Luận chứng chỉ tiêu

Một phần của tài liệu định hướng chiến lược tăng trưởng kinh tế tỉnh ninh bình giai đoạn 2011-2010 (Trang 78 - 86)

3.2.3.Dự báo khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ

3.3.3.3. Luận chứng chỉ tiêu

a) Cách tiếp cận thứ nhất: dựa trên hàm sản xuất, theo phân tích hồi quy tại mục 2.2.2.2 của chương 2 ta có hàm sản xuất của tỉnh Ninh Bình

(2.2): Yt = 5,2498 * K 0.4482 L 0.5518 và (2.3): g = at + 0,4482* k + 0,5518* l Trong đó: g - là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh

k - là tốc độ tăng vốn đầu tư l - là tốc độ tăng lao động.

at - là ảnh hưởng của các yếu tố còn lại ngoài Vốn và Lao động, trong đó chủ yếu là ảnh hưởng của Tiến bộ khoa học công nghệ (TFP).

(i) Kịch bản 1: trong điều kiện không thuận lợi

Dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015 của yếu tố vốn đầu tư và lao động lần lượt là 7% và 2%; ảnh hưởng của các tiến bộ khoa học công nghệ (TFP) at = 0,06

Thay vào công thức (2) ta có: g = 0,06 + 0,4482* 0,07 + 0,5518* 0,02 g = 0,1021 (g = 10,21%)

Dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015 của yếu tố vốn đầu tư và lao động lần lượt là 10% và 2,0%; ảnh hưởng của các tiến bộ khoa học công nghệ (TFP) at = 0,09

Thay vào công thức (2) ta có: g = 0,09 + 0,4482* 0,1 + 0,5518* 0,02 g = 0,1455 (g = 14,55%)

(iii) Kịch bản 3: trong điều kiện rất thuận lợi

Dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011- 2015 của yếu tố vốn đầu tư và lao động lần lượt là 12% và 2,5%; ảnh hưởng của các tiến bộ khoa học công nghệ (TFP) at = 0,11

Thay vào công thức (2) ta có: g = 0,11 + 0,4482* 0,12 + 0,5518* 0,02 5 g = 0,1786 (g = 17,72%)

Lựa chọn phương án: lựa chọn phương án tăng trưởng theo kịch bản số 2 vì những lý do sau:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2006 - 2011 là 31,4%/năm (tốc độ tăng trưởng bình quân vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2006 - 2010 là rất cao vì trong 2 năm 2009, 2010 tổng vốn đầu tư có sự gia tăng đột biến so với 2 năm đầu giai đoạn do thực hiện chính sách kích cầu đầu của chính phủ). Dự kiến tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011- 2015 đạt 10% (bình quân mỗi năm tăng khoảng trên 2.000 tỷ đồng) là có thực thi.

- Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là gần 2%/năm với tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân gần 3%0 nên dự kiến tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2011- 2015 khoảng 2%/năm là hợp lý.

- Phấn đấu tỷ lệ đóng góp của nhân tố TFP trong GDP tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015 là 10%.

b) Cách tiếp cận thứ 2: sử dụng phương pháp tiếp cận từ năng lực sản xuất của từng ngành, lĩnh vực trên cơ sở các sản phẩm chủ lực, chủ yếu của nền kinh tế.

(i). Đối với ngành Công nghiệp:

đạt 16 - 17%/năm, tổng giá trị sản xuất toàn ngành trong 5 năm dự kiến khoảng 84.641 tỷ đồng; Riêng năm 2015 dự kiến đạt mức 22.284 tỷ đồng, gấp 2,1 lần và tăng 11.674 tỷ đồng so với năm 2010. Tốc độ tăng GDP toàn ngành tăng bình quân 13,75%/năm, giá trị GDP tăng thêm trên 17.356 tỷ đồng so với giai đoạn trước. Chi phí trung gian được dự kiến chiếm khoảng 73%, giai đoạn trước tương ứng là 68,5%. Mức tăng này được tính toán trên cơ sở các yếu tố đảm bảo chính:

