NHỮNG TỒN TẠI, KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TY

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư xây DỰNG PHÁT TRIỂN hậu GIANG – QUÝ hải (Trang 89)

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ 2011-2013 vừa qua ta thấy mặc dù công ty đã có những bƣớc tiến, phát triển ngày càng ổn định nhƣ việc lợi nhuận tăng nhanh qua từng năm, nguồn vốn, tài sản cũng tăng theo…Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số mặt tồn tại của công ty. Cụ thể nhƣ sau:

Việc giá vốn hàng báng của công ty tăng nhanh qua các năm và tốc độ gia tăng là rất lớn (năm 2012 tốc độ gia tăng của giá vốn hàng bán là 215,49%) là một điều cho thấy công ty chƣa thật sự hiệu quả trong việc giảm chi phí hoạt động của mình.

Trong các năm qua ta nhận thấy trong hoạt động kinh doanh của mình thì khoản chi phí phát sinh khác của công ty tƣơng đối cao, nó chiếm một phần trong chi phí của công ty, do đó làm giảm lợi nhuận của công ty. Và các khoản mục chi phí khác ngày càng tăng làm ảnh hƣởng ngày càng nhiều đến lợi nhuận.

Trong cơ cấu doanh thu của mình thì lĩnh vực thi công xây dựng luôn chiếm tỷ trọng cao, do đó lợi nhuận cũng vì thế tăng qua các năm. Nhƣng việc công ty trong một năm chỉ thi công vài công trình là một điều đáng lo lắng, dẫu biết rằng giá trị của các công trình là rất lớn, tuy nhiên nếu nhƣ công ty không thi công các công trình lớn thì việc công ty sẽ thất bại trong hoạt động kinh doanh của mình là một điều tất yếu.

Khả năng thanh toán tiền mặt của công ty chƣa thật sự tốt, ta thấy hệ số thanh toán tiền mặt của công ty năm 2011 chỉ là 0,01 năm 2012 0,02 năm 2013 là 0,01 rất nhỏ, do đó sẽ là những bất lợi cho công ty nếu không có biện pháp tháo gỡ.

Có thể nói công ty chƣa sử dụng tài sản lƣu động của mình một cách có hiệu quả. Bằng chứng là việc vòng quay tài sản lƣu động rất thấp và luôn nhỏ hơn 1 từ 2011-2013, nó cho thấy công ty sẽ gặp khó cho việc chi trả những khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lƣu động của mình.

79

Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty thấp trong khi nợ ngắn hạn lại cao điển hình nhƣ năm 2013, trong khi nguồn vốn chủ sở hữu là 20.663.576 ngàn đồng trong khi nợ ngắn hạn lên đến 120.686.415 ngàn đồng. Do đó công ty cần có những biện pháp tăng nguồn vốn của mình.

Số lƣợng công trình thi công tƣơng đối ít (từ năm 2011-2013 công ty chỉ thi công tổng cộng 7 công trình) do thị trƣờng hoạt động của công ty chủ yếu là ở Hậu Giang và Phú Quốc, do đó công ty nên tìm kiếm các thị trƣờng ở các tỉnh khác, mở rộng phạm vi kinh doanh của mình.

Công ty hoạt động tài chính không hiệu quả, biểu hiện rõ khi lợi nhuận từ hoạt động tài chính từ năm 2011-2013 đều không tốt, năm 2011 lợi nhuận là -76.324 ngàn đồng, năm 2012 là -862.636, năm 2013 là -20.317. Trong khi chi phí tài chính rất lớn thì doanh thu từ hoạt động tài chính lại ngày càng thấp, do đó đây là một điều đáng quan tâm của công ty. Cần phải có những biện pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn này cho công ty.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN đầu tư xây DỰNG PHÁT TRIỂN hậu GIANG – QUÝ hải (Trang 89)