Chỉ tiêu Năm 2012 Năm

Một phần của tài liệu đánh giá tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt 8 – 3 (Trang 91 - 92)

- Trung tâm thương mại: Có chức năng kinh doanh các mặt hàng bông, sợi và các sản phẩm may mặc Tìm kiếm thị trường, mở rộng các đại lý giớ

T Chỉ tiêu Năm 2012 Năm

Chênh lệch

Số tuyệt đối TL (%)

1 Giá vốn hàng bán 157,729,146,362 18,427,154,886 139,301,991,476 755.962 Doanh thu thuần 154,067,992,111 6,805,334,753 147,262,657,35 2 Doanh thu thuần 154,067,992,111 6,805,334,753 147,262,657,35

8

2,163.933 Hàng tồn kho bình quân 22,462,580,243 24,223,171,840 -1,760,591,597 -7.27 3 Hàng tồn kho bình quân 22,462,580,243 24,223,171,840 -1,760,591,597 -7.27 4 Các khoản phải thu ngắn hạn bình quân 98,223,566,564 92,637,182,160 5,586,384,404 6.03 5 Vốn lưu động bình quân 202,901,466,078 230,842,750,700 -27,941,284,622 -12.10 6 VCĐ và TSDH khác bình quân 230,076,332,352 171,099,065,90 0 58,977,266,452 34.47 7 VKD bình quân 433,022,798,099 401,941,816,50 0 31,080,981,599 7.73 Vòng quay hàng tồn kho (vòng) 7.02 0.76 6.26

Kỳ luân chuyển hàng tồn kho (ngày) 51.27 473.23 -421.96 Vòng quay các khoản phải thu (vòng) 1.73 0.08 1.64

Kỳ thu tiền trung bình (ngày) 208.65 4,454.98 -4,246

Vòng quay vốn lưu động (vòng) 0.76 0.03 0.73

Kỳ luân chuyển VLĐ (ngày) 474.11 12,211.51 -11,737.40 Hiệu suất sử dụng VCĐ và TSDH khác (vòng) 0.67 0.04 0.63

Vòng quay tổng VKD (vòng) 0.36 0.02 0.34

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán Công ty TNHH MTV Dệt 8 - 3 năm 2011 và năm 2012

BẢNG 2.10. HỆ SỐ SINH LỜI CÔNG TY TNHH MTV DỆT 8 – 3

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT T

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2011 Chênh lệch

Số tuyệt đối TL (%)

1 Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) -4,146,640,653 86,945,913,340 -91,092,553,993 -104.772 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -7,207,633,543 74,648,900,158 -81,856,533,701 -109.66 2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -7,207,633,543 74,648,900,158 -81,856,533,701 -109.66 3 Lợi nhuận sau thuế -7,207,633,543 68,546,831,651 -75,754,465,194 -110.51 4 Doanh thu thuần 154,067,992,111 6,805,334,752 147,262,657,359 2,163.93 5 VKD bình quân 433,022,798,099 401,941,816,500 31,080,981,599 7.73 6 VCSH bình quân 134,671,569,709 88,478,030,510 46,193,539,199 52.21

Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần (%) -4.68 1,096.92 -1,101.60 Tỷ suất LNST/Doanh thu( ROS) (%) -4.68 1,007.25 -1,011.93 Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (ROAE) (%) -0.96 21.63 -22.59

Tỷ suất LNTT/ VKD (%) -1.66 18.57 -20.24

Tỷ suất LNST/ VKD( ROA) (%) -1.66 17.05 -18.72

Tỷ suất LNST/VCSH (ROE) (%) -5.35 77.47 -82.83

STT Chỉ tiêu 31/12/2012 1/1/2012 Tăng (giảm)

1 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần) 0.76 0.97 -0.212 Hệ số khả năng thanh toán nhanh (lần) 0.67 0.87 -0.20

Một phần của tài liệu đánh giá tình hình tài chính và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt 8 – 3 (Trang 91 - 92)

Tải bản đầy đủ (DOCX)

(93 trang)
w