Kết quả hoạt động kinh doanh năm

Một phần của tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách.doc (Trang 45 - 50)

L: Lơng tháng của một ngời tính theo quy định của Công ty

2.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh năm

Bảng 2.6 Bảng cân đối kế toán năm 2007, 2008

ĐVT: Đồng

tài sản Năm 2007 Năm 2008

A.Tài sản ngắn hạn 22,599,175,899 33,365,653,401

I.Tiền và tơng đơng tiền 5,302,171,575 11,240,139,790

1.Tiền 5,302,171,575 11,240,139,790

2.Các khoản tơng đơng tiền - -

II.Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn 2,600,000,000 3,120,000,000

Đầu t ngắn hạn 2,600,000,000 3,120,000,000

III.Các khoản phải thu ngắn hạn 13,028,502,632 15,177,521,191

1.Phải thu khách hàng 12,810,118,207 13,984,381,537 2.Trả trớc cho ngời bán 153,647,640 - 3.Các khoản phải thu khác 441,829,515 1,212,632,894 4.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (377,092,730) (19,493,240)

IV.Hàng tồn kho 564,556,799 466,712,971

1.Nguyên liệu, vật liệu 363,495,498 343,583,313 2.Công cụ dụng cụ 201,061,301 123,129,658

V.Tài sản ngắn hạn khác 1,103,944,893 3,361,279,449

1.Thuế giá trị gia tăng đợc khấu trừ 110,705,626 - 2.Thuế và các khoản phải thu Nhà nớc 208,000,001 14,822,359 3.Tài sản ngắn hạn khác 785,239,266 3,346,457,090

b.Tài sản dài hạn 84,508,318,203 95,223,272,773

I.Các khoản phải thu dài hạn - -

II.Tài sản cố định 78,405,472,363 86,279,664,073

1.Tài sản cố định hữu hình 78,254,019,952 85,846,778,101 - Nguyên giá 143,203,570,558 166,252,681,208 - Giá trị hao mòn lũy kế (64,949,550,606) (80,405,903,107) 2.Tài sản cố định vô hình 18,564,000 6,777,334 - Nguyên giá 35,360,000 35,360,000 - Giá trị hao mòn lũy kế (16,796,000) (28,582,666) 3.Chi phí XDCB dở dang 132,888,411 426,108,639

III.Các khoản đầu t tài chính dài hạn 6,032,000,000 8,840,000,000

Đầu t dài hạn khác 6,032,000,000 8,840,000,000

IV.Tài sản dài hạn khác 70,845,840 103,608,700

Chi phí trả trớc dài hạn 70,845,840 103,608,700

Cộng tài sản 107,107,494,102 128,588,926,174

nguồn vốn Năm 2007 Năm 2008

a.Nợ phải trả 40,631,645,974 41,700,920,721

1.Vay và nợ ngắn hạn - - 2.Phải trả ngời bán 8,156,538,790 12,534,176,765 3.Ngời mua trả tiền trớc 32,421,390 33,812,501 4.Thuế và khoản phải nộp Nhà nớc 127,736,366 329,027,175 5.Phải trả ngời lao động 3,090,293,768 4,854,842,508 6.Chi phí phải trả 1,061,271,673 368,253,891 7.Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD - - 8.Khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 256,899,583 6,718,637,319 9.Dự phòng phải trả ngắn hạn - -

II.Nợ dài hạn 27,906,484,404 16,862,170,563

1.Vay và nợ dài hạn 27,562,636,046 16,518,322,205 2.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - - 3.Dự phòng trợ cấp mất việc làm 343,848,358 343,848,358 4.Dự phòng phải trả dài hạn - -

b.Vốn chủ sở hữu 66,475,848,128 86,888,005,453

I.Vốn chủ sở hữu 66,132,338,892 86,284,418,335

1.Vốn đầu t của chủ sở hữu 54,600,000,000 54,600,000,000 2.Thặng d vốn cổ phần - - 3.Vốn khác của chủ sở hữu - - 4.Cổ phiếu quỹ - - 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - 6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - 7.Quỹ đầu t phát triển - 2,461,520,126 8.Quỹ dự phòng tài chính 1,884,656,800 2,681,405,135 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - 10.Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 9,647,682,092 26,541,493,075 11.Nguồn vốn đầu t xây dựng cơ bản - -

