Một số giảI pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty tnhh Bình Nguyên
3.1.2. Nhiệm vụ, kế hoạch phát triển
Để thực hiện những mục tiêu trên, công ty đã đề ra những chiến l−ợc phát triển nh− sau :
- Thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch mà công ty đã giao.
- Chủ động tìm kiếm thị tr−ờng mới, tập trung năng lực sản xuất, xuất khẩu chủ yếu vào thị tr−ờng Mỹ, Nhật.
- Đầu t− máy móc thiết bị đổi mới theo h−ớng tiên tiến, hiện đại và có tuổi đời d−ới 10 năm nhằm tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ. Tiếp tục mở rộng sản xuất các sản phẩm mới. Đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm.
- Rà soát lại toàn bộ các đơn vị cung ứng hiện có, tìm thêm các đơn vị cung ứng mới. Thực hiện tốt công tác cung ứng vật t−, đảm bảo số l−ợng, chất l−ợng vật t− phục vụ sản xuất kịp thời.
- Phát triển nguồn nhân lực:
+ Liên tục đào tạo và tái đào tạo đội ngũ lao động để đáp ứng nhu cầu mới nảy sinh.
+ Nâng cao tay nghề cho kỹ s−, công nhân tăng năng suất lao động.
+ Có chế độ đãi ngộ hợp lý, thu hút nhân tài, khuyến khích sáng tạo trong công nhân viên.
- Cải thiện môi tr−ờng đầu t− làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho ng−ời lao động.
- Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh
- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp, hoàn chỉnh công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp, xây dựng
tác phong quản lý điều hành doanh nghiệp khoa học, trung thực tận tuỵ, th−ởng phạt nghiêm minh.
- Nâng cao chất l−ợng công tác lập và triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động nhằm thực hiện tốt định h−ớng và mục tiêu công ty đã đề ra.
Công ty TNHH Bình nguyên dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 đến 2015 với những nội dung chính nh− sau :
1. Thị tr−ờng xuất khẩu chính và tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của công ty trong giai đoạn 2010-2015
Bảng 3.1
thị tr−ờng xuất khẩu và tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu
Tỷ trọng(%) STT Thị tr−ờng 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Mỹ 32 35 48 65 65 67 2 EU 30 25 20 18 20 20 3 Nhật 38 38 30 15 13 10 4 Thị tr−ờng nội địa 0 2 2 2 2 3
Bảng 3.2 Chỉ tiêu kế hoạch 2010- 2011 Đơn vị tính: 1000 đồng STT Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 1 Doanh thu 2.607.163.703 3.441.456.087 2 Lợi nhuận sau thuế 117.322.370 178.955.716 3 Nộp ngân sách 39.107.570 59.651.906 4 Thu nhập bình quân 1.850 2.100
Nguồn: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2010 – 2011 Công ty TNHH bình nguyên.
Để đạt đ−ợc các kết quả kinh doanh đề ra cũng nh− trên cơ sở những tồn tại trong công tác tài chính đã đ−ợc phân tích ở phần 2, xin nêu một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty nh− sau