CỦA BAN KIỂM SỐT

Một phần của tài liệu STB_Baocaothuongnien_2014 (Trang 43)

STT Họ và tên Chức vụ Kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

1 ơng Nguyễn Tấn Thành Trưởng ban 26 năm

2 ơng Nguyễn Vạn Lý Phĩ Trưởng ban 26 năm

3 ơng Lê Văn Tịng Thành viên 26 năm

4 Bà Nguyễn Thị Thanh Mai Thành viên 21 năm

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SỐT

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và Điều lệ của Sacombank, bao gồm: giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Ngân hàng trong việc quản trị, điều hành Ngân hàng; thực hiện chức năng kiểm tốn nội bộ, chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động của kiểm tốn nội bộ để rà sốt, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm sốt nội bộ; thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và hàng năm của Ngân hàng.

BKS thực thi các nhiệm vụ của mình thơng qua các hoạt động sau đây:

Trong năm 2014, BKS đã tổ chức 6 cuộc họp để đánh giá và chỉ đạo về cơng tác kiểm tốn nội bộ, xem xét kết quả kiểm tốn và kết quả giám sát từ xa, rà sốt đánh giá hoạt động của BKS, bàn về cơ chế làm việc của BKS với các Văn phịng khu vực và CN, thơng qua báo cáo của BKS đọc trước ĐHĐCĐ năm 2014, đánh giá kết quả tự kiểm tra chấn chỉnh của các Đơn vị trong tồn hệ thống, thảo luận sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, thống nhất kế hoạch Kiểm tốn nội bộ năm 2015. Đại diện BKS tham gia các cuộc họp với HĐQT, tham gia các Hội đồng/ Ban/ủy ban: Ban Phịng chống rửa tiền, ủy ban Kiểm tốn, Ban Chỉ đạo phịng chống tham nhũng và tội phạm, Hội đồng Khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Xử lý rủi ro tổn thất, Ban Chỉ đạo xử lý khủng hoảng, Ban Chỉ đạo ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn.

Theo dõi, chỉ đạo hệ thống Kiểm tốn nội bộ kiểm tra đánh giá tính tn thủ, tình hình hoạt động của các Đơn vị theo kế hoạch được duyệt. Trong năm 2014, hệ thống Kiểm tốn nội bộ đã triển khai kiểm tốn định kỳ và kiểm tốn đột xuất theo chuyên đề tại 72 CN và các PGD trực thuộc, 8 ĐVNV và 2 chuyên đề tại Hội sở, 4 Cơng ty trực thuộc và 2 Đơn vị nước ngồi, thực hiện sốt xét báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của Ngân hàng. Sau mỗi đợt kiểm tốn, hệ thống KTNB đều tổ chức họp để thơng qua báo cáo. Trên cơ sở lắng nghe đối

Theo dõi, chỉ đạo hệ thống Kiểm tốn nội bộ kiểm tra đánh giá tính tn thủ, tình hình hoạt động của các Đơn vị theo kế hoạch được duyệt. Trong năm 2014, hệ thống Kiểm tốn nội bộ đã triển khai kiểm tốn định kỳ và kiểm tốn đột xuất theo chuyên đề tại 72 CN và các PGD trực thuộc, 8 ĐVNV và 2 chuyên đề tại Hội sở, 4 Cơng ty trực thuộc và 2 Đơn vị nước ngồi, thực hiện sốt xét báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của Ngân hàng. Sau mỗi đợt kiểm tốn, hệ thống KTNB đều tổ chức họp để thơng qua báo cáo. Trên cơ sở lắng nghe đối BAN KIỂM SỐT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

85 84

Một phần của tài liệu STB_Baocaothuongnien_2014 (Trang 43)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(131 trang)