CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHI N CỨU
3.1. Thực trạng công tác quản lý NSNN huyện Yên Lập từ năm 2015 đến 2017
3.1.2. Công tác chấp hành dự toán NSNN huyện
Căn cứ Nghị quyết HĐND huyện giao cho các cơ quan thu cấp huyện:
Chi cục thuế, Phòng tài chính - kế hoạch và các cơ quan khác có liên quan;
UBND các xã, thị trấn tổ chức thu, nộp NS hàng năm, cụ thể nhƣ sau:
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ch đạo cơ quan thuế, các ban ngành, đoàn thể liên quan và các xã thị trấn tập trung nhiều giải pháp nhằm thƣc hiện công tác thu ngân sách nhằm đạt đƣợc các ch tiêu đề ra. Chi cục thuế thực hiện quản lý thu thuế khu vực ngoài quốc doanh đối với các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh có doanh thu vừa và nhỏ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu cấp quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ Cấp xã, thị trấn tổ
59
chức thu thế nhà đất, thuế môn, thuế công thương nghiệp đối với hộ kinh doanh nhỏ. Cụ thể:
60
Bảng 3.2. Kết quả chấp hành dự toán thu NSNN huyện Yên Lập 2015 - 2017
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
T nh giao Huyện giao
Thực hiện
T nh giao
Huyện giao
Thực hiện
T nh giao Huyện giao
Thực hiện Tổng thu (A+B+C) 701.907 701.982 719.643 774.735 774.837 795.670 632.905 637.405 662.968 A. Tổng thu NSNN (I+II) 54.503 54.578 72.025 69.625 69.727 90.273 74.955 79.455 105.018 I. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 54.503 54.578 72.025 69.625 69.727 90.273 74.955 79.455 105.018
1 Thu nội địa 54.503 54.578 56.672 69.625 69.727 81.310 74.955 79.455 88.298
1.1 Thu từ doanh nghiệp nhà nuớc TW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Thu từ DNNN địa phương 265 270 269 250 252 254 370 370 468
1.3 Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 Thu từ khu vực CTN và DV ngoài QD 25.000 25.000 26.601 30.500 30.500 30.549 34.500 34.500 34.541
1.5 Lệ phí trước bạ 6.000 6.000 5.724 6.000 6.000 7.963 7.000 7.000 6.436
1.6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Thuế nhà đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8 Thuế thu nhập cá nhân 1.200 1.250 1.288 1.560 1.560 1.635 1.920 1.920 1.928
1.9 Thu phí. lệ phí 6.090 6.090 7.309 5.012 5.012 6.216 7.000 7.000 6.435
1.10 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.11 Thu tiền sử dụng đất 9.998 9.998 9.399 10.000 10.000 18.139 10.600 15.000 23.996 1.12 Thu tiền thuê mặt đất. mặt nước (không kể thu từ 250 270 270 10.000 10.000 9.388 6.520 6.520 6.775
61
đầu tư nước ngoài)
1.13 Thu tiền cấp quyền khai thác KS 2.000 2.000 2.025 3.000 3.000 3.170 3.200 3.300 2.398
1.14 Thu tại xã 1.000 1.000 1.065 803 803 1.235 1.145 1.145 1.145
1.15 Thu khác ngân sách 2.700 2.700 2.722 2.500 2.600 2.761 2.700 2.700 4.176
2 Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0
3 Thu chuyển nguồn từ NS năm trước 15.353 8.963 16.720
II. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN
B. Thu bổ sung từ NS cấp trên 647.404 647.404 647.404 705.110 705.110 705.110 557.950 557.950 557.950
C Thu ngân sách cấp dưới nộp lên 34 287
(Nguồn: Phòng TC-KH huyện Yên Lập)
62
Trong năm 2015: Tổng thu ngân sách trên địa bàn ƣớc đạt 72.025 triệu đồng bằng 104% kế hoạch t nh giao và 103% kế hoạch HĐND huyện giao, trong đó thu nội địa là 56.672 đồng bằng 121% kế hoạch t nh giao và bằng 121% kế hoạch HĐND huyện giao. Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu và lồng ghép các chương trình dự án, bổ sung ngân sách t nh giao đầu năm là 358.168 triệu đồng, trong năm đƣợc bổ sung có mục tiêu là 647.404 triệu đồng. Tổng ngân sách bổ sung từ cấp trên chiếm 89,96% tổng nguồn NS của huyện. Ngay từ đầu năm, các xã thị trấn tập trung nhiều giải pháp nên đến hết năm 2015 thu ngân sách vƣợt ch tiêu. Một số đơn vị có tỷ lệ thu hoàn thành thu ngân sách đạt cao nhƣ Thị trấn, Hƣng long, Phúc khánh, ngọc lập Bên cạnh đó nhiều địa phương chưa tích cực trong công tác khai thác và quản lý nguồn thu nên không hoàn thành ch tiêu kế hoạch nên đạt ch tiêu quá thấp như: Mỹ lung, mỹ lương, Ngọc đồng...