+ Sản xuất xi măng: Nhà máy Xi măng Phú Sơn hoàn thành cuối năm 2012, nhà máy Xi măng Hệ Dưỡng hoàn thành 2 dây chuyền trước năm 2013. Dự kiến tổng công suất đến năm 2015 đạt trên 13 triệu tấn/năm (Tam Điệp 1,6 triệu tấn; The Vissai 2,7 triệu tấn; Duyên Hà 2,4 triệu tấn; Hướng Dương 1,8 triệu tấn; Hệ Dưỡng 3,6 triệu tấn; Phú Sơn 1,2 triệu tấn), đi vào hoạt động ổn định từ năm 2013. Dự kiến huy động công suất để tính giá trị khoảng 80 - 85% hàng năm. Tổng giá trị sản xuất 5 năm dự kiến khoảng 37,5 nghìn tỷ.

+ Một số nhà máy, dự án sản xuất lớn đi vào hoạt động như: Nhà máy ô tô Thành Công phát huy công suất, đạt trung bình trên 6.000 xe/năm, đạt sản lượng 8.000 xe vào năm 2015; Nhà máy phân đạm ra sản phẩm thử nghiệm trong năm 2011, có thể phát huy hết công suất trước năm 2015 (560 nghìn tấn); Các dự án may mặc phát huy lợi thế nhân công, thị trường, làm tăng giá trị sản xuất và kim ngạch xuất khẩu, Để kế hoạch có tính khả thi cao, dự kiến huy động công suất của các nhà máy để tính giá trị khoảng 80 - 85% hàng năm. Giá trị sản xuất và sản lượng của các sản phẩm chủ yếu trong 5 năm dự kiến như sau:

Bảng số 3.17 : Sản lượng và giá trị một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 Đơn vị tính: tỷ đồng T T Chỉ tiêu Đơn vị Đơn giá CĐ 94 (triệu đồng) Giai đoạn 2011 - 2015

Tổng Giai đoạn Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Tổng SL chủ yếu GTSP Tổng SL chủ yếu GTSP Tổng SL chủ yếu GTSP Tổng SL chủ yếu GTSP Tổng SL chủ yếu GTSP Tổng SL GTSP chủyếu

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng số 67 076.9 9 818.6 12 203.2 13 400.2 15 100.6 16 554.3

- Thép cán xây dựng Nghìn tấn 3 700 975 3 607.5 175 647.5 185.0 684.5 195.0 721.5 205.0 758.5 215.0 795.5 - Khung kết cấu " 10 000 400 4 000.0 60.0 600.0 70.0 700.0 80.0 800.0 90.0 900.0 100.0 1 000.0 - Khung kết cấu " 10 000 400 4 000.0 60.0 600.0 70.0 700.0 80.0 800.0 90.0 900.0 100.0 1 000.0 - Xi măng + clanke " 750 50 000 37 500 8 300 6 225.0 9 500 7 125.0 10 000 7 500 10 700 8 025.0 11 500 8 625.0 - Gạch nung Triệu viên 230 3 750 862.5 700.0 161.0 730.0 167.9 750.0 172.5 770.0 177.1 800.0 184.0 - Phân lân Nghìn tấn 1 000 1 800 1 800.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 360.0 - Đá khai thác Nghìn m3 45 28 650 1 289.25 5 500.0 247.5 5 600.0 252.0 5 700.0 256.5 5 850.0 263.25 6 000.0 270.0 - Lắp ráp ô tô Chiếc 120 30 000 3 600.0 4 000.0 480.0 5 000.0 600.0 6 000.0 720.0 7 000.0 840.0 8 000.0 960.0 - Đóng tàu biển Chiếc 5 000 217.0 1 085.0 30.0 150.0 35.0 175.0 42.0 210.0 50.0 250.0 60.0 300.0 - Điện sản xuất Kw.hTriệu 746 4 000 2 984.0 800.0 596.8 800.0 596.8 800.0 596.8 800.0 596.8 800.0 596.8 - Nước thương phẩm Nghìn m3 1, 5 43 100 64.65 7 200 10.8 8 000 12.0 8 600 12.9 9 300 13.95 10 000 15.0 - May mặc Nghìn s.p. 6 148 000 888 20 000 120.0 25 000 150.0 30 000 180.0 35 000 210.0 38 000 228.0 - Phôi thép Nghìn tấn 2 750 360 990.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 220.0 120.0 330.0 160.0 440.0 - Phân đạm Nghìn tấn 2 200 1 450 3 190.0 0.0 0.0 250.0 550.0 300.0 660.0 400.0 880.0 500.0 1 100.0 - Kính nổi " 2 000 393.0 786.0 50.0 100.0 80.0 160.0 85.0 170.0 88.0 176.0 90.0 180.0 - Cần gạt nước ô tô Triệu sp 40 000 74.0 2 960.0 3.0 120.0 15.0 600.0 17.0 680.0 19.0 760.0 20.0 800.0 - Soda Triệu lít 1 400 500.0 700.0 0.0 0.0 50.0 70.0 100.0 140.0 150.0 210.0 200.0 280.0 - Bia, rượu Triệu lít 14 000 55.0 770.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 350.0 30.0 420.0

