Thực trạng cân đối ngân sách tỉnh Kiên Giang

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh kiên giang giai đoạn 2015 2020 (Trang 59 - 60)

- Đánh giá kết quả chi so với dự toán chi NSĐP tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010

2.2.2. Thực trạng cân đối ngân sách tỉnh Kiên Giang

2T

Nguyên tắc cân đối NSNN được quy định tại Điều 8 Luật NSNN năm 2002: "Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc tổng số thu từ thuế, phí, lệ phí phải lớn hơn tổng số chi thường xuyên và góp phần tích luỹ ngày càng cao vào chi đầu tư phát triển; trường hợp còn bội chi, thì số bội chi phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển, tiến tới cân bằng thu, chi ngân sách".Kết quả cân đối NS của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2014 được thể hiện qua bảng 2.10

Bảng 2.10: Cân đối thu - chi và xử lý kết dư NSĐPTỉnh Kiên Giangtừ năm

2010 - 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

STT NỘI DUNG NĂM

2010 2011 2012 2013 2014

1 Tổng thu 6.109.149 8.033.287 10.772.618 12.085.569 12.360.515 2 Tổng chi 5.583.326 7.522.565 10.249.933 11.673.482 12.254.032

3 Kết dư 525.823 510.722 522.685 412.087 106.483

(Nguồn số liệu: Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang). 2T

Từ bảng 2.10 ta thấy: Cân đối ngân sách hàng năm (từ năm 2010 đến năm 2014) đều có kết dư. Cụ thể: năm 2010 có số kết dư NS cao nhất là 525.823 triệu đồng, năm 2014 có số kết dư NS thấp nhất trong giai đoạn 2010 - 2014 là 106.483

triệu đồng, bình quân số kết dư NS của giai đoạn 2010 - 2014 là 415.560 triệu đồng. Theo quy định tại Điều 63 Luật NSNN năm 2002, Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được trích 50% chuyển vào quỹ dự trữ tài chính, 50% chuyển vào ngân sách năm sau, nếu quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn thì chuyển số còn lại vào thu ngân sách năm sau. Kết dư ngân sách các cấp khác(huyện, xã) ở địa phương được chuyển vào thu ngân sách năm sau.

2T

Một số nội dung đánh giá hiệu quả quản lý NSNN tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2010 - 2014:

52

Bảng 2.11: Các tiêu chí quản lý NSNN Tỉnh Kiên Giang từ năm 2010 - 2014

TT NỘI DUNG ĐVT NĂM

2010 2011 2012 2013 2014

1 Tốc độ tăng GDP % 12,05 11,90 11,80 9,40 9,50 2 GDP bình quân đầu người Tr.đồng 25,457 26,146 26,704 29,040 33,168 2 GDP bình quân đầu người Tr.đồng 25,457 26,146 26,704 29,040 33,168 3 Thu Ngân sách Tr.đồng 6.109.149 8.033.287 10.772.618 12.085.569 12.360.515 4 Tốc độ tăng thu NS % 9,66 31,50 34,10 12,19 2,27 5 Tỷ lệ động viên GDP vào thu NS % 7,04 7,77 9,76 10,61 9,16 6 Tỷ lệ hộ nghèo % 8,84 7,23 5,73 4,73 3,58

(Nguồn số liệu: Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang). 2T

Từ bảng 2.11 cho ta thấy:

2T

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2014 đạt

10,93%/năm.

2T

- GDP bình quân đầu người mỗi năm đều tăng, năm sau tăng cao hơn năm trước, cụ thể: năm 2010: 25,457 triệu đồng đến năm 2014 đạt 33,168 triệu đồng, tăng 130,29% so với năm 2010.

2T

- Thu ngân sách mỗi năm đều tăng, đáp ứng yêu cầu chi ngân sách phát triển kinh tế địa phương. Thu ngân sách năm 2010 đạt 6.109.149 triệu đồng, đến năm 2014 đạt 12.360.515 triệu đồng, tăng 202,33% so với năm 2010.

2T

- Tốc độ thu ngân sách hàng năm đều tăng, bình quân giai đoạn 2010 - 2014

tăng 16,01%/năm.

2T

- Tỷ lệ động viên GDP vào ngân sách bình quân giai đoạn 2010 - 2014 đạt

8,87%.

2T

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, từ 8,84% năm 2010 xuống 3,58% vào năm 2014, giảm 249,93% so với năm 2010.

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh kiên giang giai đoạn 2015 2020 (Trang 59 - 60)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(90 trang)