Đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Một phần của tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty chế biến gỗ pisico đồng an (Trang 32 - 34)

b) Ý nghĩa của việc nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm

4.1 Đánh giá tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

4.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Bảng 4.1: Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh của Công ty Năm 2008 và Năm

2009

ĐVT:VNĐ

Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch

± % DTBH&CCDV 191.275.438.047 129.179.461.153 -62.095.976.894 -32,46 DTTT Về BH&CCDV 191.275.438.047 129.179.461.153 -62.095.976.894 -32,46 GVHB 156.518.773.452 108.560.187.000 -47.958.586.452 -30,64 LNG 34.756.664.595 20.619.274.153 -14.137.390.442 -40,68 DTHĐTC 1.720.857.241 1.872.684.282 151.827.041 8,82 Chi Phí HĐTC 9.324.925.800 3.367.730.611 -5.957.195.189 -63,88 CP BH 19.776.898.041 11.494.960.316 -8.281.937.725 -41,88 CPQLDN 3.028.141.977 2.986.851.014 -41.290.963 -1,36 LN Thuần Từ HĐKD 4.347.556.018 4.642.416.494 294.860.476 6,78 Chi Phí Khác 33.000 66.112.985 66.079.985 200.242 LN Khác (33.000) (66.112.985) (66.079.985) 200.242 LN Trước Thuế 4.347.523.018 4.576.303.509 228.780.491 5,26 TTNDN 558.922.386 512.388.503 -46.533.883 -8,33 LN Sau Thuế 3.788.600.632 4.063.915.006 275.314.374 7,27 Nguồn :Phịng Kế Tốn Qua bảng số liệu ta thấy:

-Về Doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (DTTBH&CCDV) năm 2009 đạt 129.179.461.153 đồng giảm 62.095.976.894 đồng tức là giảm 32,46% so với năm 2008.

-Về Chi Phí

Năm 2009 là năm mà tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty có

Gía vốn hàng bán (GVHB) năm 2009 là 108.560.187.000 đồng giảm 47.958.586.452 đồng tức là giảm 30,64% so với năm 2008.

Chi phí bán hàng(CPBH) năm 2009 là 11.494.960.316 đồng giảm 8.281.937.725 đồng tức là giảm 41,88% so với năm 2008

Chi phí quản lý doanh nghiệp(CPQLDN) năm 2009 là 2.986.851.014 đồng giảm 8.281.937.725 đồng tức là giảm 41,88% so với năm 2008

Sở dĩ doanh thu và chi phí năm 2009 có sự giảm sút đáng kể so với năm 2008 như vậy là do :

• Năm 2009 nước ta chụi ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn

cầu,đặc biệt là những mặt hàng xuất khẩu,trong đó ngành chế biến gỗ xuất khẩu là một điển hình,trong xu thế chung đó quy mơ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty bị thu hẹp,sản lượng gỗ xuất khẩu giảm đi đáng kể.

• Bên cạnh đó sự xuất hiện ngày càng nhiều cơng ty chế biến gỗ có vốn đầu tư

nước ngồi có máy móc cơng nghệ hiện đại cũng như một số công ty chế biến gỗ trong nước đã vươn lên thành tập đoàn lớn là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm ,tạo áp lực lớn bắt buộc công ty phải giảm giá bán là nguyên nhân làm cho doanh thu bán hàng giảm đi đáng kể.Nhưng chúng ta không loại trừ trường hợp cơng ty đã có kế hoạch điều tiết một cách hợp lý các loại chi phí,giảm bớt các chi phí khơng phù hợp cũng như cơng ty đã tìm được nơi cung cấp nguyên liệu với giá rẻ.

Tuy nhiên Về Lợi Nhuận ta thấy có sự gia tăng ngoại trừ lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (LNG VỀ BH&CCDV) là giảm, cụ thể là :

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (LNT từ HĐKD) Năm 2009 đạt 4.642.416.494 đồng tăng 294.860.476 đồng tức là tăng 6,78% so với năm 2008.Ngun nhân là do :Ngồi các loại chi phí giảm đáng kể thì doanh thu hoạt

động tài chính (DTHĐTC) năm 2009 tăng 8,82% so với năm 2008 trong khi đó chi

phí hoạt động tài chính (Chi Phí HĐTC) năm 2009 giảm 63,88% là ngun nhân góp phần làm do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2009 cao hơn năm 2008.

Lợi nhuận sau thuế (LN SAU THUẾ) năm 2009 đạt 4.063.915.006 đồng tăng 275.314.374 đồng tức là tăng 7,27 % là do Lợi nhuận trước thuế (LN TRƯỚC THUẾ) năm 2009 cao hơn năm 2008 là 228.780.491 đồng, bên cạnh đó chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (CP TTNDNHH) năm 2009 thấp hơn năm 2008 là 46.533.883 đồng. là hai nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế năm 2009 cao hơn năm 2008. Qua phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty PISICO-ĐỒNG AN cho thấy tuy lợi nhuận sau thuế năm 2009 cao hơn năm 2008 là dấu hiệu khả quan,tuy nhiên, khi ta đề cập đến chỉ tiêu doanh thu và chi phí thì thấy rằng qui mơ sản xuất kinh doanh của công ty đã bị thu hẹp hay nói cách khác tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty hiệu quả chưa cao.

Một phần của tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty chế biến gỗ pisico đồng an (Trang 32 - 34)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(72 trang)
w