Chi tiết từng sắc thuế, phí, lệ phí cụ thể nhƣ sau:
Thuế cấp quyền sử dụng đất thực hiện 9.399 triệu đồng, bằng 94 % so với kế hoạch HĐND huyện giao cũng nhƣ t nh giao. Ngay từ đầu năm UBND đã ch đạo các phòng ban, đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương, cũng như hoàn thành hồ sơ cấp đất ở.
Thu Lệ phí trước bạ thực hiện 7.309/7.000 triệu đồng bằng 120% so với kế hoạch t nh giao và 120% kế hoạch HĐND huyện giao. Mặc dù nền kinh tế vẫn trầm lắng nhưng nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân vẫn đáp ứng nên số người mua sắm phương tiện, thực hiện chuyển nhượng theo quy định, do đó vẫn đạt và vƣợt kế hoạch đề ra.
Thu tại xã đạt 1.065/1.000 triệu đồng bằng 106.5% so với kế hoạch t nh giao và 106.5% kế hoạch huyện giao. Trong năm nguồn thu tại xã đạt với kế hoạch của t nh và huyện giao là do các xã đang tiến hành xây dựng nông thôn mới nên để có nguồn thu đầu tƣ xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết
63
yếu mà không huy động đóng góp của nhân dân nhƣ: Trụ sở xã, Trung tâm văn hóa thể thao xã thì ngoài vốn hỗ trợ của nhà nước, hầu hết các xã đều trông chờ vào nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất. Chính từ nguồn thu này đã đ y kết quả thu tại xã đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch.
Trong năm 2015, hầu hết các ch tiêu thu ngân sách tại huyện Yên Lập đều đạt và vƣợt kế hoạch của t nh và HĐND huyện giao, điều này cho thấy việc xây dựng kế hoạch và phấn đấu ch tiêu kế hoạch, rất sát với tình hình triển kinh tế tại địa phương.
Năm 2016: là năm đầu tiêu của nhiệm kỳ 2016-2020. Năm 2016 điều kiện phát triển kinh tế trong nước vẫn còn không ít khó khăn ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh và thu nhập của nhân dân, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế. Và huyện đã có những giải pháp kịp thời, phù hợp nên thu ngân sách vƣợt ch tiêu đề ra, đáp ứng nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Cụ thể:
Về thu ngân sách
Tổng thu ngân sách ƣớc đạt 798.281 tỷ đồng, đạt 121% so với kế hoạch t nh giao và 151% so với kế hoạch HĐND huyện giao và tăng cao so với cùng kỳ 190% Trong đó: thu trên địa bàn 83.921 triệu đồng bằng 117,16% kế hoạch t nh giao và 117% kế hoạch HĐND huyện giao. Trợ cấp cân đối NS t nh giao dự toán đầu năm: 705.110 triệu đồng, trong đó bổ sung mục tiêu 270.968 triệu đồng. Nguồn ngân sách bổ sung từ NS cấp trên cho huyện trong năm có có tính chất ổn định các khoản trợ cấp đảm bảo an sinh xã hội
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ch đạo cơ quan thuế, các ban ngành, đoàn thể liên quan và các xã thị trấn tập trung nhiều giải pháp nên đết hết năm 2016 thu ngân sách vƣợt ch tiêu. Một số đơn vị có tỷ lệ thu hoàn thành thu ngân sách nhà nước đạt cao như: Thị trấn. Hưng Long, Phúc Khánh, Ngọc Lập Bên cạnh đó nhiều địa phương chưa tích cực trong công tác khai
64
thác và quản lý nguồn thu nên không hoàn thành ch tiêu kế hoạch nhƣ: Xuân viên, Mỹ Lương, Ngọc Đồng.
