Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 2007 đến nay

Một phần của tài liệu Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty cổ phần phú cường jostoco.pdf (Trang 47 - 49)

4. Độ tinh cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn

3.1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 2007 đến nay

Bảng 5: Kết quả hoạt động của công ty từ năm 2007 đến nay

Đơn vị tính: Triệu đồng

2008 - 2007

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 6T/2009 6T/2010

Giá trị

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 320.338 380.408 301.838 129.475 228.783 60.070

2. Các khoản giảm trừ doanh thu - 4.927 664 106 - 4.927

3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 320.338 375.481 301.174 129.369 228.783 55.143

4. Giá vốn hàng bán 288.527 340.061 281.849 120.4936 211.993 51.533

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV 31.810 35.421 19.324 8.876 16.790 3.610

6. Doanh thu hoạt động tài chính 8.564 10.721 20.207 16.277 2.653 2.157

7. Chi phí tài chính 19.889 20.383 20.655 13.5769 5.529 493

Trong đó: Lãi vay phải trả 10.557 15.128 8.017 3.939 5.078 4.571

8. Chi phí bán hàng 10.288 16.809 10.214 2.478 4.997 6.522

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.293 3.040 3.383 3.668 3.020 -253

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh 6.904 5.909 5.278 5.430 5.897 -996

11. Thu nhập khác 6.829 1.792 1.949 1.318 431 -5.037

12. Chi phí khác 3.453 773 33 27 4 -2.679

13. Lợi nhuận khác 3.376 1.018 1.915 1.291 426 -2.358

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10.281 6.926 7.194 6.720 6.323 -3.354

15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành 2.570 1.731 1.798 1.680 1.581 -838

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 7.710 5.195 5.396 5.041 4.742 -2.515

Qua bảng trên ta thấy, doanh thu của công ty qua 3 năm có sự biến động rất

lớn. Năm 2007, theo xu hướng chung của cả nước, tình hình hoạt động của công

ty cũng ổn định. Từ đó, dẫn đến lợi nhuận của công ty cao. Năm 2007, lợi nhuận

của công ty đạt 7.710 triệu đồng. Nguyên nhân lợi nhuận của công ty ổn định là

do đây là năm đầu tiên Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Phú Cường nói riêng, có nhiều cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu và mở

rộng thị trường. Từ đó, sản lượng xuất khẩu của công ty tăng cao, trong khi giá

vốn hàng bán và một số chi phí khác thấp nên lợi nhuận của công ty cao.

Năm 2008, một năm có nhiều biến động trong nền kinh tế thế giới. Nhiều (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

doanh nghiệp bị chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, công ty Phú Cường vẫn giữ được kết quả kinh doanh ổn định. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch

vụ, năm 2008 của công ty đạt khoảng 375.481 triệu đồng tăng khoảng 55.143 triệu đồng (17,21%) so với năm 2007. Việc doanh thu tăng cao là do giá trị xuất

khẩu của công ty tăng cao và doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 25,19%

so với năm trước. Mặc dù doanh thu của công ty tăng nhưng lợi nhuận hoạt động

kinh doanh lại giảm. Nguyên nhân là do, năm 2008 tình hình lạm phát tăng cao

hầu hết các mặt hàng phục vụ cho chế biến đều tăng. Điều đó dẫn đến giá vốn hàng bán tăng cao. Năm 2008, giá vốn hàng bán của công ty tăng 51.533 triệu đồng (17,86%) so với năm 2007. Một nguyên nhân khác là do chi phí bán hàng

tăng cao. Nếu như trong năm 2007 chi phí bán hàng của công ty chỉ khoảng

10.288 triệu đồng thì đến năm 2008 chi phí bán hàng lên đến 16.809 triệu đồng, tăng khoảng 63,4%. Điều này dẫn đến lợi nhuận kế toán trước thuế, giảm 3.354 triệu đồng (32,63%) so với 2007. Vì lợi nhuận kế toán trước thuế giảm nên thuế

TNDN cũng giảm. Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2008 giảm so với năm 2007 rất nhiều, giảm gần 32,6% so với 2007. Đây

chính là tình hình chung của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Năm 2009, do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế, tình hình hoạt động của công ty giảm, công ty đã thu hẹp hoạt động kinh doanh nên doanh thu thuần về bán hàng và CCDV giảm 74.307 triệu đồng (19,79%). Mặc dù doanh thu thuần về bán hàng và CCDV giảm nhưng lợi nhuận trước thuế của

công ty tăng, với giá trị tăng 268 triệu đồng (3,86%). Sự tăng nhẹ này là do giá vốn hàng bán và các chi phí khác giảm mạnh (trừ chi phí quản lý doanh nghiệp

tăng). Cụ thể giá vốn hàng bán giảm 58.211 triệu đồng (17,12%) so với năm

2007, chi phí bán hàng giảm 6.595 triệu đồng (39,24%). Mặc khác lợi nhuận tăng trong năm 2009 còn do doanh thu từ hoạt động tài chính tăng, cụ thể tăng 9.487 triệu đồng (88,49%) so với năm 2008. Như vậy, nhìn chung tình hình hoạt động

kinh doanh của công ty năm 2009 diễn biến rất phức tạp, nhưng hoạt động kinh

doanh của công ty không bị thua lổ, bắt đầu có dấu hiệu tăng lợi nhuận trở lại. Trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của công ty bắt đầu tăng mạnh trở

lại, tăng 99.414 triệu đồng (76,85%). Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận của công ty lại giảm 299 triệu đồng. Nguyên nhân là do, từ đầu năm nay

tình trạng thiếu tôm nguyên liệu dẫn đến giá tôm sú tăng cao. Điều đó dẫn đến

giá vốn hàng bán tăng mạnh, tăng 91,499 triệu đồng (76,85%) so với cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó chi phí bán hàng tăng rất cao, tăng hơn 2 lần so với năm trước. Trong khi giá vốn và chi phí bán hàng tăng thì doanh thu hoạt động tài chính lại giảm mạnh, đã giảm 83,7% so với 6 tháng đầu năm 2009 tương đương

giảm với giá trị 13.623 triệu đồng.

Một phần của tài liệu Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty cổ phần phú cường jostoco.pdf (Trang 47 - 49)