gian qua (2004-2006)
Trước đây do mới mua lại nh à xưởng của đơn vị cũ đã giải thể nên máy móc mặt bằng nhà xưởng của Công ty còn mang tính chắp vá, quy mô nhỏ không thu hút được sự chú ý của khách h àng nước ngoài. Đa số máy móc cũ kỹ lạc hậu nhất là máy móc chuyên dùng, kho lạnh không đủ tiêu chuẩn sản xuất với quy mô lớn. Nhưng từ khi được cổ phần hóa thì Công ty đã trang bị lại toàn bộ dây chuyền sản xuất và xây mới lại hệ thống kho lạnh, chỉ có kho lạnh 70 tấn l à được giữ lại để nâng cấp. Trong năm 2001-2002 Công ty có sự đầu tư rất lớn xây dựng mới toàn bộ hai kho lạnh 150 tấn và 350 tấn, đầu tư mua mới hai dây chuyền IQF thẳng v à đứng xoắn, lắp đặt hai dây chuyền nhặt đầu tôm s ơ chế A1, hệ thống tự cấp đông Block và tụ gió. Tại xưởng chế biến đã lắp hệ thống máy quay camera gián tiếp theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự đầu t ư theo chiều sâu như vậy nên trước đây Công ty chỉ chủ yếu sản xuất s ơ chế nhưng đến thời điểm hiện tại thì chủ yếu sản xuất tinh chế. 90% hàng của Công ty xuất sang thị tr ường Châu Âu được Nafi cấp Code, sản phẩm của Công ty đã xuất hiện tại các siêu thị, nhà hàng Nhật, Mỹ, EU… là những thị trường khó tính hàng đầu thế giới.
Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Chênh lệch
2005/2004 2006/2005
Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
+/- % +/- % Tổng doanh thu 207.986.597.549 237.846.236.632 130.866.203.318 29.859.639.083 14,36 - 106.980.033.314 -44,98 Trong đó:DTXK 198.239.054.207 224.288.983.956 120.575.091.219 26.049.929.749 13,14 - 103.713.892.737 -78,40 Doanh thu thuần 207.938.023.413 237.846.236.632 130.866.203.318 29.908.213.219 14,38 -
106.980.033.314 -44,98 Giá vốn hàng bán 192.728.362.426 221.516.121.486 118.180.896.056 28.787.759.060 14,94 - 103.335.135.430 -46,65 Lợi nhuận gộp 15.209.660.987 16.330.115.146 12.685.307.262 1.120.454.159 7,37 -3.644.807.884 -22,32 Doanh thu từ HĐTC 437.153.260 468.662.656 689.616.137 31.509.396 7,21 220.953.481 47,15 Chi phí tài chính 3.501.832.722 4.865.320.546 5.022.584.743 1.363.487.824 38,94 157.264.197 3,23 Chi phí bán hàng 9.148.069.205 8.613.189.499 5.031.524.485 -534.879.706 -5,85 -3.581.665.041 -41,58 Chi phí QLDN 2.447.291.694 3.284.399.383 2.990.693.518 801.107.689 32,73 -293.705.865 -7,93 Lợi nhuận từ HĐKD 549.620.626 35.868.374 330.120.653 -513.752.252 -93,47 294.252.279 820,37 Thu nhập khác 1.538.312.323 580.469.558 106.133.450 -957.842.765 -62,27 -474.336.108 -81,72 Chi phí khác 1.715.607.306 506.527.692 102.209.866 -1.209.079.614 -70,48 -404.317.286 -79,82 Lợi nhuận khác 177.294.983 73.941.866 3.923.584 251.236.849 141,71 -70.018.282 -94,69
Lợi nhuận trước thuế 372.325.643 109.810.240 334.044.237 -262.515.403 -70,51 234.233.997 213,31
Thuế thu nhập DN 28.855.238 24.948.008 55.369.687 -3.907.230 -13,54 30.421.679 121,94
Lợi nhuận sau thuế 343.470.450 84.862.232 278.674.550 -258.608.173 -75,29 193.812.318 228,38
Nhận xét:
Nhìn chung trong những năm qua việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn Công ty vẫn đóng góp vào ngân sách của Nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương với thu nhập ổn định.
- Qua bảng phân tích ta thấy tổng doanh thu của Công ty liên tục biến động qua các năm. Cụ thể năm 2004 doanh thu đạt 207.986.597.549 VND, năm 2005 tăng cao, đạt tới 237.846.236.632 VND tăng 29.859.639.083 VND tương đương tăng 14,36% nhưng t ới năm 2006 thì doanh thu lại giảm mạnh, giảm 106.980.033.314 VND tương đương gi ảm 44,98%.
Nguyên nhân:
+ Do trong năm 2005 Công ty ti ến hành đầu tư máy móc thiết bị nên công suất sản xuất của Công ty tăng l ên. Sang năm 2006 tình hình thị trường nguyên liệu đầu vào của Công ty gặp nhiều khó khăn. Nguyên liệu tôm sú là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Công ty tại thị tr ường Nhật và Mỹ, chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhưng tại miền Trung rất hiếm, mặt khác do ng ười dân chuyển đổi qua nuôi tôm thẻ về phía Công ty chưa có khách hàng nên đã ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu năm 2006.
