c) Phân tích tình hình tiêu thụ theo giá trị sản phẩm.
BẢNG ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2013-
ĐVT: Đồng BẢNG 2-18
STT CHỈ TIÊU Cuối năm 2014 Cuối năm 2013 SS 2014/2013
TÀI SẢN
A TÀI SẢN NGẮN HẠN 32.233.118.375 28.444.352.985 3.788.765.390 113,32
I I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1.202.742.493 2.221.093.030 -1.018.350.537 54,15
II II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0
1 1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0
2 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*) 0 0 0
III III. Các khoản phải thu ngắn hạn 14.739.504.748 16.334.795.367 -1.595.290.619 90,23
1 1. Phải thu của khách hàng 13.530.490.471 14.060.674.783 -530.184.312 96,23
2 2. Trả trước cho người bán 568.466.437 2.274.120.584 -1.705.654.147 25,00
3 3. Các khoản phải thu khác 640.547.840 0 640.547.840 4 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 0 0 0
IV IV. Hàng tồn kho 15.696.960.358 8.935.143.764 6.761.816.594 175,68
1 1. Hàng tồn kho 15.696.960.358 8.935.143.764 6.761.816.594 175,68
2 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 0 0 0
V V. Tài sản ngắn hạn khác 593.910.776 953.320.824 -359.410.048 62,30
1 1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0
2 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 7.116.169 620.547.840 -613.431.671 1,15 3 3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 0 0 0
4 4. Tài sản ngắn hạn khác 586.794.607 332.772.984 254.021.623 176,33
B B - TÀI SẢN DÀI HẠN 16.888.938.074 15.345.648.544 1.543.289.530 110,06
I I. Tài sản cố định 4.572.610.221 5.351.095.666 -778.485.445 85,45
2 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) -6.368.813.837 -4.123.732.028 -2.245.081.809 154,44
3 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0
II II. Bất động sản đầu tư 0 0 0
1 1. Nguyên giá 0 0 0
2 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 0 0 0
III III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0
1 1. Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0
2 2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*) 0 0 0
IV IV. Tài sản dài hạn khác 12.316.327.853 9.994.552.878 2.321.774.975 123,23
1 1. Phải thu dài hạn 0 0 0
2 2. Tài sản dài hạn khác 12.316.327.853 9.994.552.878 2.321.774.975 123,23
3 3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 49.122.056.449 43.790.001.529 5.332.054.920 112,18
NGUỒN VỐN
A A - NỢ PHẢI TRẢ 41.252.866.629 36.021.135.399 5.231.731.230 114,52
I I. Nợ ngắn hạn 41.026.001.629 35.402.570.399 5.623.431.230 115,88
1 1. Vay ngắn hạn 24.250.000.000 17.965.814.246 6.284.185.754 134,98
2 2. Phải trả cho người bán 16.650.063.559 17.080.482.275 -430.418.716 97,48
3 3. Người mua trả tiền trước 57.358.800 0 57.358.800
4 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 36.485.954 118.918.814 -82.432.860 30,68
5 5. Phải trả người lao động 0 0 0
6 6. Chi phí phải trả 0 0 0
7 7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 32.093.316 237.355.064 -205.261.748 13,52
8 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 0 0
11 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0
II II. Nợ dài hạn 226.865.000 618.565.000 -391.700.000 36,68
1 1. Vay và nợ dài hạn 226.865.000 618.565.000 -391.700.000 36,68
2 2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0
3 3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0
4 4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0
5 5. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 0 0 0
6 6. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0
B B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 7.869.189.820 7.768.866.130 100.323.690 101,29
I I. Vốn chủ sở hữu 7.869.189.820 7.768.866.130 100.323.690 101,29
1 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 8.000.000.000 8.000.000.000 0 100,00
2 2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0
3 3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0
4 4. Cổ phiếu quỹ (*) 0 0 0
5 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0
6 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0
7 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -130.810.180 -231.133.870 -100.323.690 56,59
II II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 49.122.056.449 43.790.001.529 5.332.054.920 112,18
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG 0
1 1- Tài sản thuê ngoài 0 0 0
2 2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 0 0 0 3 3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 0 0 0
4 4- Nợ khó đòi đã xử lý 0 0 0
* Vốn chủ sở hữu:
Nguồn vốn chủ sở hữu vào thời điểm năm 2014 là 7.869.189.820 đồng tăng 100.323.690 đồng, tương ứng tăng 1,29% so với năm 2013. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 100.323.690 đồng tương ứng tăng 1,29%
Như vậy, qua bảng cân đối kế toán ta thấy, tại cuối năm 2014 tổng nguồn vốn tăng 5.332.054.920 đồng, tương ứng tăng 12,18% so với năm 2013. Tổng nguồn vốn tăng chủ yếu là do các khoản nợ phải trả tăng, trong đó các khoản nợ ngắn hạn tăng nhiều hơn do công ty mở rộng sản xuất,nâng cao máy móc thiết bị nên tiền vay ngắn hạn của công ty tăng. Các khoản vay của công ty chủ yếu là vay ngắn hạn nên thường có tính rủi ro cao. Do đó, để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất công ty nên giảm các khoản vay ngắn hạn, đồng thời gia tăng hiệu quả sử dụng các khoản vay hơn nữa mới có thể đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.
2.6.1.2. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh.
Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp phân tích tình hình và kết quả kinh doanh theo từng mặt hoạt động của doanh nghiệp, chỉ ra rằng hoạt động kinh doanh đó đem lại lợi nhuận hay bị lỗ.
Trong những năm gần đây tình hình hoạt động kinh doanh của công ty đang gặp nhiều thuận lợi, thể hiện qua tốc độ doanh thu trong giai đoạn 2013-2014.
Qua bảng 2-19 ta thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khá ổn định thể hiện qua sự biến đổi của doanh thu thuần giữa các năm. Cụ thể:
*Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:
Năm 2014 của công ty đạt 121.375.983.962 đồng tăng 27.220.579.029 đồng so với năm 2013, tương ứng tăng 28,91%, đây là tốc độ tăng tương đối cao. Sở dĩ doanh thu thuần của công ty tăng trưởng mạnh như vậy là do năm 2014 công ty đã ký được nhiều hợp đồng sản xuất, sản lượng sản phẩm tạo ra nhiều hơn, thị trường được mở rộng hơn. Việc doanh thu tiêu thụ sản phẩm tăng là một dấu hiệu tốt cho quá trình tiêu thụ sản phẩm và sức cạnh tranh của công ty với đối thủ cạnh tranh trong ngành.
*Giá vốn hàng bán:
Năm 2014 giá vốn hàng bán là 117.910.469.991 đồng tăng lên so với năm 2013 laf26.781.406.117 đồng tương ứng tăng 29,39%. nguyên nhân là do trong năm