Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2014-2018

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) ánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc tại tổng công ty xây dựng số 1 CTCP (Trang 25 - 27)

Giai đoạn 2014-2018 được xem là giai đoạn tăng trưởng tương đối ổn định của CC1 về mặt doanh thu và lợi nhuận ở những năm đầu, và biến động nhẹ ở những năm cuối; chi phí cũng tăng theo doanh thu và lợi nhuận, biến động khi công ty chuyển sang giai đoạn cổ phần hóa. Cụ thể, trong giai đoạn 2014-2016, được ghi nhận gộp ở cả công ty mẹ, các công ty con và công ty liên kết, doanh thu và lợi nhuận của CC1 tăng đều, doanh thu năm 2015 tăng 9,91% và lợi nhuận tăng 24,06% so với năm 2014. Lợi nhuận thời gian này tăng mạnh, chủ yếu là lợi nhuận thu được từ hiệu quả của các dự án đầu tư đã đưa vào khai thác như Nhà máy Thủy điện Đakr’tih, Dự án BOT cầu Đồng Nai, Tòa nhà Sailing Tower. Chi phí giai đoạn này tăng 9,33% tập trung vào hoàn thiện các dự án cũ và chi phí ban đầu cho các dự án mới. Năm 2016 tiếp tục

mạnh bằng năm tài chính trước đó. Cụ thể, doanh thu năm 2016 tăng 4,74% và lợi nhuận tăng 7,8% so với năm 2015. Trong năm 2016, Tổng công ty không đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ vì đây là thời điểm Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực thực hiện cổ phần hóa. Tình hình tài chính Tổng công ty đã được cải thiện đáng kể nhờ dòng tiền từ IPO và giải ngân từ nguồn vốn vay ADB song tăng trưởng từ các hoạt động cốt lõi vẫn không có sự đột biến đáng kể. Chi phí giai đoạn này tăng nhẹ, tăng 4,6% so với năm trước, phân bổ chính vào việc thực hiện cổ phần hóa.

Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của CC1 giai đoạn 2014-2018

Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 (Cty mẹ & Cty con) 2018 (Cty mẹ & Cty con) Tỷ lệ tăng trưởng (%) 2015 - 2014 2016 - 2015 2018 - 2017 Doanh thu 8.174 8.984 9.410 5.866 7.003 9,91 4,74 19,38 Lợi nhuận trước thuế 320 397 428 58,64 277,25 24,06 7,8 372,8 Chi phí 7.854 8.587 8.982 5.807,36 6.725,75 9,33 4,60 15,81

Nguồn: Phòng Nghiên cứu, Phát triển và Đầu tư CC1

Bước sang giai đoạn 2017-2018, các chỉ tiêu tài chính bắt đầu được ghi nhận riêng ở công ty mẹ và các công ty con, không bao gồm công ty liên kết. Năm 2017, CC1 chứng kiến một sự sụt giảm đáng kể về doanh thu và lợi nhuận. Đây là mốc thời gian Tổng công ty bắt đầu bước vào thời kỳ tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung chủ yếu vào việc rà soát và định hướng doanh nghiệp. Công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết đều có sự sắp xếp lại, điều chỉnh về nhiều mặt, dẫn đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty không đạt được như kế hoạch mong muốn trong năm 2017. Lợi nhuận trước thuế chỉ vỏn vẹn 58,64 tỷ đồng là một minh chứng rõ ràng cho lập luận nêu trên. Đến năm 2018, khi quá trình tái cấu trúc đã đi được 1/3 chặng đường, hoạt động của Tổng công ty đã đi vào ổn định hơn. Doanh thu ở giai đoạn này tăng

19,38%, đặc biệt lợi nhuận tăng 372,8% so với năm 2017. Lợi nhuận tăng đột biến đến từ nguồn thu các dự án chuyển tiếp năm 2017, đa phần là các dự án nhà máy nhiệt điện, khu đô thị sinh thái. Bên cạnh đó, năm 2018 cũng là năm mà CC1 trúng thầu nhiều gói thầu trọng điểm trong lĩnh vực xây lắp và các dự án đầu tư đem lại lợi nhuận cao cũng góp phần giúp lợi nhuận tăng cao vào thời điểm này. Điển hình phải kể đến các dự án trọng điểm như Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, Bệnh viện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Việt Đức,…v.v. Chi phí năm 2018 so với 2017 cũng tăng mạnh 15,81%, tập trung vào chi phí xây dựng các dự án mới trúng thầu và chi phí tái cấu trúc doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) ánh giá mức độ hài lòng của nhân viên làm việc tại tổng công ty xây dựng số 1 CTCP (Trang 25 - 27)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(163 trang)