Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của cụng ty trong những năm gần đõy

Một phần của tài liệu (Luận văn học viện tài chính) các giải pháp tài chính chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp hữu nghị (Trang 33 - 39)

i đồng cổ đụng

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của cụng ty trong những năm gần đõy

năm gần đõy

Lợi nhuận sau thuế của cụng ty năm 2008 so với năm 2007 tăng 5.626.899.817 đ tương ứng với tỷ lệ tăng 80,41% do lợi nhuõn trước thuế của cụng ty tăng. Lợi nhuõn trước thuế của cụng ty bao gồm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận khỏc. Năm 2008 lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 10.137.699.218đ so với 2007 thỡ lợi nhuận tăng là 3.234.090.525đ(46,85%) cũn lợi nhuận khỏc năm 2008 là

2.486.898.46đ trong khi đú lợi nhuận khỏc năm 2007 là 94.089.177đ. Như vậy lợi nhuận sau thuế tăng là do lợi nhuận từ hoạt động sản xuất tăng và do loại nhuận khỏc tăng, ta thấy lợi nhuận khỏc năm 2008 tăng rất nhanh là do trong năm 2008 xảy ra vụ lũ lụt nờn cụng ty được bồi thường thiệt hại khoảng trờn 2 tỷ.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của cụng ty tăng là do những nguyờn nhõn sau :

Thứ nhất, Doanh thu thuần bỏn hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 tăng 366.000.876.534đ tương ứng với tỷ lệ tăng 146,46%, doanh thu tăng là một lỗ lực lớn của cụng ty trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong việc tiờu thụ sản phẩm. Bờn cạnh đú ta thấy CPBH, CPQLDN đều tăng lờn nếu khụng cú sự tăng lờn của những khoản chi phớ này thỡ doanh thu thuần cũn tăng nhiều hơn nữa. Tuy nhiờn việc tăng lờn của những khoản chi phớ này vẫn hợp lý bởi : thụng qua cỏc chỉ tiờu CPBH/DTT, CPQLDN/DTT thỡ ta thấy năm 2008 cụng ty đó cố gắng nhiều trong việc tiết kiệm chi phớ

Tỷ suất CPBH/DTT năm 2007 đạt 4,95% chứng tỏ trong 100đ doanh thu thu được thỡ doanh nghiệp phải bỏ ra 4,95đ chi phớ cho cụng tỏc bỏn hàng, đến năm 2008 để cú 100đ doanh thu thỡ doanh nghiệp chỉ phải bỏ ra 4,13đ chi phớ cho cụng tỏc bỏn hàng như vậy cụng ty đó tiết kiệm được 0,82đ chi phớ. CPBH tăng 13.073.319.405đ tương ứng với tỷ lệ tăng 105,77%. Nguyờn nhõn CPBH tăng lờn là do năm vừa qua cụng ty đó đầu tư vào cỏc hoạt động xỳc tiến thương mại, tăng cường quảng cỏo trờn kờnh truyền hỡnh, bỏo trớ và internet, ngồi ra thỡ cụng ty cũng đó chỳ trọng hơn vào dịch vụ trước và sau bỏn hàng. Việc đầu tư này đó mang lại hiệu quả cao cho cụng ty trong năm qua.

Bờn cạnh đú ta thấy tỷ suất CPBH/DTT năm 2007 là 2,75% ; năm 2008 là 1,62 % như vậy để tạo ra 100đ doanh thu thỡ năm 2008 đó tiết kiệm được 1,63đ chi phớ. CPQLDN tăng 3.104.046.290đ tương ứng ới tỷ lệ

tăng là 46,23% là do năm qua cụng ty đó đầu tư mới một số thiết bị phục vụ cho quỏ trỡnh quản lý như là : mỏy vi tớnh, mỏy fax…

Lợi nhuận gộp về bỏn hàng và cung cấp dịch vụ tăng 26.000.987.859đ tương ứng với tỷ lệ 86,69% là do doanh thu thuần về bỏn hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 tăng hơn so với năm 2007. Bờn cạnh đú giỏ vốn của hàng bỏn cũng tăng lờn 339.999.888.675đ ứng với tỷ lệ 54,62%. Như vậy tốc độ tăng của doanh thu (146,46%) thấp hơn tốc độ tăng của chi phớ (154,62%), ngoài ra ta cú tỷ suất GVHB/DTT năm 2008 là 90,91%, năm 2007 là 88% như vậy để tạo ra 100đ doanh thu thỡ năm 2008 doanh nghiệp phải bỏ thờm 2,91đ giỏ vốn nhưng sự tăng lờn của giỏ vốn này khụng phải do cụng ty quản lý khụng tố cỏc nguyờn liệu đầu vào mà do năm 2008 thỡ thị trường cỏc yếu tố đầu vào đều tăng vỡ vậy để đảm bảo chất lượng sản phẩm thỡ bắt buộc cụng ty phải tăng giỏ vốn.

