- Chức năng phân phối
2.3.1. Kết quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2009-2011
Trước khi xem xét đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, bài viết xin được đề cập đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. Qua đó có cái nhìn toàn cảnh về quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty.
STT Chỉ tiêu Đơn vị 2009 2010 2011
1 Sản lượng tiêu thụ (Bông) Yard 11,032,841 12,061,102 13,508,434
Tốc độ tăng % - 109.32 112.00 Trong đó : Bông chần Yard 2,758,210 3,015,275 3,377,109 Bông tấm Yard 8,274,631 9,045,826 10,131,326 Sản lượng tiêu thụ (Đệm ép) Kg 757,724.23 822,969.00 906,414.35 Tốc độ tăng % - 108.61 110.14
Sản lượng tiêu thu (chăn ga gối) Bộ/cái
Trong đó : - Hàng bộ Bộ 5,132 12,230 20,791
Hàng bán lẻ: - chăn Cái 10,556 28,921 44,828
- Ga Cái 16,425 39,837 61,747 - Gối Cái 26,612 45,174 54,209
2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 147,492 157,418 174,608
Tốc độ tăng % - 106.73 110.92
3 Chi phí kinh doanh Tỷ đồng 141,592 150,031 164,944 Tốc độ tăng % - 105.96 109.94 Trong đó: Giá vốn hàng bán Tỷ đồng 126,300 135,778 150,215 Tốc độ tăng % - 107.50 110.63 4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5,900 7,387 9,664 Tốc độ tăng % - 125.21 130.82 5 Tổng tài sản bình quân Tỷ đồng 136,447 131,985 127,287 Tốc độ tăng % - 96.73 96.44 6 Lao động Người 410 380 350 Tốc độ tăng % - 96.73 96.44 7 Thu nhập bình quân Tr.đồng/ng ười 2,180.00 3,052.00 3,662.40 Tốc độ tăng % - 140.00 120.00 8 Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 5,200.00 5,460.00 6,279.00 Tốc độ tăng % - 105.00 115.00
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của Công ty các năm từ 2009-2011)
Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu sau :
+ Về sản lượng bông : Sản lượng tiêu thụ qua các năm 2009-2011 tăng. Năm 2010 sản lượng tăng 9,32% so với năm 2009 ; năm 2011 tăng 12% so với năm 2010. Nguyên nhân chính là do mặt hàng bông tấm của Công ty đang dần chiếm lĩnh thị trường, kể cả thị trường khó tính nhất trong và ngoài nước.
Sản lượng tiêu thụ đệm bông ép và mặt hàng bộ chăn ga gối tăng lên. Do: Thu nhập của người dân tăng, làm cho đời sống người dân ngày càng được nâng cao, dẫn đến nhu cầu sử dụng các sản phẩm cao cấp cũng tăng lên. +Về doanh thu : Trong giai đoạn 2009-2011, doanh thu của Công ty đều tăng sau mỗi năm. Năm 2010 doanh thu tăng 9,926 tỷ đồng, tương đương tăng 6,73% vo với năm 2009 ; năm 2011 con số này là 17,190 tỷ đồng, tương đương 10,92% so với năm 2010.
Nguyên nhân của việc tăng lên do : Doanh nghiệp đã đẩy mạnh công tác bán hàng và quản lý góp phần tháo gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm khi giá thành sản phẩm tăng cao. Mặt dù giá thành sản phẩm tăng nhưng Công ty Poongchin vẫn không bị mất khách, ngoài ra còn có thêm các khách hàng mới, điều này chứng tỏ chất lượng sản phẩm của Công ty tốt, chiến lược kinh doanh của Công ty đang đi đúng hướng, phù hợp với sự phát triển chung của thị trường.
+ Về lợi nhuận : Cũng giống như chỉ tiêu sản lượng và doanh thu, lợi nhuận của Công ty trong giai đoạn này cũng tăng khá cao, cụ thể lợi nhuận trong năm 2010 tăng 25,21% so với năm 2009 ; năm 2011 tăng 30,82% so với năm 2010.
Như vậy, tuy trong các năm gần đây Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng đã có những chính sách hợp lý nhằm kiểm soát chi phí và tăng giá thành sản phẩm, sản lượng tiêu thụ cao nên Công ty đạt lợi nhuận cao như mong muốn.