Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Một phần của tài liệu Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần Đay và Kinh doanh tổng hợp Thái Bình (Trang 38 - 41)

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAY VÀ KINH DOANH TỔNG

3.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong 2 năm trở lại đây, tình hình kinh tế của nước ta gặp nhiều khó khăn, song tập thể và cán bộ trong công ty luôn cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn. Sau đây là kết quả hoạt động sản xuất tại công ty trong vài năm gần đây:

Stt Mặt hàng

ĐVT 2006 2007 2008

SL Gtrị Số lg Giá trị SL GT SL GT

1

Bao tải A70 Cái Triệu

đồng 877700 8162.61 977800 9352.4 900000 9455.8

2 Bao tải A70DTV ‘‘ ‘‘ 1835000 1798.3 219000 2244.3 180000 1952.6 3 Bao tải A75TV ‘‘ ‘‘ 3876000 4077.55 397300 4409.7 543200 5232 4 Bao tải A75 ‘‘ ‘‘ 3987000 5422.32 444000 4660.5 900800 10711.9 5 Bao tải A100 ‘‘ ‘‘ 80000 1100 89800 1220.5 41300 564 6 Bao tải A120 ‘‘ ‘‘ 17000 20.5 2000 29 2000 29 7 Bao tải A80 ‘‘ ‘‘ 13000 139.1 15000 160.5 17300 183.2 8 Sợi 1,65 Kg ‘‘ 135000 1400 239212 2468.6 12700 130.8 9 Sợi 2,2 ‘‘ ‘‘ 162000 1668.6 164172 1695.6 9500 100.4 10 Sợi 1,1 ‘‘ ‘‘ 99000 102.96 9917 103.2 14077 143.5 11 Sợi 3,4 + 4 ‘‘ ‘‘ 18000 30.6 1100 18.9 6665 97 12 Sợi 1,5 ‘‘ ‘‘ 26000 283.4 28000 285.4 2000 24 13 Sợi xe 2,3 ‘‘ ‘‘ 304000 386.08 33242 408.1 6511 90.9 14 Thừng ‘‘ ‘‘ 289000 476.85 31499 541.7 53018 926 15 Đay tơ ‘‘ ‘‘ 200 1.38 150 1.1 180 1.32 16 Cúi gia công ‘‘ ‘‘ 1497000 157.185 152336 158.6 139012 180 17 Cúi chặt ‘‘ ‘‘ 26000 260 20000 212.5 77784 915 18 Manh thưa XK ‘‘ ‘‘ 1807000 3108.04 198287 3475.2 235175 4280.5 19 Manh dày XK ‘‘ ‘‘ 300000 4500 300753 4576.6 324641 4869.6 20 Manh khổ 81 ‘‘ ‘‘ 20000 320 37589 601.4 21 Manh tải A100 m ‘‘ 27000 432 450 2.8 506 3.3 Tổng 33847.4 36605. 40492.2

Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm từ 2006-2008

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty ta thấy:kết quả hoạt động kinh doanh tăng qua các năm, năm 2007 tăng 108% so với năm 2006, năm 2008 tăng 110,6% so với năm 2007. Trong năm 2007 kinh tế khá thuận lợi cho việc sản xuât nên tốc độ tăng trưởng của năm 2007 so với năm 2006 là khá cao. Nhưng bước sang năm 2008, kinh tế biến động theo chiều hướng bất lợi cho các doanh nghiệp, lạm phát tăng cao, nguyên liệu trong nước thi khan hiếm mà giá cả lại tăng . Tốc độ tăng trưởng của

