KÊ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (Trang 83)

TRIỂN

- Giá trị đầu tư 106 Đ 790.000 210.000 210.000 130.000 120.000 120.000

- Quy ra USD Triệu USD 49,38 13,13 13,13 8,13 7,50 7,50

3. Mục tiêu ngắn hạn

Trong giai đoạn 2009- 2010 Công ty có những mục tiêu sau:

• Về công tác tổ chức và phát triển doanh nghiệp: Xây dựng và phát triển Công ty theo hướng trở thành Công ty mạnh, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- con với chuyên ngành chính là: Xây dựng các công trình ngầm, khoan nổ mìn, khoan phun xi măng trong các dự án thủy điện, thuỷ lợi, giao thông, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng.

• Thực hiện tốt các hợp đồng xây lắp đã và sẽ ký kết trong giai đoạn 2006- 2010, đặc biệt là hợp đồng xây lắp các dự án thuỷ điện Sơn La, Huội Quảng, Nậm Chiến 1, Sêkaman 1, Sêkaman 3, Đồng Nai 4…

• Về công tác đầu tư: Tập trung đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công để hoàn thành tốt các hợp đồng xây lắp. Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực mới có tiềm năng như: sản xuất kinh doanh điện thương phẩm, khai thác và chế biến khoáng sản, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị và công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, trồng cây công nghiệp…

• Đảm bảo đủ vốn cho công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư: đa hạng hoá kênh huy động vốn cho các dự án như: huy động vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, vốn huy động từ cá doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên…

• Đào tạo và phát triển nguồn lực con người mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ học vấn và tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập…

• Ứng dụng các thành tựu về khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý, điều hành,thiết kế và thi công. Đặc biệt tập trung nghiên cứu công nghệ thi công hầm trong đất, hầm giao thông trong thành phố để sẵn sàng nhận thầu hoặc tham gia liên doanh đầu thầu các công trình giao thông ngầm tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bảng 11 : Các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu 2009-2010

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch

năm 2009

Kế hoạch Năm 2010

I TỔNG GÍA TRỊ SXKD 106 Đ 750.000 835.000

- Quy ra USD Triệu USD 46,88 52,19

- Tốc độ tăng trưởng % 10,65 11,35

III KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

1 Doanh thu 106 Đ 681.818 759.091

- Quy ra USD Triệu USD 42,61 47,44

2 Lợi nhuận trước thuế 106 Đ 68.778 80.699

3 Tỷ suất LN/ DT % 10,09 10,63

4 Vốn điều lệ 106 Đ 140.000 140.000

5 Vốn CSH 106 Đ 418.615 425.692

- Quy ra USD Triệu USD 26,16 26,61

6 Tổng tài sản 106 Đ 793.636 838.215

- Quy ra USD Triệu USD 49,60 52,39

7 Nộp Nhà nước 106 Đ 58.973 64.464

- Quy ra USD Triệu USD 49,60 52,39

IV LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP

- Lao động bình quân 3.100 3.300

Một phần của tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (Trang 83)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(124 trang)
w