(Đơn vị: triệu đồng)
TT Nội dung Năm 2017 2018Năm 2019Năm %/nămTTBQ Tổng chi ngân sách 692.397 757.673 892.079 8,81
A Chi bổ sung cân đối cho ngân sách xã 118.323 152.902 197.356 18,59
B Chi ngân sách huyện theo lĩnh vực 564.074 591.771 679.723 6,41
I Chi đầu tư phát triển 17.547 20.272 29.207 18,51
1 Chi đầu tư cho các dự án 14.383 17.692 23.373 17,57
1.1 Chi giáo dục – đào tạo và dậy nghề 1.573 2.596 2.793 21,09
1.2 Chi khoa học và công nghệ 1.417 2.464 2.581 22,13
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 1.343 2.467 2.407 21,47
1.4 Chi văn hóa thơng tin 1.376 1.419 1.533 3,67
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thơng tấn 1.314 1.300 1.588 6,52
1.6 Chi thể dục, thể thao 1.380 1.430 1.650 6,14
1.7 Chi bảo vệ môi trường 1.463 2.210 3.237 30,31
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 2.223 3.025 3.336 14,49
1.9 Chi các hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đồn thể 1.024 1.604 1613 16,35
1.10 Chi bảo đảm xã hội 1.270 1.776 2.635 27,54
2 Chi đầu tư phát triển khác 3.164 2.581 5.834 22,62
II Chi thường xuyên 546.527 571.499 656.350 6,29
2.1 Chi giáo dục – đào tạo và dậy nghề 379.075 387.974 425.630 3,94
2.2 Chi khoa học và công nghệ 1.022 1.156 1.030 0,26
2.3 Chi y tế, dân số và gia đình 33.753 36.617 43.127 8,51
2.4 Chi văn hóa thơng tin 4.817 5.970 6.412 10,00
2.5 Chi phát thanh, truyền hình, thơng tấn 2.321 3.340 3.974 19,63
2.6 Chi an ninh quốc phịng 9.547 11.113 15.826 18,35
2.7 Chi bảo vệ mơi trường 10.636 13.455 18.017 19,21
2.8 Chi các hoạt động kinh tế 30.725 32.882 45.556 14,03
2.9 Chi các hoạt động của cơ quan
quản lý hành chính, đảng, đồn thể 28.664 30.785 38.332 10,17
2.10 Chi bảo đảm xã hội 30.542 32.896 42.281 11,45
2.11 Chi khác 2.425 2331 2.165 (3,71)
(Nguồn: Phịng Tài chính kế hoạch huyện Đơ Lương)
và những biến động bất thường, phân bố quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo cân đối và có hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí.” Trong cơng tác quản lý chi ngân sách, yêu cầu thực hiện chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm và có hiệu quả, tăng nguồn cho bổ sung đầu tư phát triển và thực hiện chính sách an ninh xã hội. Trong công tác điều hành chi, đề nghị cắt giảm các dự án chưa thực sự cần thiết để tập trung vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các dự án, nhất là vốn từ NSNN, vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả.
Qua bảng 2.5, ta nhận thấy rằng phân bổ chi cho đầu tư phát triển từ ngân sách của huyện chiếm một tỉ trọngthấp trong tổng chi NSNN huyện. Chi cho đầu tư phát triển mà chủ yếu là chi cho các dự án XDCB từ nguồn vốn ngân sách năm 2017 đạt 14.383 triệu đồng bằng 2,1% tổng chi NSNN huyện; năm 2018 đạt 17.692 triệu đồng bằng 2,3% tổng chi NS huyện; năm 2019 đạt 23.373 triệu đồng bằng 2,6% tổng chi NS huyện. Điều này cho thấy các khoản chi dành cho đầu tư phát triển, cụ thể là các dự án XDCB trên địa bàn huyện hàng năm đươc duy trì ở mức khá ổn định do trên địa bàn huyện Đô Lương trong một số năm gần đây chưa có những dự án mới hồn tồn được triển khai xây dựng mà chủ yếu là duy trì và cải tạo hệ thống. Bên cạnh đó chi XDCB từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện chủ yếu chi cho các cơng trình khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, hỗ trợ cho các cơng trình do cấp xã làm chủ đầu tư. Do đó, việc cải tạo nâng cấp các cơng trình sách yếu nhằm đảm bảo ứng phó với tỉnh hình thiên tai, phịng chống lụt bão, đảm bảo duy trì sản xuất, canh tác cho nhân dân tại địa phương được tiến hành khẩn trương. Ngồi ra, là hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã, thị trấn nhằm nâng cao hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo cho dậy học, khám chữa bệnh, phát triển kinh tế... trên địa bàn huyện