Chi tiết từng sắc thuế, phí, lệ phí cụ thể nhƣ sau:
Thu thuế tại khu vực Công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt đồng, bằng 109% kế hoạch. Thu quốc doanh chủ yếu t nh giao thu thuế VAT 2% của các đơn vị ngoại t nh thi công Dự án đầu tƣ cơ sở hạ tầng tại huyện và cụm công nghiệp Thị trấn Yên Lập.
Thu khác ngân sách 2.761 triệu đồng/2.500 triệu đồng bằng 110,44%
so với kế hoạch.
Thu Phí và lệ phí thực hiện 6.216triệu đồng/5.012 triệu đồng bằng 124% kế hoạch. Số thu này đạt cao hơn kế hoạch và vƣợt ch tiêu trong khi năm 2015 ch tiêu này không đạt là do năm nay UBND huyện phối hợp với các ban ngành tăng cường công tác ch đạo quản lý phí, lệ phí ở các đơn vị khai thác khoáng sản nên số thu vƣợt so với kế hoạch đề ra.
Năm 2017: Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế song được sự ch đạo sâu sát kịp thời của Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, sự ch đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện, sự quyết tâm của ngành thuế và sự đồng hành của hệ thống chính trị nên thu ngân sách đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu các khoản thu ngân sách đƣa vào cân đối đều đạt và vƣợt theo dự toán đƣợc giao đầu năm.
Để đảm bảo nguồn thu NSNN, chính quyền cấp huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH, khai thác thế mạnh của huyện.
Thông qua việc đƣa tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể vào diện quản và tiến hành kiểm tra, rà soát nguồn thu một cách thường xuyên, thậm chí tiến hành điều tra, xác minh doanh số kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh để xác định số thuế sát với doanh thu thực thế.
Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 được cấp trên giao
65
là 632.100 tỷ đồng, Hội đồng nhân dân huyện quyết định là 636.106 triệu đồng.
Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 là: 663.255 tỷ đồng.
Cụ thể nhƣ sau:
* Thu nội địa.
Dự toán năm 2017 t nh giao là 78.156 triệu đồng, huyện giao là 82.360 triệu đồng, thực hiện cả năm là 88.585 triệu đồng (bao gồm cả thu tiền sử dụng đất), đạt 118,2% so với dự toán t nh giao, đạt 125,9 % so với dự toán huyện giao.
Kết quả thực hiện theo từng sắc thuế nhƣ sau:
- Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh:
Dự toán t nh giao 30.398 triệu đồng, huyện giao 30.398 triệu đồng, thực hiện cả năm là 32.891 triệu đồng, đạt 108,2% so với dự toán t nh và huyện giao.
Lệ phí trước bạ: Dự toán t nh giao 7.000 triệu đồng, huyện giao 7.000 triệu đồng, thực hiện cả năm là 6.435 triệu đồng, đạt 91,9% so với dự toán t nh và huyện giao. Nguyên nhân giảm trong năm nhu cầu mua sắm phương tiện, ô tô, xe máy giảm. Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán t nh giao 1.920 triệu đồng, huyện giao 1.920 triệu đồng, thực hiện cả năm là 1.928 triệu đồng, đạt 100,41% so với dự toán t nh và huyện giao.
