Kếtquả hoạt động sảnxuất kinh doanh của Công ty:

Một phần của tài liệu xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần kiên hùng đến năm 2020 (Trang 44)

2.1.4.1. Sản phẩm chủ yếu của Công ty:

Công ty Cổ phần Kiên Hùng sản xuất, chế biến các mặt hàng thuỷ sản đông lạnh và bột cá làm thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản và gia súc, gia cầm. Năm 2003, Công ty chính thức xuất khẩu thuỷ sản đông lạnh sang thị trường nước ngoài, mặt hàng chủ lực là các sản phẩm từ mực và cá biển. Năm 2004, Công ty mở rộng thị trường và nâng cao năng lực sản xuất, phát triển mặt hàng giá trị gia tăng như sushi, sashimi… và mặt hàng này đã chiếm tỷ trọng trên 70% tổng sản lượng xuất khẩu đối với sản phẩm thuỷ sản đông lạnh của Công ty. Năm 2008, sản phẩm bột cá mang thương hiệu Kiên Hùng – Kihufish đã được tiêu thụ rộng rãi trong thị trường nội địa. Cuối năm 2009, Công ty đã mở rộng xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, đặc biệt thị trường Nhật là chủ lực. Tùy theo từng chủng loại mà sản phẩm Bột cá có độ đạm từ 55% - 65%: Standard, Super, Prime và Super Prime.

Sản phẩm từ Mực và Nhuyễn thể

Mực sushi cắt sợi và cắt đôi Mực ống cắt khoanh Đầu mực nang cắt trụng

Mực lá slice Mực ống cắt khoanh lăn bột Bạch tuộc tẩm bột

Sản phẩm từ Cá biển

Cá đổng fillet Cá đục xẻ bướm Cá đục tẩm bột bắp

Các sản phẩm từ Tôm

Tôm luộc Tôm tẩm bột xù Tôm nguyên con

Sản phẩm bột cá

Bột cá Prime Bột cá Standard Bột cá Super Prime Bột cá Super

2.1.4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008 đến 2013:

Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2013 có nhiều biến động thăng trầm do hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trước tình hình đó, Công ty đã có giải pháp cụ thể cho kế hoạch của từng năm thông qua những dự báo về kinh tế. Việc này đã góp phần giúp Công ty đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008 đến năm 2013 của Công ty được biểu hiện qua bảng 2.2 như sau:

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động SXKD từ năm 2008 đến 2013

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 130.470 116.201 239.982 326.916 345.753 325.063 2. Các khoản giảm trừ doanh thu - - - 6 1.850 197 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 130.470 116.201 239.982 326.910 343.903 324.866 4. Giá vốn hàng bán 117.232 105.992 216.200 289.269 300.223 295.587 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 13.238 10.210 23.782 37.641 43.680 29.279 6. Doanh thu hoạt động tài chính 969 3.128 2.040 4.180 2.208 3.384 7. Chi phí tài chính 2.242 3.412 5.010 8.633 8.606 10.757 - Trong đó: Chi phí lãi vay 1.415 942 4.118 6.265 8.171 10.358 8. Chi phí bán hàng 3.946 2.868 4.500 8.187 8.818 7.395 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.312 4.949 6.217 7.896 8.989 9.063 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.707 2.108 10.095 17.105 19.475 5.448 11. Thu nhập khác 743 - 17 23 309 4.672 12. Chi phí khác 743 - - 53 299 - 13. Lợi nhuận khác - - 17 - 30 10 4.672 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3.707 2.108 10.112 17.075 19.485 10.120 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 64 29 68 249 1.584 864 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - - - - - 949 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.643 2.080 10.045 16.826 17.900 8.306 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.793 3.004 3.195 1.483

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2008, 2009 của Công ty TNHH Kiên Hùng và BCTC kiểm toán năm 2010, 2011, 2012 và 2013 của Công ty CP Kiên Hùng

Đánh giá sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm: Tổng doanh thu và giá vốn hàng bán:

