6. Cấu trúc của luận văn
2.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty từ 2007-2010
Trong những năm qua, doanh thu và lợi nhuận tăng nhờ công ty luôn nắm bắt nhu cầu của xã hội, đầu tư mở rộng địa bàn phục vụ, phát triển khách hàng, bên cạnh đó là đội ngũ người lao động trẻ và nhiệt tình trong công việc. Doanh thu và lợi nhuận luôn đạt và cao hơn năm trước khẳng định một điều là công ty đang kinh doanh có hiệu quả và hứa hẹn trong những năm tiếp theo công ty vẫn giữ được tốc độ phát triển cao và bền vững. Nắm bắt được tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng khu vực, trong các năm qua công ty đã tập trung đầu tư xây dựng mới, nâng công suất các nhà máy nước để đáp ứng nhu cầu phát triển chung của tỉnh Kiên Giang và góp phần nâng cao mức sống của nhân dân. Tuy vậy tốc độ tăng trưởng các năm sau có biểu hiện giảm so với các năm trước, chẳng hạn như lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận của năm 2009 và 2010 giảm so với các năm trước đó, điều này cho thấy công ty đầu tư quá nhiều (chi phí tăng) và ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động.
Bảng 2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Cty từ 2007-2010
Đvt: triệu đồng
TT CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2010 So sánh (%)
(1) (2) (3) (4) (2/1) (3/2) (4/3) 1 Tổng doanh thu 46.952 58.272 68.527 94.156 124 118 137 2 Tổng chi phí 38.762 49.447 56.771 84.518 128 115 148 3 Lợi nhuận trước thuế 8.190 8.825 11.756 9.638 108 133 82 4 Lợi nhuận 5.897 6.354 8.916 6.660 108 140 75 5 Tỷ số LN trên vốn CSH 7,08% 3,88% 5,73% 4,82% -3.2 1.85 -0.91