+ Thị trường Mỹ, một trong những bạn hàng nhập khẩu quen thuộc thì Công ty vẫn chưa thâm nhập lại được do ảnh hưởng của việc đóng Bond buộc Công ty phải chuyển hướng sang các thị trường khác. Một khi vào thị trường mới Công ty đều phải có sự xem xét về quan hệ đối tác, tập quán tiêu dùng và nhất là khả năng thanh toán của khách hàng có đủtin cậy hay không. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến doanh thu xuất khẩu năm 2006 giảm mạnh.
- Từ khi thành lập Công ty vẫn làm ăn có lãi và trang trải đủ chi phí và chia lãi cho cổ đông. Tuy nhiên trong những năm qua lợi nhuận của Công ty cũng có sự biến động. Năm 2004 lợi nhuận sau thuế l à 343.470.450 VND, năm 2005 gi ảm còn
84.862.232 VND, đến năm 2006 lợi nhuận có tăng h ơn đạt được 278.674.550 VND, nhưng nhìn chung là còn thấp.
Nguyên nhân:
Sở dĩ lợi nhuận của Công ty trong những năm qua có xu h ướng giảm là do mức độ cạnh tranh giữa các Công ty chế biến xuất khẩu thủy sản ngày một gay gắt. Tình hình tuyển dụng lao động ngày càng khó khăn. Chi phí thu mua nguyên li ệu; chi phí về lao động và nguyên liệu tăng hơn trước. Ngoài ra do tình hình xuất khẩu thủy sản trên thế giới trong những năm qua gặp nhiều biến động:
+ Nhiều thị trường tiêu thụ lớn, các tập đoàn, công ty, hệ thống siêu thị lớn (EU, Nhật, Bắc Mỹ, Hàn Quốc…) đồng loạt tăng c ường yêu cầu về kiểm tra dư lượng kháng sinh, hóa chất, truy nguyên nguồn gốc và yêu cầu về nguồn cung cấp thủy sản bền vững, có chứng nhận MSC.
+ Nhật Bản đã có nhiều thay đổi về quy định kiểm tra chất l ượng đối với thủy sản nhập khẩu, đặc biệt yêu cầu đối với dư lượng hóa chất và kháng sinh cấm, gây nhiều khó khăn cho các nhà xuất khẩu. Đã có một số nhà chế biến Việt Nam bị kiểm tra 100% lô hàng xuất sang Nhật.
+ Các thị trường lớn như Mỹ và Nhật tăng nhập khẩu các sản phẩm chế biến sẵn, hàm lượng giá trị gia tăng cao, giảm nhập khẩu thủy sản nguyên liệu đông lạnh block và trả giá thấp.
+ Một số đối thủ của Việt Nam nh ư Thái Lan, Indonesia, Trung Qu ốc đều có mức tăng nuôi trồng thủy sản khá cao n ên đãđẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường lớn: Thái Lan đạt 520.000 tấn tôm, tăng 25% xuất khẩu, Indonesia đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Nhật do đó được hưởng miễn thuế trong 3- 5 năm tới, trong khi đó tình hình nhập khẩu tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, EU, Italia… không tăng nhiều.
- Giá vốn hàng bán của Công ty năm 2005 tăng 28.787.759.060 VNĐ so với năm 2004 tương ứng tăng 14,94% làm cho lợi nhuận gộp năm 2005 tăng
1.120.454.159 VNĐ tương ứng tăng 7,37%. Sang năm 2006 giá vốn hàng bán của Công ty giảm 46,65% so với năm 2005 làm cho lợi nhuận gộp của Công ty năm 2006 giảm 3.644.807.884 tương đương giảm 22,32%
- Doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty năm 2005 l à 468.662.656 VNĐ tăng 31.509.396 VNĐ so v ới năm 2004 tương đương tăng 7,21%. Năm 2006 doang thu từ hoạt động tài chính tăng 220.953.481 VNĐ so v ới năm 2005 đạt 689.616.137 VNĐ tăng 47,15%.
- Chi phí bán hàng của Công ty trong những năm qua giảm đang kể. Năm 2004 chi phí dành cho công tác bán hàng hết 9.148.069.205 VNĐ nh ưng sang năm 2005 đã giảm 534.879.706 VNĐ t ương ứng giảm 5,85% và đến năm 2006 chi phí bán hàng chỉ còn hết 5.031.524.485 VNĐ, giả m 3.581.665.041 VNĐ tương ứng giảm 441,58% so với năm 2005.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2005 tăng 32,73% so với năm 2004 nh ưng sang năm 2006 cũng được cắt giảm xuống còn 2.990.693.518 VNĐ tương ứng giảm 7,93% so với năm 2005.
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2005 giảm 93,47% so với năm 2004 nhưng sang năm 2006 l ợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 820,37% nguyên nhân là do chi phí khác của Công ty năm 2006 giảm 79,82%.