Doanh thu của Công ty TNHH Thuốc lá Thăng Long giai đoạn 2007 - 2009
Nhìn vào bảng số liệu trên, ta có thể thấy:
• Về sản phẩm tiêu thụ và xuất khẩu.
Trong giai đoạn 2007 – 2009, tình hình tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa cũng như xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài của Công ty khá tốt. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ tăng đều qua các năm. Năm 2007, sản lượng sản phẩm tiêu thụ là 491.856 triệu bao, năm 2008 là 565.030 triệu bao, tăng 73.174 triệu bao tương đương với 14.88%. Năm 2009, sản lượng sản phẩm tiêu thụ tăng 142.030 triệu bao so với năm 2008, tương đương với 25.14%. Bên cạnh đó, sản phẩm xuất khẩu cũng tăng từ 303.415 triệu bao (năm 2008) lên 324.185 triệu bao (năm 2009). Như vậy, nhìn chung, trong giai đoạn này Công ty đã hoàn thành được kế hoạch đề ra là mở rộng thị trường nội địa cũng như thị trường nước ngoài, nhất là những thị trường tiềm năng ở Trung Đông và Châu Phi. Đặc biệt, năm 2009, Công ty đã hoàn thành vượt mức mục tiêu chất lượng đề ra là sản phẩm tiêu thụ lớn hơn 600 triệu bao, trong đó sản phẩm nội địa lớn hơn 200 triệu bao.
• Về doanh thu.
Doanh thu của Công ty cũng tăng đều qua các năm và với tốc độ tăng là khá cao. Năm 2007, doanh thu của Công ty đạt 1189.138 tỷ đồng, năm 2008, doanh thu tăng thêm 326.063 tỷ đồng so với năm 2007. Năm 2009, doanh thu lại tiếp tục tăng đạt 2103.316 tỷ đồng, tương ứng với 38.81% so với năm 2008 và 76.88% so với năm 2007. Nguyên nhân của tình hình trên một mặt là do sản lượng tiêu thụ tăng, mặt khác là do Công ty đang dần thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm: tăng doanh số bán của những sản phẩm cao cấp.
• Về nộp NSNN.
Như chúng ta thấy, do doanh thu tăng nên nộp NSNN của Công ty cũng tăng. Qua các năm 2007, 2008, 2009, Công ty nộp NSNN lần lượt là 396 tỷ đồng,
630.891 tỷ đồng, 750.512 tỷ đồng và đóng góp rất lớn vào sự nghiệp phát triển của đất nước.
• Về lợi nhuận.
Tuy doanh thu tăng đều qua các năm nhưng lợi nhuận sau khi tăng trong hai năm 2007, 2008 lại đột ngột giảm mạnh trong năm 2009. Lợi nhuận năm 2007 đạt 27.221 tỷ đồng, năm 2008, LNTT tăng 2.979 tỷ đồng tương đương với 10,94%. Năm 2009, LNTT giảm 14.615 tỷ đồng tương đương với 48,39%. Nguyên nhân của kết quả kinh doanh này là do trong năm 2009, chi phí NVL tăng quá cao (hơn 50%) làm GVHB cũng tăng cao. Đồng thời, công tác quản lý chi phí của Công ty cũng chưa thực sự tốt. Điều này đã làm cho Công ty chưa ứng phó được kịp thời trước sự biến động quá nhanh của giá cả NVL đầu vào.
Như vậy, nhìn chung qua một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty giai đoạn 2007