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác 343,509,236 603,587,117

1.Quỹ khen thởng, phúc lợi 343,509,236 603,587,117 2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - -

Cộng nguồn vốn 107,107,494,102 128,588,926,174

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007, 2008

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008

Doanh thu cung cấp hàng hoá và dịch vụ 75,937,003,343

102,119,200,3 93

Các khoản giảm trừ doanh thu - -

Doanh thu thuần từ hàng hoá và dịch vụ 75,937,003,343 102,119,200,393 Giá vốn hàng bán và dịch vụ 52,586,117,764 60,164,585,330

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 23,350,885,579

41,954,615,0 63 Doanh thu hoạt động tài chính 654,036,628 3,232,937,392 Chi phí tài chính 2,558,836,654 3,562,813,598 Trong đó: Chi phí lãi vay 2,328,822,283 1,630,364,813 Chi phí bán hàng

-

- Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,953,619,809 7,227,711,689

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 15,492,465,743 34,386,627,167 Thu nhập khác 1,465,372,523 1,527,353,801 Chi phí khác 1,032,959,56 3 1,291,747,0 51 Lợi nhuận khác 432,412,960 235,606,750

Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 15,924,878,703 34,622,233,917 Chi phí thuế TNDN hiện hành * - 3,179,483,641 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

-

-

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15,924,878,703 31,442,750,276

Chú thích:

(*) Theo quy định tại thông t số 128/2003/TT- BTC ngày 22/12/2003, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho Công ty là 20% tính trên thu nhập chịu thuế trong mời năm kể từ khi đợc cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Công ty đợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm kể từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 05 năm tiếp theo theo các quy định về u đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty đã đăng kí năm đầu tiên đợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là năm 2006 và năm thứ hai đợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là năm 2007. Năm 2008 là năm thứ năm (5) Công ty đợc hởng u đãi giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá.

Theo quy định tại thông t 03/2009/TT- BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009, Công ty đợc giảm tiếp 30% tính trên số thuế còn lại phải nộp sau khi đã trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp đợc u đãi của quý IV năm 2008 (áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Bảng 2.7 Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản của Công ty năm 2007, 2008 Chỉ tiêu ĐVT 2007 2008 2008/2007 SốTĐ % Tổng SL Tấn 1,969,020.5 2,408,581 439,560.5 22.32 Tổng CBCNV Ngời 669 748 79 11.81 Doanh thu Đồng 78,056,412,493 106,879,491,585 28,823,079,092 36.9 Chi phí Đồng 62,131,533,791 72,246,857,668 10,115,323,877 16.3 Lãi,lỗ Đồng 15,924,878,703 34,632,633,917 18,707,755,215 117.5 ( Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp 2009).

Theo kết quả của bảng trên, ta thấy tổng sản lợng hàng hoá thông qua cảng mấy năm qua đều tăng, năm sau tăng cao hơn năm trớc. Cụ thể, sản lợng năm 2008 cao hơn năm 2007 là 439,560.5 tấn, tơng đơng với tốc độ tăng là 22.32%.

Tốc độ tăng doanh thu cũng rất khả quan, năm 2008 so với 2007 là 36.9%, t- ơng đơng với 28,823,079,092 đồng. Trong năm qua, doanh nghiệp đã thực hiện những kế hoạch làm giảm chi phí nh đầu t vào trang thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm đợc nhiều chi phí khác nh chi phi quản lý, chi phí lao động, chi phí thuê ngoài . Do vậy, tốc độ tăng lợi nhuận của doanh nghiệp tăng cao hơn tốc độ tăng của doanh thu. Cụ thể, tốc độ tăng lợi nhuận của năm 2008 so với năm 2007 là 117.5%, tơng đơng với số tiền là 18,707,755,215 đồng.

Một phần của tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Vật Cách.doc (Trang 45 - 50)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(80 trang)
w