- Thu phí, lệ phí: Dự toán t nh giao 5.650 triệu đồng, huyện giao 5.650 triệu đồng, thực hiện cả năm là 5.875 triệu đồng, đạt 104% so với dự toán t nh và huyện giao.
- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Dự toán t nh giao 8.500 triệu đồng, huyện giao 8.500 triệu đồng, thực hiện cả năm là 9.387 triệu đồng, đạt 110%
so với dự toán t nh và huyện giao.
- Các khoản thu tại xã: Dự toán t nh giao1.000 triệu đồng, huyện giao 1.000 triệu đồng, thực hiện cả năm là 1.117 triệu đồng, đạt 111,7% so với dự toán t nh và huyện giao. Khoản thu này tăng cao là do thu đền bù khi nhà nước thu hồi đất công.
66
- Thu khác ngân sách: Dự toán t nh giao 2.700 triệu đồng, huyện giao 2.700 triệu đồng, thực hiện cả năm là 4.176 triệu đồng. Khoản thu này tăng cao là do thu phạt vi phạm giao thông, phạt hành chính.
3.1.2.2. Chấp hành dự toán chi tại huyện Yên Lập
Trong việc chấp hành dự toán chi ngân sách huyện đã thực hiện theo nguyên tắc sau:
Thứ nhất: Thực hiện phân bổ dự toán trên cơ sở các định mức tiêu chu n;
Thứ hai: Đảm bảo phân bổ dự toán theo đúng kế hoạch đƣợc duyệt. Đảm bảo tuân thủ các quy định về chế độ lập, duyệt kế hoạch cấp phát sao cho đơn giản, khoa học, dễ thực hiện, dễ kiểm tra nhƣng đúng chính sách, chế độ;
Thứ ba: Triệt để thực hiện nguyên tắc thanh toán chi trả trực tiếp qua kho bạc nhà nứơc nhằm nâng cao hiệu quả của các khoản chi;
Thứ tư: Thường xuyên đổi mới phương thức cấp phát vốn của NSNN theo hướng nhanh gọn, ít đầu mối, dễ kiểm tra.
Dự toán chi ngân sách đƣợc phân bổ từ đầu năm, chi tiết theo từng lĩnh vực và có mức phân bổ. Trong quá trình điều hành ngân sách, dự toán đƣợc bổ sung nhiều lần cho những nghiệp vụ chi thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất. Do đó, quyết toán chi ngân sách huyện hàng năm đều tăng so với dự toán UBND t nh và nghị quyết HĐND huyện giao.
67
Bảng 3.3. Tình hình th c hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước huyện Yên Lập
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tỉnh giao
Huyện giao
Th c chi
Tỉnh giao
Huyện
giao Th c chi Tỉnh giao
Huyện giao
Th c chi TỔNG CỘNG 1.330.341 1.330.341 1.342.338 1.343.899 1.343.899 1.467.642 1.200.767 1.207.667 1.259.636 A. Chi ngân sách nhà nước 682.936 682.936 694.933 638.790 638.790 762.530 642.881 649.781 701.686 I. Chi cân đối ngân sách 673.973 673.973 685.970 638.790 638.790 762.530 642.881 649.781 701.686 1. Chi đầu tư XDCB 135.600 135.600 140.002 120.360 120.360 244.100 155.600 162.500 174.502 2. Chi thường xuyên 538.373 538.373 545.968 518.430 518.430 518.430 487.281 487.281 527.183 2.1 Chi quốc phòng 5.480 5.480 5.480 5.440 5.440 5.440 6.247 6.247 6.247 2.2 Chi an ninh 14.500 14.500 14.500 14.240 14.240 14.240 16.996 16.996 16.996 2.3 Chi sự nghiệp GD,
đào tạo và dạy nghề 273.325 273.325 273.325 240.100 240.100 240.100 191.488 191.488 321.383 2.4 Chi sự nghiệp y tế 26.301 26.301 26.301 28.301 28.301 28.301 28.806 28.806 28.806 2.5Chi sự nghiệp
khoa học, công nghệ 151 151 151 0 0 0 0 0 0
2.6 Chi sự nghiệp văn
hóa thể thao và du lịch 2.330 2.330 2.330 3.239 3.239 3.239 3.501 3.501 3.501
68
2.7 Chi SN phát thanh, truyền
hình, thông tấn 1.128 1.128 1.128 3.148 3.148 3.148 1.176 1.176 1.176
