sự rà soát, điều chỉnh.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển của Thuỷ Nguyên trong giai đoạn đầu thực hiện quy hoạch và xác định lại các yếu tố ảnh hưởng, các khó khăn tồn tại trong thời gian qua và các thách thức trong thời gian tới cần tiến hành điều chỉnh lại các mục tiêu phát triển của huyện đến năm 2010 trên cơ sở đó định hướng phát triển cụ thể cho các ngành, các lĩnh vực trong thời kỳ từ nay đến năm 2010. Những hạn chế của mô hình đề ra ban đầu cần khắc phục:
- Mục tiêu về nhịp độ tăng trưởng kinh tế của huyện đến cho giai đoạn 2001-2005 là 14,5% và cho giai đoạn 2006-2010 là 15,5% là chưa sát thực nên cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chung và thực tế.
- Mục tiêu của quy hoạch về cơ cấu kinh tế (nông nghiệp-công nghiệp- cịch vụ) đến năm 2005 là 21,4%-38,6%-40% và đến năm 2010 là 18%- 34,9%-48,1% là chưa hợp lý cần phải điều chỉnh cho phù hợp.
- Trên cơ sở điều chỉnh trên điểu chỉnh mục tiêu cho các ngành các lĩnh vực cụ thể.
5.2. Mô hình bổ sung.
5.2.1. Điều chỉnh mục tiêu của quy hoạch đến năm 2010.
Tập trung khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội. Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt bình quân 11,5 - 12,0%/năm của thời kỳ 2003 - 2010, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, văn hoá xã hội phát triển mạnh, quốc phòng vững chắc, hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đến năm 2010 trên toàn huyện không còn hộ nghèo.
Cụ thể, phấn đấu để nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân của cả thời kỳ 2003 - 2010 đạt 11,85%/năm. Trong đó:
+ Giai đoạn 2003 - 2005 đạt tốc độ tăng 11%/năm với cơ cấu kinh tế đến năm 2005 là: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp theo tỷ lệ tương ứng là 32,2%-27,3%-40,5%.
+ Giai đoạn 2006 - 2010 nhịp độ tăng GDP đạt 12,3%/năm với cơ cấu kinh tế đến năm 2010 là công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp theo tỷ lệ tương ứng là 39% - 34%- 27%.
5.2.2. Phương án phát triển.
Dựa trên các cơ sở:
- Từ việc xem xét những bước phát triển đã qua, những cơ hội, lợi thế, những tiềm năng và thách thức đối với Thuỷ Nguyên trong giai đoạn tới.
- Xuất phát từ các mục tiêu cần đạt tới của thành phố Hải Phòng và của huyện Thuỷ Nguyên.
- Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng đã được điều chỉnh và nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thư XXI.
- Theo dự báo về dân số huyện đến năm 2010.
- Tập trung đầu tư khai thác tiềm năng để phát triển các ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ-du lịch.
Phương án phát triển được lựa chọn là:
Dự báo cơ cấu và tốc độ tăng trưởng GDP
Chỉ tiêu Cơ cấu Tốc độ tăng trưởng 2002 2005 2010 2003/2010 (%) 2006/2010 (%) 2003/2010 (%) Tổng GDP 100 100 100 11,05 12,33 11,85 -Nông lâm ngư 47,9 40,5 27 5,01 5,58 4,11 -Công nghiệp
xây dựng
26,4 32,2 39 18,65 16,71 17,44-Dịch vô 25,7 27,3 34 13,31 17,37 15,83 -Dịch vô 25,7 27,3 34 13,31 17,37 15,83
CHƯƠNG III
ĐÁNG GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MỘI TRƯỜNG CỦA QUY HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN THUỶ CỦA QUY HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN THUỶ
NGUYÊN