năm 2008 so với năm 2007 là 10,6% trên danh nghĩa. Song trên thực tế, cả công ty phải vật lộn với những khó khăn từ thị trường. Tổng doanh thu năm 2008 có tăng hơn so với năm 2007 nhưng so với tốc độ lạm phát có khi lên đến 20% thì sự tăng này chưa phản ánh được sự phát triển trong doanh nghiệp. Xét về bản chất, công ty đã làm ăn có xu hướng chậm lại trong năm 2008. Quay trở lại phần đánh giá nguyên vật liệu trong công ty, chi phí bỏ ra mua nguyên liệu phục vụ sản xuất của năm 2008 ít hơn năm 2007 là 0.908 lần, trong khi đó số lượng sản phẩm mà công ty nhận vào năm 2008 chỉ bằng 0.52 lần so với năm 2007. Với số lượng nguyên liệu nhập về ít hơn so với năm 2007 nhưng khi bán ra với giá cao nên công ty vẫn thu được vốn về. Các sản phẩm là bao tải, các loại sợi được phân bố trong nước. Còn các loại cúi và manh thì đem xuất khẩu. Mục đích của các loại cúi để đựng hàng như là gỗ và các sản phẩm từ gỗ, còn các loại manh thì bao bọc giữ ấm cho cây trồng trong mùa rét. Tính riêng sản lượng xuất khẩu hàng năm thì năm 2007 tăng 105% so với năm 2006, còn năm 2008 tăng 121,2 % so với năm 2007. Điều này chứng tỏ công ty đã và đang chú trọng đến thị trường nước ngoài. Đẩy manh xu hướng xuất khẩu hàng hóa thu ngoại tệ vể cho công ty.

Một số chỉ tiêu khác ngoài kết quả kinh doanh các mặt hàng của công ty như sau:

Bảng 8: Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh của công ty

Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008

Tổng doanh thu Trđồng 33847 36605 36895.2 Tổng doanh thu nội địa “ 23693 244892 24720 Tổng doanh thu từ xuất khẩu “ 10154 11713 12175.2 Tổng nộp ngân sách “ 1150 1200 1562

Đầu tư mới “ 1525 1600 2212

Tổng lợi nhuận “ 1725 1850 2120 Thu nhập bình quân/đầu người “ 1.2 1.325 1.5

Số đơn hàng xuất khẩu Cái 12 12 14

Nguồn: Phòng tài chính kế toán của công ty cổ phần Đay và KDTH TB

Nhìn vào bảng trên ta thấy, công ty có dành ra một khoản đầu tư mới xấp xỉ bằng tổng lợi nhuận thu về cho công ty. Các khoản đầu tư mới của công ty hầu như tham gia vào quá trình dịch vụ hơn là mở rộng quy mô của sản phẩm truyền thống là đay và các sản phẩm tử đay. Tổng lợi nhuận gia tăng hàng năm, đồng nghĩa với việc công ty đang làm ăn có hiệu quả. Nhìn chung, mức lương của công nhân tương đối ổn định. Nguyên nhân là do số công nhân tại nhà máy không nhiều khoảng gần 400 công nhân, hầu hết là những công nhân đã từng làm việc lâu năm và có tay nghề ổn định. Bên cạnh đó, số công nhân tại làng nghề thì được truyền lại kinh nghiệm tiếp tục sản xuất các sản phẩm manh thưa cho công ty.

Mỗi năm lượng bán hàng trong nước chiếm khoảng 60-70% tổng sản phẩm của công ty, phần còn lại là xuất khẩu. Sản lượng xuất khẩu trong các năm 2006, 2007, 2008 lần lượt là 23.71%; 23.01% và 25.3%. Tính trung bình số đơn hàng xuất khẩu mỗi tháng xuất khẩu một lần, mỗi lần giao động từ 3-5 công-te-nơ hàng.

Đánh giá chung về công ty: Trong mấy năm trở lại đây, tuy tình hình kinh tế không ngừng biến động nhưng công ty Cổ phần Đay và KDTH Thái Bình vẫn hoạt động tương đối hiệu quả. Trước những thách thức và khó khăn, công ty đã tìm ra cho mình những cơ hội để tiếp tục tồn tại và phát triển. Để có được những kết quả như thế phải kể đến phần to lớn của phòng kế hoạch tại công ty, một trong những người đầu tiên của quá trình sản xuất. Cụ thể như thế nào, ta đi vào phân tích ở phần sau đây.

Một phần của tài liệu Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty cổ phần Đay và Kinh doanh tổng hợp Thái Bình (Trang 38 - 41)