Ngoài ra DTT tăng lờn là cũn do giỏ bỏn tăng, giỏ bỏn tăng là do sự biến động của cỏc yếu tố đầu vào của ngành bỏnh kẹo núi chung và của cụng ty núi riờng ngồi ra năm 2008 cụng ty đó chỳ trong hỡnh thức mẫu mó,chất lượng sản phẩm.

Bờn cạnh đú ta thấy tỷ suất lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh/dtt năm 2008 là 1,65%, năm 2007 là 2,76%; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/dtt năm 2008 là 2,05%, năm 2007 là 2,8% như vậy hiệu qủa sử dụng chi phớ của cụng ty năm qua đó giảm so với năm 2007

Thứ hai, Doanh thu từ hoạt động tài chớnh tăng 1.746.465.129đ tương ứng với tỷ lệ tăng 253,1% doanh thu tài chớnh tăng là do lói tiền gửi và cổ tức lợi nhuận được chia do gúp vốn liờn doanh, liờn kết. Chi phớ tài chớnh tăng 8.335.996.768đ tương ứng với tỷ lệ tăng 182,99% do cụng ty thay đổi cơ cấu vốn và nghiờng nhiều về vốn vay, cụng ty rất cú uy tớn và đó làm tốt cụng tỏc huy động.

Như vậy hoạt động kinh doanh của cụng ty năm 2008 là cú hiệu quả, cụng ty đó phấn đấu tiết kiệm CPBH, CPQLDN và doanh thu từ bỏn hàng và cung cấp dịch vụ đó bự đắp được chi phớ sản xuất kinh doanh đõy là sự

lỗ lực của toàn cụng ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là sự lỗ lực trong cụng tỏc tiờu thụ sản phẩm.

Bảng 1: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh

Đơn vị tớnh: VND

Stt Chỉ tiờu 2008 2007 Chờnh lệch Tỷ lệ

1 Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ 615,891,619,913 249,890,743,379 366,000,876,534 146.46%

2 Cỏc khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0

3 Doanh thu thuần về bỏn hàng và cung cấp dv 615,891,619,913 249,890,743,379 366,000,876,534 146.46%

4 Giỏ vốn hàng bỏn 559,898,704,429 219,898,815,754 339,999,888,675 154.62%

5 Lợi nhuận gộp về bỏn hàng và cung cấp dv 55,992,915,484 29,991,927,625 26,000,987,859 86.69%

6 Doanh thu hoạt động tài chớnh 2,435,648,745 689,183,616 1,746,465,129 253.41% 7 Chi phớ tài chớnh 12,891,427,810 4,555,431,042 8,335,996,768 182.99%

- Trong đú: Chi phớ lói vay 12,891,427,810 4,555,431,042 8,335,996,768 182.99%

8 Chi phớ bỏn hàng 25,433,065,367 12,359,745,962 13,073,319,405 105.77% 9 Chi phớ quản lý doanh nghiệp 9,966,401,834 6,862,355,544 3,104,046,290 45.23%

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10,137,669,218 6,903,578,693 3,234,090,525 46.85%

11 Thu nhập khỏc 2,670,998,654 265,076,827 2,405,921,827 907.63% 12 Chi phớ khỏc 184,100,185 170,987,650 13,112,535 7.67%

13 Lợi nhuận khỏc 2,486,898,469 94,089,177 2,392,809,292 2543.13%

14 Tổng lợi nhuận kế toỏn trước thuế 12,624,567,687 6,997,667,870 5,626,899,817 80.41%

15 Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 0 0 16 Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp hoón lại 0 0

Bảng 2: một số chỉ tiờu khỏc chỉ tiờu 2008(%) 2007(%) Chờnh lệch(%) Tỷ suất CPBH/DTT 4,13 4,95 -0,82 Tỷsuất CPQLDN/DTT 1,62 2,75 -1,13 Tỷ suất GVHB/DTT 90,91 88 2,91 Tỷ suất LN từ HĐKD/DTT 1,65 2,76 -1,11 Tỷ suất LNtrước thuế/DTT 2,05 2,8 -0,75 Tỷ suất LN sau thuế/DTT 2,05 2,8 -0,75

Một phần của tài liệu (Luận văn học viện tài chính) các giải pháp tài chính chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp hữu nghị (Trang 33 - 39)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(80 trang)