CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Xây dựng nhà và đô thị Viễn Đông
3.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh
Trong những năm qua, thị trƣờng trang thiết bị và dịch vụ nội thất có nhiều biến động, nhu cầu của khách hàng tăng cao kéo theo hàng loạt các công ty, các cửa hàng rèm, giấy dán tƣờng mở ra. Để có thể tăng sức cạnh tranh trên thị trƣợng, mở rộng mạng lƣới khách hàng,đội ngũ cán bộ nhân viên công ty Cổ phần xây dựng nhà và Đô thị Viễn Đông đã không ngừng nỗ lực đầu tƣ vào sản xuất nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cả về số lƣợng và chất lƣợng, đƣa sản phẩm, thƣơng hiệu của công ty đến gần với khách hàng. Sau những nỗ lựcđã nêu, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đã đạt đƣợc nhƣ sau:
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng nhà và đô thị Viễn Đông từ năm 2013-2016
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Doanh thu thuần 114.110 129.959 146.295 167.890 Giá vốn hàng bán 77.673 81.965 95.074 105.688 Lợi nhuận gộp 36.437 47.994 51.221 62.202
Tổng chi phí 9.564 12.556 13.355 15.764
Lợi nhuận trƣớc thuế 26.873 35.438 37.866 4.646
Thuế TNDN 6.718 8.860 9.467 11.610
Lợi nhuận sau thuế 20.155 26.579 28.400 34.829
Bảng 3.2: So sánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013-2016 Chỉ tiêu So sánh 2014/2013 So sánh 2015/2014 So sánh 2016/2015 Chênh lệch(tr.đ) Tỷ lệ % Chênh lệch(tr.đ) Tỷ lệ % Chênh lệch(tr.đ) Tỷ lệ % Doanh thu thuần 15.849 13,89 16.336 12,57 21.595 14,76 Giá vốn hàng bán 4.292 5,52 13.109 15,99 10.614 11,16 Lợi nhuận gộp 11.5579 31,72 3.227 6,72 10.981 21,44 Tổng chi phí 2.992 31,28 799 6,36 2.409 18,04 Lợi nhuận trƣớc thuế 8.565 31,87 2.428 6,85 8.572 22,64 Thuế TNDN 2.141 31,87 607 6,85 2.143 22,64 Lợi nhuận sau
thuế 6.424 31,87 1.821 6,85
6.429 22,64
(Nguồn:Phòng Hành chính - Kế toán công ty Cổ phần xây dựng nhà và Đô thị Viễn Đông)
Nhận xét:
•Nhìn vào kết quả kinh doanh trên ta thấy rằng doanh thu của công ty liên tục tăng qua bốn năm liên tiếp, cụ thể:Tổng doanh thu thuầnnăm 2014 tăng 15.849 triệu đồng so với năm 2013, với tỷ lệ 13,88%.Tổng doanh thu thuầnnăm 2015 tăng 16.336 triệu đồng so với năm 2014, với tỷ lệ 12,57%.Tổng doanh thu thuầnnăm 2016 tăng 21.595 triệu đồng so với năm 2015, với tỷ lệ 14,76%.Tuy doanh thu không phải là chỉ tiêu phản ánh hoàn toàn về hiệu quả kinh doanh, nhƣng qua sự tăng lên của doanh thu bán hàng thì có thể khẳng định công ty đã xây dựng đƣợc một chiến lƣợc và kế hoạch kinh doanh đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.
• Về giá vốn bán hàng: So với tổng doanh thu thì tỷ trọng giá vốn bán hàng của công ty tƣơng đối cao, và hiện tại vẫn tăng đều qua các năm, cụ thể:Giá vốn hàng bán năm 2014 tăng 4.292 triệu đồng so với năm 2013, với tỷ lệ 5,52%. Giá vốn hàng bán năm 2015 tăng 13.109 triệu đồng so với năm 2014, với tỷ lệ 15.99%.Giá vốn hàng bán năm 2016 tăng 10.614 triệu đồng so với năm 2015, với tỷ lệ 11,16%.Trong thời gian tới, để hạn chế đƣợc giá vốn bán hàng công ty cũng nên tìm thêm nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào để có thêm sự lựa chọn về giá cả giúp giảm đƣợc giá vốn bán hàng.
• Về chi phí: Hiện tại, tỷ trọng chi phí trong công ty vẫn còn cao và tăng đều qua các năm, cụ thể: Tổng chi phínăm 2014 tăng 2.992 triệu đồng so với năm 2013 tƣơng ứng tăng 31,28%.Tổng chi phínăm 2015 tăng 799 triệu đồng so với năm 2014 tƣơng ứng tăng 6,36%.Tổng chi phínăm 2016 tăng 2.409 triệu đồng so với năm 2015 tƣơng ứng tăng 18,04%.Điều này chứng tỏ công tác kiểm soát bán hàng chƣa tốt dẫn đến chƣa cắt giảm đƣợc các khoản chi phí không cần thiết trong công tác bán hàng.
• Về lợi nhuận: Do tốc độ tăng của doanh thu nhanh hơn so với các khoản chi phí nên lợi nhuận của công ty tăng đều qua các năm, cụ thể:Lợi
nhuận sau thuế năm 2014 tăng 6.424 triệu đồng so với năm 2013 tƣơng ứng tăng 31,87%.Lợi nhuận sau thuế năm 2015 tăng 1.821 triệu đồng so với năm 2014 tƣơng ứng tăng 6.85%.Lợi nhuận gộp năm 2016 tăng 6.429 triệu đồng so với năm 2015tƣơng ứng tăng 22,64%.Chỉ tiêu này cho thấy mức độ hoạt động hiệu quả của công ty không ngừng tăng lên. Điều này phản ánh chính xác tình hình của công ty với chính sách bán hàng hợp lý.
Trong những năm qua, công ty Cổ phần xây dựng Nhà và Đô thị Viễn Đông đã có những bƣớc phát triển đáng khích lệ. Công ty nắm bắt tốt nhu cầu thị trƣờng, năng động và linh hoạt trong kinh doanh, làm ăn một cách hiệu quả mang lại thu nhập cho công ty.
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đƣợc thể hiện qua biểu đồ dƣới đây
Hình 3.2: Biều đồ doanh thu – chi phí của công ty giai đoạn 2013 – 2016
(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
Nhƣ vậy có thể nói rằng tình hình kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần xây dựng Nhà và Đô thị Viễn Đông từ năm 2013 đến năm 2016 khả quan. Doanh số và lợi nhuận của công ty ổn định và liên tục tăng đều qua các năm.
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2013 2014 2015 2016 Doanh thu Chi phí