Như vậy, tổng giá trị sản xuất của các sản phẩm chủ yếu trên, dự kiến trong giai đoạn 2011 - 2015 đạt khoảng 67.077 tỷ đồng, chiếm 79,25% tổng giá trị sản xuất dự kiến của toàn ngành (giai đoạn 2006 - 2010 tỷ lệ này là 76,56%). Các sản phẩm khác (như bánh xích, máy xúc đào, lắp ráp điện tử, thép đúc, sản phẩm luyện kim, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp…) dự kiến khoảng 17.564 tỷ đồng, chiếm khoảng 21,75% tổng giá trị sản xuất toàn ngành.

(ii). Đối với ngành Nông, lâm, thủy sản:

Giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục đi vào phát triển chất lượng sản phẩm nông nghiệp như lúa chất lượng cao, con nuôi đặc sản; duy trì tốc độ tăng bình quân khoảng 2,5%/năm; Tổng giá trị sản xuất toàn ngành 5 năm dự kiến khoảng 11.270 tỷ đồng; riêng năm 2015 đạt khoảng 2.366,4 tỷ đồng, tăng 274,85 tỷ đồng so với năm 2010. Tốc độ tăng GDP trong toàn ngành nông nghiệp tăng bình quân 2,13%/năm, giá trị GDP tăng thêm gần 614,56 tỷ đồng so với giai đoạn trước. Chi phí trung gian được dự kiến chiếm 45,0% (giai đoạn 2006 - 2010 chiếm 43,8%). Giá trị sản xuất và sản lượng của các sản phẩm chủ yếu trong 5 năm dự kiến như sau:

Bảng số 3.18: Sản lượng và giá trị một số sản phẩm nông, lâm thủy sản chủ lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015 Đơn vị tính: tỷ đồng T T Chỉ tiêu Đơn vị Đơn giá CĐ 94 (1000 đ)

Kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015

Tổng Giai đoạn Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Tổng

SL chủ yếuGTSP TổngSL chủ yếuGTSP TổngSL chủ yếuGTSP TổngSL chủ yếuGTSP TổngSL chủ yếuGTSP TổngSL chủ yếu GTSP

