Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty được thể hiện qua doanh thu và lợi nhuận do các hoạt động sản xuất và kinh doanh mang lại. Doanh thu của Công ty bao gồm tất cả các hoạt động kinh doanh như xuất khẩu gạo, xuất khẩu thủy sản, buôn bán các mặt hàng phân bón, thuốc BVTV, kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, mặt hàng gạo vẫn là nguồn thu chủ yếu của công ty (Hình 3.2). Bảng 3.3 thể hiện cụ thể tình hình hoạt động của công ty giai đoạn năm 2011 - 6T2014
Nguồn: Báo cáo thường niên của công ty cổ phần Docimexco, 2013
Hình3.4 Cơ cấu doanh thu của công ty cổ phần Docimexco năm 2013 Gạo 49% Thủy sản 25% Phân bón 15% Ngành khác 11%
Bảng 3.4: Kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Docimexco giai đoạn 2011- 6T2014 ĐVT: Tỷđồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6T2013 6T2014 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 6T2014/6T2013 Số tuyệt đối Số tương đối (%) Số tuyệt đối Số tương đối (%) Số tuyệt đối Số tương đối (%) Tổng Doanh thu 2.776 2.790 1.668 664 249 14 0,51 -1.122 -40,2 -414 -62,4 Tổng Chi phí 2.731 2.821 1.700 657 435 90 3,30 -1.121 -39,7 -222 -33,8 Lợi nhuận trước thuế 45 -31 -32 7 -186 -76 -168,90 -1 -4,11 193 -2926,0
Tổng doanh thu của Công ty trong năm 2011 đạt 2.776 tỷđồng (đạt 76% so với kế hoạch đề ra) lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 45 tỷđồng (chỉ đạt 60% so với kết hoạch đề ra). Tuy nhiên, tổng chi phí trong năm của Công ty cũng khá lớn 2.731 tỷđồng và chi phí lãi vay phải trả trong năm đã là 119,6 tỷđồng. Một trong những nguyên nhân làm cho lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt thấp là do vốn kinh doanh lưu động của Công ty đều là vốn vay ngân hàng nên lãi suất do công ty phải trả khá lớn nhưđã đề cập ở trên (mức lãi suất vay ngân hàng rất cao trong năm 2011). Bên cạnh đó, giá gạo nguyên liệu biến động tăng cao nên đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Mặt khác, xuất khẩu thủy sản của công ty cũng không được thuận lợi do khó khăn chung của ngành thủy sản trong các năm qua. Mặc dù vậy, trên đây cũng là kết quả kinh doanh rất đáng kích lệ cho Ban lãnh đạo cũng như người lao động công ty cổ phần Docimexco.
Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012 là lỗ 31 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí trong năm 2012 cũng tăng lên đáng kể 2.821 tỷđồng, tăng chiếm 3,3% so với 2011. Nguyên nhân lỗ trong kinh doanh của năm 2012 chủ yếu là từ ngành thủy sản, giá bán xuất khẩu thủy sản giảm mạnh nhưng giá nguyên Công ty năm 2012 lỗ 31 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 168,9% so với năm 2011. Trong khi doanh thu trong năm tăng, đạt 2.790 tỷđồng, tăng 0,5% so với 2011, do nguyên liệu đầu vào tăng cao. Ngoài ra, do mặt hàng phân bón khi nhập về với giá cao nhưng đến khi Công ty bán ra thì giá phân bón trên thị trường giảm mạnh nên buộc công ty phải giảm giá bán để có thể bán được hàng nên thua lỗ nhiều và điều này đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của Công ty.
Kết quả kinh doanh trong năm 2013 tiếp tục thua lỗ là 32 tỷ. Doanh thu của Công ty trong năm chỉđạt 1.688 tỷđồng, giảm 40,2% so với năm 2012, tuy nhiên chi phí cũng giảm nhiều chỉ còn 1.700 tỷ đồng, giảm 39,7% so với năm 2012. Việc sản xuất kinh doanh trong năm 2013 không mang lại hiệu quả chủ yếu là do các nguyên nhân khách quan của thị trường gạo, thủy sản do giá bán xuất khẩu giảm nhưng giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Mặt khác, mặt hàng phân bón cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá phân bón trên thị trường giảm mạnh nên khi nhập hàng về Công ty không bán kịp nhưng phải chịu lãi vay lớn nên ảnh hưởng chung đến kết quả kinh doanh.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, lãnh đạo Công ty đang ngừng một số hoạt động để tái cơ cấu lại công ty và thanh lý khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn, cùng với sự hỗ trợ của chủ sở hữu để giúp Công ty tăng tính thanh khoản, tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh và sự phát triển trong tương lai. Công ty đã chuyển
nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp tại công ty cổ phần Docifish (một trong 4 công ty trực thuộc) cho một công ty khác với giá chuyển nhượng là 24,794 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 06 tháng đầu năm 2014 Công ty đang lỗ lũy kế là 186 tỷ đồng dẫn đến vốn chủ sở hữu bị âm 12,857 tỷđồng, tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là 57,058 tỷđồng. Trong giai đoạn này, tổng doanh thu của Công ty là 249 tỷđồng giảm 62,4% so với 6 tháng đầu năm 2013.
Nhìn chung, trong giai đoạn 2011 - 2013 tổng chi phí của Công ty có xu hướng giảm. Cụ thể năm 2011 tổng chi phí của Công ty là 2.731 tỷđồng đến năm 2012 con số này đã giảm 24,6% và đến năm 2013 con số này tiếp tục giảm còn 1.700 tỷ đồng, giảm tương đương 17,4%. Tổng cho phí của Công ty giảm một phần là do nguyên nhân sản phẩm sản xuất ra giảm. Bên cạnh đó trong năm 2011, công ty có xuất khẩu gạo theo trị giá CIF (cost, Insurance and Freight) theo yêu cầu của khách hàng, Công ty phải mua bảo hiểm cho lô hàng xuất khẩu đồng thời Công ty phải chịu trách nhiệm thuê tàu vận chuyển hàng xuất khẩu giao cho khách hàng, đến năm 2012 và năm 2013 Công ty không xuất khẩu hàng hóa theo trị giá CIF nên chi phí của Công ty đã giảm một phần.
Qua việc phân tích về doanh thu, chi phí và lợi nhuận ta thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang có chiều hướng đi xuống. Trong giai đoạn 2011 - 6T2014, Công ty hoạt động chưa hiệu quả, kinh doanh ngày càng không có lời. Do đó trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Công ty ở thị trường trong nước cũng như trên trường quốc tế thì công ty cần có những giải pháp thiết thực nhằm giảm bớt các chi phí phát sinh không đáng có, đặc biệt là các chi phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm với giá thành rẻ, nâng cao khả năng cạnh tranh nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn từđó góp phần phát triển công ty.
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO GIAI ĐOẠN 2011 – 6T2014