Các nhân tố bên ngồ

Một phần của tài liệu Công tác lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (Trang 40)

- Phịng vật tư Vận tải:

2.1.6.2. Các nhân tố bên ngồ

- Điều kiện kinh tế- xã hội:

Hoạt động cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hịa, là trung tâm kinh tế xã hội của khu vực Nam Trung Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở địa phương tăng mạnh, đặc biệt là các

ngành cơng nghiệp, dịch vụ rất cĩ tiềm năng kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng. Đời sống người dân ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng.

- Nhà cung cấp:

Do chưa cĩ thị trường điện và giá điện do chính phủ quy định theo từng thời kì nên trước mắt cơng ty phải mua điện từ Tập đồn Điện lực Việt Nam EVN, đơn vị mua bán điện duy nhất trên thị trường nên chịu nhiều áp lực về giá từ nhà cung cấp.

- Hệ thống pháp luật:

Hệ thống pháp luật nước ta hiện nay trong giai đoạn chuyển đổi, bổ sung và hồn thiện. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khơng tránh khỏi những ảnh hưởng khi cĩ sự thay đổi về hệ thống pháp luật. Mặc dù đang hoạt động dưới hình thức cơng ty cổ phần nhưng hoạt động kinh doanh của cơng ty cịn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách, cơ chế điều hành cũng như chiến lược phát triển của tập đồn Điện Lực Việt Nam (do Nhà Nước đang giữ cổ phần chi phối 51%). Những thay đổi về chính sách của Nhà Nước cĩ thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của cơng ty.

- Điều kiện tự nhiên:

Thời tiết thay đổi thất thường, khu vực miền Trung lại thường xuyên xảy ra mưa bão,lũ lụt … nên hoạt đơng sản xuất kinh doanh của cơng ty cũng bị ảnh hưởng. Các sự cố bất khả kháng như hư hỏng, hãy cột điện, đường dây trong mùa mưa bão cho việc cung cấp điện liên tục và ổn định.

- Nhu cầu của khách hàng:

Nhu cầu sử dụng điện của khách hàng luơn ở mức cao, chính khách hàng sử dụng điện là những người mang lại 90% doanh thu cho cơng ty. Tuy nhiên trong các năm gần đây do tình hình thiếu nguồn điện xảy ra liên tục và chính sách tiết kiệm điện, tiết giảm điện đã ảnh hưởng đến lượng điện thương phẩm và doanh thu của cơng ty.

-Đối thủ cạnh tranh:

Lĩnh vực kinh doanh viễn thơng hiện nay cĩ rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng với chất lượng cao làm hài lịng khách hàng như: VNPT, FPT, VIETTEL, đây là áp lực tương đối lớn đối với cơng ty khi cơng ty đang muốn mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thơng.

2.1.6. Đánh giá khái quát hoạt động SXKD và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong

thời gian qua

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động SXKD của cơng ty trong 2 năm 2009 - 2010

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2009 NĂM 2010

Tốc độ tăng năm

2010 /2009 (%) 2009 (%) Doanh thu và thu nhập Đồng 1.040.166.007.869 1.263.974.245.989 20,59

Lợi nhuận trước thuế Đồng 61.089.345.189 106.273.285.965 73,96

Lợi nhuận sau thuế Đồng 50.333.022.661 89.033.445.311 76,89

Tổng vốn kinh doanh bình quân Đồng 823.479.820.400 954.141.854.188 15,87 Tổng vốn chủ sở hữu bình quân Đồng 247.568.268.300 374.915.686.673 52,73 Tổng số lao động Người 1.193 1.157 -3,02

Thu nhập bình quân Đồng/ người/

tháng 4.440.000 4.990.000 12,39

Tổng nộp ngân sách (đã

nộp) Đồng 21.396.517.203 36.953.748.322 72,71

Nhận xét: Qua bảng tổng hợp trên, chúng ta cĩ thể thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh của cơng ty trong 2 năm vừa qua là rất tốt. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận chủ yếu của Cơng ty là từ hoạt động bán điện thương phẩm nhưng cơng ty luơn tìm cách nâng cao doanh thu, lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất khác như: xây lắp, khảo sát thiết kế, nhượng bán vật tư,…nên các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của năm 2010 đều tăng so với năm 2009. Cụ thể doanh thu và thu nhập năm 2010 tăng 17,94%, lợi nhuận trước thuế tăng 73,96%, lợi nhuận sau thuế tăng 76,89% so với năm 2009. Bên cạnh đĩ, tổng vốn kinh doanh bình quân và tổng vốn chủ sở hữu bình quân năm sau luơn tăng hơn năm trước chứng tỏ quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng. Năm 2010, tổng số lao động giảm 3,02% so với năm 2009, cơng ty cũng luơn đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, thu nhập bình quân đầu người tăng 12,39 % so với năm 2009. Trong 2 năm qua, cơng ty đã hồn thành tốt việc thực hiện nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước, nộp thuế đúng thời hạn quy định, đĩng gĩp khá lớn vào ngân sách nhà nước. Năm 2009, cơng ty đã nộp ngân sách 21.396.517.203 đồng,

năm 2010 là 36.953.748.322 đồng, tăng 72,71% so với năm 2009. Nhìn chung, các chỉ tiêu trên đều tăng trưởng theo chiều hướng tốt, cĩ xu hướng tiếp tục tăng trong những năm sau.

Bảng 2.2: Bảng tổng hợp tình hình tài chính của cơng ty trong 2 năm 2009 – 2010

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 Năm 2010

Chênh lệch 2010/2009

+ / - %

1.Cơ cấu TS và cơ cấu nguồn vốn 1.1.Cơ cấu TS

TSDH/ Tổng TS % 58,56 53,64 -4,91 -8,39

TSNH/ Tổng TS % 41,44 46,36 +4,91 +11,98

1.2.Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 69,89 53,35 -16,54 -23,66 Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn % 30,11 46,65 +16,54 +54,92

Một phần của tài liệu Công tác lập và phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (Trang 40)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(109 trang)
w