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tổng số 9 096.15 1 740.04 1 779.67 1 818.67 856.951 1 900.81 1 Trồng trọt 740.395 099.121 122.721 146.341 171.211 1 201.0 - Lương thực có hạt Nghìntấn 2 562.0 3 488.84 510.0 694.0 511.0 695.57 512.5 697.93 513.5 699.5 515.0 701.85 Trong đó: Thóc " 1 350 2 425.0 3 273.75 485.0 654.75 485.0 654.75 485.0 654.75 485.0 654.75 485.0 654.75 - Ngô " 1 570 137.0 215.09 25.0 39.25 26.0 40.82 27.5 43.18 28.5 44.75 30.0 47.1 - Mía cây " 2 100 362.0 760.2 68.0 142.8 70.0 147.0 72.0 151.2 74.0 155.4 78.0 163.8 - Nhãn " 11 000 25.1 276.1 4.1 45.1 4.5 49.5 5.0 55.0 5.5 60.5 6.0 66.0 - Lạc vỏ " 3 200 81.05 259.36 14.4 46.08 15.25 48.8 16.15 51.68 17.1 54.72 18.15 58.08 - Đỗ tương " 3 500 71.0 248.5 13.5 47.25 14.0 49.0 14.0 49.0 14.5 50.75 15.0 52.5 - Na " 5 080 48.7 247.4 8.3 42.16 9.1 46.23 9.8 49.78 10.5 53.34 11.0 55.88 - Chuối " 1 300 101.0 131.3 18.55 24.12 19.35 25.16 20.15 26.2 20.95 27.24 22.0 28.6 - Sắn " 520 200.45 104.23 32.85 17.08 36.15 18.8 39.75 20.67 43.7 22.72 48.0 24.96 - Vải " 8 000 11.75 94.0 2.05 16.4 2.2 17.6 2.35 18.8 2.5 20.0 2.65 21.2 - Một số sản phẩm trồng trọt chủ yếu khác " 163 130 30 24 31 25 33 26 34 27 35 28

+ Khoai Nghìntấn 500 109.8 54.9 20.65 10.33 21.3 10.65 21.95 10.98 22.6 11.3 23.3 11.65 + Cói " 1 500 21.62 32.43 3.7 5.55 4.0 6.0 4.3 6.45 4.62 6.93 5.0 7.5 + Vừng " 5 600 0.28 1.55 0.05 0.29 0.05 0.3 0.06 0.31 0.06 0.32 0.06 0.34 + Chè " 8000 20.05 16.04 3.65 2.92 3.8 3.04 4.05 3.24 4.2 3.36 4.35 3.48 + Dừa " 1 000 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 + Cam quýt " 3 400 4.5 15.3 0.87 2.96 0.89 3.01 0.9 3.06 0.92 3.11 0.93 3.16 + Dứa quả " 1 000 0.23 0.23 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 + Bòng " 1 600 4.42 7.07 0.91 1.46 0.9 1.44 0.89 1.42 0.87 1.39 0.85 1.36 + Táo " 1 300 2.25 2.92 0.45 0.58 0.45 0.58 0.45 0.58 0.45 0.59 0.45 0.59 2 Chăn nuôi 062.372 394.8 404.22 413.65 421.1 428.6 - Lợn Nghìncon 600 2 025.7 1 215.42 391.6 234.96 398.3 238.98 405.0 243.0 411.9 247.14 418.9 251.34 - Bò " 2 100 307.0 644.7 58.0 121.8 60.0 126.0 62.0 130.2 63.0 132.3 64.0 134.4 - Trâu " 2 340 85.0 198.9 16.0 37.44 16.5 38.61 17.0 39.78 17.5 40.95 18.0 42.12 - Gia cầm " 90.45 0.97 15.8 0.17 16.9 0.18 18.05 0.19 19.2 0.21 20.5 0.22 + Gà " 13, 7 18.85 0.26 3.1 0.04 3.4 0.05 3.75 0.05 4.1 0.06 4.5 0.06 + Vịt, ngan, ngỗng " 10 71.6 0.72 12.7 0.13 13.5 0.14 14.3 0.14 15.1 0.15 16.0 0.16

- Thịt hơi các con nuôi chủ yếu Tấn 248.48 2.09 44.8 0.38 47.08 0.4 49.49 0.42 52.23 0.44 54.88 0.46

