giao thụng nụng thụn, tăng cường ỏp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nụng nghiệp...

+ Chi đảm bảo xó hội: Năm 2008, chi đạt 3.708,7 triệu đồng, chiếm

5,87% tổng chi, tăng 46% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 6.682,3 triệu đồng, chiếm 9,51% tổng chi, tăng 115% so dự toỏn giao và tăng 80,2% so với năm 2008. Năm 2010, chi đạt 8.097,3 triệu đồng, chiếm 10,09% tổng chi, tăng 160,42% so dự toỏn giao và tăng 21,2% so với năm 2009. Bỡnh quõn giai đoạn 2008 - 2010 tăng 50,7%/năm. Chi tăng so dự toỏn do thực hiện chi trả tăng trợ cấp cho cỏc cỏn bộ hưu, già yếu nghỉ việc theo cỏc Nghị định số 34; 184; 29/NĐ - CP của Chớnh phủ, chi quà tết đối tượng hưởng chớnh sỏch - xó hội, xõy dựng nhà tỡnh nghĩa cho cỏc hộ nghốo ...

+ Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: Năm 2008, chi đạt 21.768,5

triệu đồng, chiếm 34,48% tổng chi, tăng 101,7% so dự toỏn giao. Năm 2009, chi đạt 25.737 triệu đồng, chiếm 36,62% tổng chi, tăng 77% so dự toỏn giao và tăng 34,9% so với năm 2008. Năm 2010, chi đạt 34.712,8 triệu đồng, chiếm 43,27% tổng chi, tăng 123,33% so dự toỏn giao và tăng 34,9% so với năm 2009. Bỡnh quõn giai đoạn 2008 - 2010 tăng 26,6%/năm. Chi tăng so dự toỏn do thực hiện chi trả tăng lương, phụ cấp cho cỏn bộ, cụng chức trực thuộc theo Nghị định 94, 166, 33, 28/NĐ - CP của Chớnh phủ; chi phục vụ đại hội Đảng bộ cỏc cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, chi tổ chức Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và thực hiện cỏc nhiệm vụ trọng tõm khỏc.

Một phần của tài liệu Giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (Trang 60 - 64)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(111 trang)
w