Tình hình đầu t vào tài sản cố định

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xi măng sài sơn (Trang 50 - 52)

Việc đầu t mua sắm tài sản cố định đúng mục đích, đúng hớng có ý nghĩa lớn đối với hiệu quả sử dụng vốn cố định. Qua tình hình tài sản cố định đợc trình bày ở Bảng số 08, có thể thấy:

Nguyên giá tài sản cố định đang sử dụng đầu năm 2008 là 44.790,7 triệu đồng và tăng thêm 5.887,1 triệu đồng lên 50.677,8 vào cuối năm, với tỷ lệ tăng là 13,14%. Cho thấy năm vừa qua Công ty đã đầu t vào công nghệ sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất.

Trong các năm gần đây Công ty không có tài sản cố định cha cần dùng và tài sản cố định không sử dụng chờ thanh lý, chứng tỏ Công ty đã đầu t đúng hớng vào tài sản cố định, giảm đợc các chi phí liên quan đến bảo quản, chi phí hao mòn vô hình của tài sản cố định cha sử dụng.

Tình hình tài sản cố định của Công ty trong năm 2008 cụ thể nh sau:

-Nhà cửa, vật kiến trúc có nguyên giá ở đầu năm là 17.963,1 triệu đồng và không có sự biến động tăng, giảm nào trong năm, nhng tỷ trọng của nó lại giảm từ 40,10% ở đầu năm xuống còn 35,45% vào cuối năm. Nguyên nhân là do trong năm tổng nguyên giá tài sản cố định tăng, mà nguyên giá nhà cửa, vật kiến trúc lại không tăng, tất yếu dẫn đến tỷ trọng giảm vào cuối năm.

-Máy móc, thiết bị chiếm tỷ trọng 48,99% trong tổng nguyên giá tài sản cố định của Công ty vào đầu năm 2008, tăng tỷ trọng lên 54,91% vào cuối năm. Do trong năm 2008 Công ty đã mua thêm máy móc thiết bị với tổng nguyên giá là 5.946 triệu đồng và thanh lý, nhợng bán tài sản không còn giá

Bảng số 08: cơ cấu tài sản cố định của công ty năm 2007-2008

Đơn vị : VN Đồng

stt Chỉ tiêu 01/01/2008 31/12/08 Chênh lệch

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ lệ Tỷ trọng (%)

1 2 3 4 5 6= (4)-(2) 7=(6)/(2) 8=(5)-(3)

I Tài sản cố định đang dùng 44.790.782.986 100 50.677.848.707 100 5.887.065.721 13,14 0

1 Nhà cửa vật kiến trúc 17.963.166.278 40,10 17.963.166.278 35,45 0 0 -4,66

2 Máy móc thiết bị 21.941.700.484 48,99 27.828.766.205 54,91 5.887.065.721 26,83 5,93

3 Phơng tiện vận tải 4.409.759.467 9,85 4.409.759.467 8,70 0 0 -1,14

4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 81.843.053 0,18 81.843.053 0,16 0 0 -0,02

5 Tài sản cố định khác 394.313.704 0,88 394.313.704 0,78 0 0 -0,10

II Tài sản cố định cha sử dụng - - - - - - - III Tài sản cố định không cần dùng, chờ thanh lý - - - - - - -

trị sử dụng với nguyên giá là 59 triệu đồng, tổng hợp lại vào cuối năm 2008 tổng nguyên giá máy móc thiết bị tăng 5.887 triệu đồng với tỷ lệ tăng 26,83% và làm tỷ trọng tăng thêm 5,93%. Đây là quyết định đầu t đúng đắn, vì nhu cầu về sản phẩm của Công ty vẫn rất lớn và nhiều thời điểm Công ty đã không đáp ứng đợc nhu cầu của ngời tiêu dùng, bỏ lỡ mất cơ hội tăng thêm doanh thu và lợi nhuận.

- Phơng tiện vận tải không tăng trong năm, vì vậy tỷ trọng của nó trong tổng tài sản cố định đã giảm 1,14%, từ 9,85% ở đầu năm, còn 8,70% vào cuối năm.

- Thiết bị, dụng cụ quản lý và Tài sản cố định khác không có gì thay đổi so với đầu năm. Không những thế, Công ty còn duy trì một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng tài sản cố định, vì vậy đã giảm đợc các chi phí cho công tác quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Nhìn chung mọi tài sản của Công ty không có sự thay đổi lớn, chỉ có máy móc thiết bị là tăng lên, trong khi đó tất cả các khoản khác đều giữ nguyên, cho thấy mục tiêu của Công ty là mở rộng quy mô sản xuất, không để chi phí phát sinh thêm.

Một phần của tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xi măng sài sơn (Trang 50 - 52)