Kết quả hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng (Trang 32 - 34)

Tổng nguồn thu Bệnh viện tăng đều qua các năm, năm 2018 so với năm 2017 tăng 144.252 triệu đồng tăng 49,39 %. Sau khi trang trải các nguồn chi phí trực tiếp và nộp ngân sách thì nguồn kinh phí còn lại và quỹ của đơn vị tăng qua 5 năm, năm 2016 là 76.684 triệu đồng, năm 2017: 93.982 triệu đồng, tăng 17.298 triệu đồng tăng 48,02% so với năm 2016, năm 2019, 2020 lần lượt đạt giá trị 149.000 triệu đồng và 156.500 triệu đồng. Bình quân nguồn kinh phí còn lại và quỹ của đơn vị trong giai đoạn 2016- 2021 đạt 123,055.60 triệu đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 19.52%. Nguyên nhân của biến động trên là sự gia tăng lượt chữa bệnh từ bệnh nhân, cụ thể: Năm 2016 tổng số lượt bệnh nhân là 508,880 lượt, năm 2017 đến năm 2020 đạt giá trị lần lượt là: 510,020; 608,852; 658,923; 685,620. Tổng số lượt bệnh nhân đến khám bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020 là 594,459 lượt, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7.74%

Góp phần vào việc tăng nguồn thu bệnh viện là nhờ đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có trình độ chuyên môn làm việc hăng say, nhiệt tình cùng với việc khai thác có hiệu quả một khối lượng lớn tài sản máy móc thiết bị hiện đại tại Bệnh viện. Trong giai đoạn 2016- 2021 tổng số bác sĩ y tá làm việc tại bệnh viện tăng từ 460 người vào năm 2016 lên 524 vào năm 2021. Biến động tăng này là do nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và đảm bảo số lượng . Bên cạnh đó, số CBCC làm công tác tại các phòng chức năng hậu cần cũng tăng từ 80 người năm 2016 lên 92 người năm 2021 đạt mức tăng trưởng bình quân 3.56%.

Bảng 2.1. Kết quả hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện phụ sản Hải Phòng

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2016 2017 2018 2019 2020 Bình quân 5 năm

Tốc độ phát triển bình quân (%) 1.Tổng nguồn thu Tr đồng 78,136 96,560 144,252 151,460 167,704 127,622.40 121.04 - Thu phí, lệ phí Tr đồng 75,264 92,624 139,266 146,220 161,610 122,996.80 121.05 Thu hoạt động dịch vụ Tr đồng 2,754 3,770 4,580 4,810 5,000 4,182.80 116.08 Thu hoạt động khác Tr đồng 118 166 406 420 436 309.20 138.64

2.Chi trực tiếp từ tài khoản Tr đồng 1,392 2,458 4,838 5,080 5,336 3,820.80 139.92

3 .Chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi trừ chi phí trực tiếp

Tr đồng

76,744 94,102 139,414 146,396 151,780 121,687.20 118.59

4 .Nộp ngân sách Tr đồng 60 120 254 260 310 200.80 150.77

5. Bổ sung kinh phí chi cho các hoạt động chuyên môn và hoạt động quỹ Tr đồng 76,684 93,982 139,112 149,000 156,500 123,055.60 119.52 6. Tổng số bác sĩ, y tá Người 460 466 484 510 524 488.80 103.31 7. Tổng số CBCC Người 80 87 88 90 92 87.40 103.56 8. Tổng bệnh nhân Lượt 508,880 510,020 608,852 658,923 685,620 594,459.00 107.74 9. Tổng giường bệnh cái 485 509 610 650 690 588.80 109.21

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng (Trang 32 - 34)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(86 trang)