Biểu đồ 2.1: Tổng doanh thu và giá vốn hàng bán từ năm 2008 đến năm 2013

Qua giai đoạn 4 năm hoạt động từ năm 2008 đến năm 2011, Công ty đã có bước phát triển nhảy vọt về doanh thu.Mức tăng trưởng qua các năm lần lượt là: 31,41%, 37,89% và 36,23%. Có được điều này là do Công ty đã có những bước cải tiến về sản phẩm dịch vụ cung cấp. Năm 2008, Công ty đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy Bột cá Kiên Hùng, nhà máy đi vào hoạt động đã đóng góp thêm doanh thu cho Công ty. Cuối năm 2009, sản phẩm bột cá chính thức được xuất khẩu đã tiếp tục đẩy mạnh doanh thu toàn Công ty. Cũng từ đó, Công ty chuyển dịch dần cơ cấu sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu bột cá do vậy doanh thu đã có sự tăng trưởng đáng kể. Thêm vào đó, Công ty đã giải quyết vấn đề khó khăn về nguyên liệu bằng cách tăng cường nhập khẩu nguyên liệu nhằm cung ứng cho Phân xưởng sản xuất hàng đông lạnh, góp phần duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Trước những phản ứng khả quan của thị trường tiêu thụ bột cá, Công ty đã đầu tư dây chuyền bột cá công suất 60 tấn nguyên liệu/ ngày, hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng tháng từ 08 năm 2009 và dây chuyền bột cá công suất 90 tấn nguyên liệu/ ngày, hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2011 nhằm tăng sản lượng sản xuất cho bột cá. Sự đầu tư này cũng kịp thời ổn định đà tăng trưởng doanh thu của Công ty trong năm 2010, 2011 thông qua việc tăng sản lượng sản xuất.

Sang năm 2012, doanh thu Công ty tăng trưởng chậm lại do một phần tình hình kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng rào cản kỹ thuật bảo hộ sản phẩm trong nước của các quốc gia nhập khẩu sản phẩm của Công ty, nhu cầu giảm và tính cạnh tranh cao nên giá sản phẩm sụt giảm. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Công ty so với năm 2011 chỉ đạt mức 5,76%.

Năm 2013, tình hình nguyên liệu cung ứng có nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu nhập khẩu thu hẹp dần, nguyên liệu trong nước tiếp tục khan hiếm do những diễn biến thất thường của thời tiết, trong khi sản phẩm chính của Công ty chủ yếu từ hải sản – nguồn lợi khai thác. Mặt hàng bột cá giá không cao do nguồn cung tăng và cầu giảm, tính cạnh tranh cao. Điều này đã khiến cho doanh thu của Công ty ngừng lại đà tăng và giảm 5,98% so với năm 2012.

Trong giai đoạn từ 2008 đến 2013, giá vốn hàng bán của Công ty có chiều hướng giảm và tăng ít hơn so với tốc độ tăng doanh thu. Điều này cho thấy Công ty đã có những giải pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, tìm kiếm các nguồn cung có giá cạnh tranh hơn nhằm giảm chi phí trong sản xuất.

Lợi nhuận sau thuế:

Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận sau thuế từ năm 2008 đến năm 2013

Lợi nhuận sau thuế của Công ty có bước giảm tại năm 2009 và tăng trưởng vượt bậc ở giai đoạn 2010 đến 2012. Nguyên nhân giảm tại năm 2009 chủ yếu do xuất hiện khoản giảm trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và các loại chi phí đồng loạt tăng do giá đầu vào tăng khiến cho tăng trưởng lợi nhuận sau thuế chưa tương xứng với tăng

trưởng doanh thu. Năm 2013, sự gia tăng các khoản giảm trừ doanh thu, chi phí thuế đã làm cho lợi nhuận sau thuế giảm nhiều so với năm 2012.

Một phần của tài liệu xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần kiên hùng đến năm 2020 (Trang 44)