Trong đó: Thịt lợn

hơi xuất chuồng " 8 204.5 1.64 37.0 0.3 38.85 0.31 40.8 0.33 42.85 0.34 45.0 0.36

- Thịt trâu hơi xuất chuồng Tấn 6, 33 8.82 0.06 1.5 0.01 1.62 0.01 1.75 0.01 1.9 0.01 2.05 0.01

- Thịt gà giết bán Tấn 13 23.19 0.3 4.2 0.05 4.41 0.06 4.63 0.06 4.85 0.06 5.1 0.07- Trứng Nghìnquả 0, 67 422.1 0.28 78.0 0.05 81.1 0.05 84.3 0.06 87.6 0.06 91.1 0.06 - Trứng Nghìnquả 0, 67 422.1 0.28 78.0 0.05 81.1 0.05 84.3 0.06 87.6 0.06 91.1 0.06 3 Lâm nghiệp 46.89 9.32 9.35 9.38 9.42 9.41 - Trồng mới rừng tập trung Ha 800.0 1.93 120.0 0.29 140.0 0.34 160.0 0.39 180.0 0.43 200.0 0.48 Trong đó: - Rừng phòng hộ vàrừng đặc dụng Ha 2, 45 600.0 1.47 100.0 0.25 110.0 0.27 120.0 0.29 130.0 0.32 140.0 0.34 - Rừng sản xuất " 2, 320 200.0 0.46 20.0 0.05 30.0 0.07 40.0 0.09 50.0 0.12 60.0 0.14 - Bảo vệ rừng Ha 0,4 4 548.0 1.82 868.0 0.35 890.0 0.36 910.0 0.36 930.0 0.37 950.0 0.38

- Khoanh nuôi rừng tái sinh Ha 0, 9 930.047 43.14 9 650.0 8.69 9 620.0 8.66 9 590.0 8.63 9 570.0 8.61 9 500.0 8.55

4 Thủy sản 1 246.5 236.8 243.38 249.3 255.22 261.8

- Nuôi trồng thuỷ sản Nghìntấn 105.0 1 087.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0

Tr. đó: - Tôm " 74 000 3.75 277.5 0.7 51.8 0.73 54.02 0.75 55.5 0.77 56.98 0.8 59.2

- Cá, cua " 8 000 101.25 810.0 19.3 154.4 19.77 158.16 20.25 162.0 20.73 165.84 21.2 169.6

(iii). Ngành Dịch vụ

Với dự kiến tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành Nông nghiệp 2,5 %, Công nghiệp 16 - 17% và sự quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp giai đoạn trước đối với lĩnh vực du lịch, dự kiến giá trị sản xuất các ngành Dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015 sẽ tăng tương ứng bình quân 19 - 20%/năm. Tổng Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ dự kiến đạt mức 8.316 tỷ đồng vào năm 2015, gấp 2,4 lần so với năm 2010, đạt mức tăng bình quân 19%/năm. Tốc độ tăng GDP bình quân đạt 19,85%/năm. Chi phí trung gian được dự kiến chiếm gần 44% (giai đoạn trước là 41%). Các lĩnh vực có khả năng tăng cao chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các ngành dịch vụ là: du lịch, thương mại, vận tải, bưu điện, quản lý nhà nước, giáo dục đào tạo, tài chính - tín dụng, kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn... trong đó du lịch là khâu đột phá.

Như vậy, quy mô GDP tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt lớn gần 54.265 tỷ, tăng thêm hơn 27.647 tỷ so với giai đoạn 2006-2010 với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14,5%/năm

Kết luận: Như vậy, qua 2 cách tiếp cận phương án tăng trưởng kinh tế tỉnh Ninh Bình có kết quả tương tự nhau.

Một phần của tài liệu định hướng chiến lược tăng trưởng kinh tế tỉnh ninh bình giai đoạn 2011-2010 (Trang 78 - 86)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(101 trang)
w