2.8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã
hội 85.750 85.750 93.320 89.458 89.458 89.458 113.356 113.356 113.356
2.9 Chi sự nghiệp kinh tế 22.375 22.375 22.375 31.283 31.283 31.283 23.660 23.660 23.660 2.10Chi sự nghiệp bảo vệ môi
trường 1.530 1.530 1.530 1.155 1.155 1.155 1.012 1.012 1.012
2.11 Chi quản lý hành
chính, Đảng, đoàn thể 96.990 96.990 96.990 103.410 103.410 103.410 98.704 98.704 98.704 2.12Chi khác ngân
sách 1.000 1.000 1.025 1.058 1.058 1.058 2.335 2.335 2.335
II. Chi chuyển nguồn
sang năm sau 8.963 8.963 8.963 0 0 0 0 0 0
B.Chi chuyển giao
ngân sách 647.405 647.405 647.405 705.109 705.395 705.109 557.886 557.886 557.951 1. Chi bổ sung cho
ngân sách cấp dưới 647.405 647.405 647.405 705.109 705.109 705.109 557.886 557.886 557.886 2. Chi nộp hoàn trả giữa các
cấp ngân sách 33 286 65
(Nguồn: Phòng TC-KH huyện Yên Lập)
69
Năm 2015: Tổng chi ngân sách huyện cả năm ƣớc đạt 694.933 triệu đồng bằng 100,7% dự toán t nh giao và 113,88% dự toán HĐND huyện giao (trong đó: chi cân đối ngân sách là 647.405 triệu đồng). Lý do tăng: Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định 61/2006 ngày 24/12/2010 của Chính phủ và phụ cấp ƣu đãi theo Nghị định 116/2010/NĐ- CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ; Bổ sung kinh phí cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho khối Mầm non, THCS và THPT theo Nghị định 49/NĐ-CP; bổ sung vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ an sinh xã hội: tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo; Cấp bù miễn giảm Thủy lợi phí và một số chế độ chính sách khác (kinh phí này thuộc nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia được bổ sung theo chính sách của Đảng, Nhà nước và chính sách của t nh).
Chi đầu tƣ xây dựng cơ bản: Thực hiện 140.002 triệu đồng/135.600 triệu đồng bằng 103,25% dự toán t nh giao. Tăng do huyện có nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.
Chi thường xuyên
Tổng chi 545.968 triệu đồng/538.373triệu đồng bằng 101,4% dự toán.
Chi thường xuyên cơ bản đã đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo ANQP. Các khoản chi thường xuyên theo định mức đƣợc giao từ đầu năm tạo điều kiện chủ động cho các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra một số nhiệm vụ đột xuất quan trong liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị đã đƣợc đáp ứng kịp thời để các đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chi quốc phòng: Dự toán năm 2015 t nh giao là 5.480 triệu đồng, huyện giao 5.480 triệu đồng, thực hiện năm 2015 là 5.480 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán t nh và huyện giao.
- Chi an ninh: Dự toán năm 2015 t nh, huyện giao là 14.500 triệu đồng,
70
thực hiện là 14.500 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán t nh và huyện giao.
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: Dự toán t nh, huyện giao là 273.325 đồng, thực hiện là 273.325 triệu đồng, đạt 100 % so với dự toán t nh và huyện giao.
- Chi sự nghiệp y tế: Dự toán t nh, huyện giao là 26.301 triệu đồng, thực hiện là 26.301 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán t nh và huyện giao.
- Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao: Dự toán t nh giao là 2.239 triệu đồng, thực hiện là 2.239 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán t nh và huyện giao.
- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Dự toán t nh giao là 1.128 triệu đồng, huyện giao 1.128 triệu đồng, thực hiện là 1.128 triệu đồng, đạt 100 % so với dự toán t nh và huyện giao.
- Chi đảm bảo xã hội: Dự toán t nh giao là 85.750 triệu đồng, huyện giao 85.750 triệu đồng, thực hiện là 93.320 triệu đồng, đạt 108,82% so với dự toán t nh và huyện giao, trong năm t nh bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách nhƣ: Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, Đào tạo nghề lao động nông thôn
- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: Dự toán t nh giao là 96.990tỷ đồng, huyện giao 96.990 triệu đồng, thực hiện là 96.990 triệu đồng, đạt 100%
so với dự toán t nh và huyện giao.
- Chi khác ngân sách: Dự toán năm 2015 t nh giao là 1.000 triệu đồng, huyện giao 1.000 triệu đồng, thực hiện là 1.025 triệu đồng, đạt 102,5% so với dự toán t nh và giao.
Năm 2016:
Tổng chi NS cấp huyện thực hiện ƣớc đạt 762.530 đồng, bằng 105% dự toán t nh giao và 119,37% dự toán HĐND huyện giao. Cụ thể các nội dung chi:
Chi đầu tƣ dựng cơ bản: thực hiện 244.100/ DT 120.360 triệu đồng, bằng 202.808 % dự toán HĐND huyện giao, Tăng nhiều so Kế hoạch giao đầu năm do bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện chương
71
trình định canh định cƣ, chủ yếu do đang tập trung ƣu tiên cho chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới nhƣ hỗ trợ xây dựng trường, trạm chu n, Trung tâm văn hóa thể thao, Công sở, chi trả nợ các công trình huyện làm chủ đầu tư, đối ứng duy tu bão dưỡng đường giao thông,
Chi thường xuyên: tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện đạt 518.430 triệu đồng/ DT 518.430 triệu đồng bằng 100% dự toán t nh, HĐND huyện giao.
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: ƣớc thực hiện 204.001triệu đồng/ DT 204.001 triệu đồng, bằng 100% dự toán t nh, HĐND huyện giao.
Chi quản lý hành chính Đảng, đoàn thể: ƣớc thực hiện 28.146 triệu đồng/
DT 28.146 triệu đồng, bằng 100% dự toán t nh và HĐND huyện giao,
Chi sự nghiệp y tế - dân số và chi sự nghiệp môi trường tiếp tục không đạt ch tiêu của t nh và HĐND huyện giao. Chi sự nghiệp y tế: ƣớc thực hiện
200 triệu đồng/ DT 200 triệu đồng đạt 100%; chi sự nghiệp môi trường đạt 581/625 triệu đồng, đạt 92,96%KH.
Nhìn chung, ngân sách huyện đã bố trí hợp lý cho các khoản chi thường xuyên, ƣu tiên cho chi sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế, đảm bảo chi cho sự nghiệp kinh tế, thực hiện các chính sách xã hội, chủ động bố trí nguồn để cải cách tiền lương, bố trí nguồn để cải cách tiền lương, bố trí kinh phí chi hành chính hợp lý và tiết kiệm phù hợp với khả năng của ngân sách. Tuy nhiên việc chi vẫn thường vượt so với dự toán, qua đó có thể thấy cần hoàn thiện quản lý chi và việc lập dự toán cần đƣợc chi tiết hơn trong thời gian tới.
Năm 2017:
Dự toán chi ngân sách huyện, xã năm 2017 t nh giao là 701.686 triệu đồng, huyện giao là 649.781 triệu đồng, thực hiện cả năm đạt 642.881 triệu đồng, đạt 109,14% so với dự toán t nh giao, đạt 107,98 % so với dự toán huyện giao. Một số khoản chi không giao trong dự toán